×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    14.04.2010
    Сообщений
    107

    Вопрос Возврат денег за услуги физлицу по безналу

    Здравствуйте!

    У нас ООО. Работаем на УСН (6%). Оказываем услуги (проектирование и т.п.).
    Наши клиенты - только физлица.
    Деньги от клиентов принимаем только по безналу и по предоплате. Оплачивают нам, как правило, через Сбербанк.

    Вопрос.
    Клиент (из другого города) заказал услуги (через ВЕБ-сайт). Получив счет, были предоплачены услуги в размере 100%.
    Нами были высланы документы (опросный лист, договор и т.п.) по почте.

    Прошло некоторое время. От клиента еще не вернулись документы.

    И... Клиент принимает решение отказаться от наших услуг и просит вернуть деньги. Напомню, что с наличными мы не работаем.

    Мы не против вернуть деньги. Вопрос как?

    1) Как оформить это в бухгалтерии?
    2) Какие внутренние документы необходимо оформить?
    3) Как вернуть деньги, опять же безналом?

    Я слышал, что в Сбербанке существует возможность перечислять деньги от одного физ.лица другому (в другой город)... Как-то до востребования или что-то в этом духе...

    Как вернуть деньги не снимая их со счета?

    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,967
    Связаться с клиентом и выяснить - есть ли у него счет в том же Сбере или любом другом банке. Если есть - обычное платежное поручение.

  3. #3
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,120
    Пусть физик пришлет данные, куда перечислять деньги. Вы же не поедете в другой город возвращать ему наличку?
    Но по идее можно и почтовым переводом отправить.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    14.04.2010
    Сообщений
    107
    Спасибо за скорый ответ!

    Правильно ли я понимаю, что следует выяснить у клиента любой счет в любой банке (российском скажем) и просто перевести на указанный счет требуемую сумму?

  5. #5
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,967
    Конечно. Только получите от него письмо (заявление) с реквизитами.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    14.04.2010
    Сообщений
    107
    Спасибо!

    А какие проводки должны быть совершены с момента получения денег от клиента, и заканчивая возвратом?

  7. #7
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,967
    51-62 получили
    62-51 вернули

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    14.04.2010
    Сообщений
    107
    Спасибо за предыдущие ответы!

    На днях мы вернули (попытались) деньги физ.лицу. Но! В банковских реквизитах физ.лица была ошибка (ошиблись в номере карты-визы). Наш банк "вернул" нам платежку. Сейчас мы знаем точные реквизиты и готовы "повторно" вернуть деньги.

    Вопрос. Как проводить это в 1С (см.п.2 - возвращение платежки и п.3 - создание новых платежек)?
    1) Мы сделали платежки и банк попытался перечислить деньги.
    2) Через несколько дней банк вернул нам платежки указав на ошибку в реквизитах.
    3) Мы правильно заполняем платежки и передаем в наш банк.

    Мне не совсем ясно что делать в 1С с возвращенными платежками? Этот возврат платежек надо как то отражать в 1С?
    Новые платежки (с правильными реквизитами) создавать заново или отредактировать старые?

  9. #9
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    1) Мы сделали платежки и банк попытался перечислить деньги.
    76(банк)-51
    2) Через несколько дней банк вернул нам платежки указав на ошибку в реквизитах.
    51-76(банк)
    3) Мы правильно заполняем платежки и передаем в наш банк.
    62(клиент)-51

    что делать в 1С с возвращенными платежками?
    платежку с ошибочными так и оставьте - только проводку поменяйте на 76(банк), и вид "прочие расчеты с контрагентами"
    возврат проведите на "приход ден.ср-в" с проводкой 51-76(банк)

    Новые платежки (с правильными реквизитами) создавать заново или отредактировать старые?
    заново

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    14.04.2010
    Сообщений
    107
    Спасибо!

    Простите, но я не совсем понял несколько моментов:

    1) 76 (банк) - это что? У меня в 1С - 76 Расчет с разными дебиторами и кредиторами
    2) вид "прочие расчеты с контрагентами" - это где?

    Прошу снисходительно отнестись к моим глупым вопросам. Спасибо!

    И еще. У меня изначально возврат физику оформлен как
    62.01 - 51

    Это неправильно?

  11. #11
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    76 (банк)
    это значит в качестве субконто указать свой банк
    вид "прочие расчеты с контрагентами" - это где?
    в платежке вверху слева кнопка "операции", там выпадающее меню
    62.01 - 51
    это правильно было бы, если бы деньги дошли до клиента, а так как они дошли лишь до банка и вернулись, то используйте счет 76

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •