×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Клерк Аватар для sas911
    Регистрация
    20.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    120

    Два вопроса по НДС

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста.
    1. Вот в упор не могу понять, чем отличается ставка 18% от 18/118?
    2. С 2009 г. можно регистрировать входящий НДС с уплаченных авансов. Нужна ли при этом счет-фактура? Я оплатил яндекс-директ, а счет-фактуру они только в конце оплаченного периода высылают (и дата стоит та же).
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Главный бухгалтер
    Регистрация
    03.01.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,705
    sas911,
    1. обычная и расчётная ставки это, для разных операций
    2. нужен счёт-фактура на Ваш аванс поступивший ... в конце они Вам уже счёт-факутру на отгрузку дают

  3. #3
    Клерк Аватар для sas911
    Регистрация
    20.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    120
    1. А можно "на пальцах"? Просто я не понимаю когда какой способ применять. Получается, что всегда можно пользоваться 18/118 - умножать или делить на 1.18. но зачем тогда ставка 18%?
    2. А они ничего не говорили про счет-фактуру на аванс.. Ну а если я не буду сейчас делать входящий НДС по этой операции, сделаю в новом квартале, это некритично.. - нестрашно? или все же неправильно?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Различают применяемые налоговые ставки (0%, 10% и 18%) и расчетные ставки (18/118 или 10/110). На расчетную умножают полную сумму - включающую НДС, напр., на 18/118, а 18% можно вычислить только по "очищенной" от НДС суммы. Если договорились о стоимости на определённую сумму, , то воспользоваться напрямую 18% для определения НДС нельзя.

  5. #5
    Клерк Аватар для sas911
    Регистрация
    20.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    120
    Ну я примерно так и предполагал. Меня смущает только в 1-с, когда формируешь счет, почему предлагает вариант 18 и вариант 18/118? Ведь ндс сверху или ндс в т.ч. указывается в отдельном окне.

    Ну и хотелось бы по второму вопросу ответ знать

  6. #6
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,722
    Цитата Сообщение от sas911 Посмотреть сообщение
    . С 2009 г. можно регистрировать входящий НДС с уплаченных авансов. Нужна ли при этом счет-фактура?
    Любой НДС можно регистрировать только при наличии счет-фактуры. Нет сч-факт. - нет НДС с аванса. А выписать ее должны в течении 5 дней.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  7. #7
    Главный бухгалтер
    Регистрация
    03.01.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,705
    Цитата Сообщение от sas911 Посмотреть сообщение
    2. А они ничего не говорили про счет-фактуру на аванс.. Ну а если я не буду сейчас делать входящий НДС по этой операции, сделаю в новом квартале, это некритично.. - нестрашно? или все же неправильно?
    поставьте НДС к вычету в том периоде, когда Вам дали счёт-фактуру, т.е. уже в периоде получения услуги в данном случае

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от sas911 Посмотреть сообщение
    Ну я примерно так и предполагал. Меня смущает только в 1-с, когда формируешь счет, почему предлагает вариант 18 и вариант 18/118? Ведь ндс сверху или ндс в т.ч. указывается в отдельном окне.

    Ну и хотелось бы по второму вопросу ответ знать
    Такие ставки существуют(по законодательству).С практической точки зрения:
    В договорах(спецификациях) по-разному бывает написано, как партнеры договорятся.Бывакет, НДС уже сидит в цене, и откручен потом "в том числе". А бывает, НДС в спецификации накручен. Обычно, менеджер договаривается о конечной цене, сам составляет договор. Но я предпочитаю видеть НДС накрученый, т.е. цена не должна содержать НДС.Иначе обязательно рубли-копейки не состыкуешь.Мелочь, а ужасно раздражает.

  9. #9
    Клерк Аватар для sas911
    Регистрация
    20.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    120
    Цитата Сообщение от Индрек Посмотреть сообщение
    поставьте НДС к вычету в том периоде, когда Вам дали счёт-фактуру, т.е. уже в периоде получения услуги в данном случае
    Ну т.е. аванс я оплатил в марте, счет-фактуру получу в апреле, значит НДС вычитаю во 2-м квартале, правильно?

  10. #10
    Главный бухгалтер
    Регистрация
    03.01.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,705
    sas911, да =)

  11. #11
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,722
    Цитата Сообщение от sas911 Посмотреть сообщение
    Ну т.е. аванс я оплатил в марте, счет-фактуру получу в апреле, значит НДС вычитаю во 2-м квартале, правильно?
    Факт отгрузки март или апрель?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  12. #12
    Клерк Аватар для sas911
    Регистрация
    20.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    120
    Март - аванс, отгрузка - апрель.

  13. #13
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,722
    Значит, да, НДС к вычету в апреле.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  14. #14
    Клерк Аватар для sas911
    Регистрация
    20.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    120
    Ясно. Всем спасибо за ответы

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •