Здравствуйте всем! Хочу попросить совета, как лучше формировать книгу покупок,когда предъявляется не весь "входной" НДС. За месяц бывает 8-9 счф, по которым НДС предъявляется не весь. Может делать операцию сторно на общую сумму НДС,который не прдъявлем(только как она попадет в КП) или нужно по каждой счф, или ,возможно, есть какойто более разумный и удобный вариант? Поделитесь,пожалуйста,опытом!!![]()