×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 36
  1. #1
    Клерк Аватар для БУХБРАТ_69
    Регистрация
    31.10.2008
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    454

    "Благотворительная помощь" - ПРОВОДКИ?

    Всероссийское общество инвалидов обратилось оказать финансовую благотворительную помощь (к дню Победы с р\с)- 15 тыс. Какими проводками это отразить, уменьшит налогооблогаемую прибыль?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,967
    76-51 - перечислили
    91-76 - признали прочий расход
    Нет

  3. #3
    Клерк Аватар для БУХБРАТ_69
    Регистрация
    31.10.2008
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    454
    Спасибо.

  4. #4
    Лёлик-бух
    Гость

    Вопрос благотворит помощь

    Оказали благотворительную помощь изготовленным нами изделием. Какие будут проводки? Надо списать с Сч 43 Готовую продукцию на 91-2? Восстановить НДС с использованных материалов (проводка)? На изготовление продукции затрачены материалы, зарплата+отчисления в фонды. все это списано на сч.20. С 20 счета надо понесенные затраты списать на 91-2? или достаточно проводки Дт 91.4-К 43? Совсем запуталась! Помогите, плзз! Благотворительная помощь идет на внереализационные расходы, не включается в налоговый учет? Что с налогом на прибыль? Как отразить разницу? Подскажите весь набор проводок.

  5. #5
    Аноним
    Гость

    ПОМОГИТЕ

    1.Признана выручкой сумма по предъявленным расчетно-платежным документам за отгруженную покупателям продукцию
    2.Начислена амортизация по сданному в текущую аренду оборудованию
    3.Начислена ежемесячная арендная плата по сданным в текущую аренду объектам основных средств, в том числе НДС
    4.Отражен доход за отгруженные покупателям:
    -основные средства
    -материалы
    5.Признаются и включаются в состав прочих расходов:
    -балансовая стоимость проданных материалов
    -остаточная стоимость проданных основных средств
    6.Начислен НДС по проданным:
    -основным средствам
    -материалам
    7.Признается и включается в состав прочих расходов дебиторская задолженность, не подлежащая взысканию вследствие истечения срока исковой давности
    8.Начислены штрафы поставщикам за невыполнение ими договорных обязательств
    9.Признаны расходами штрафы и пени за нарушение условий поставки продукции
    10.Резервируются суммы:
    -под снижение стоимости материальных ценностей
    -под обесценение вложений в ценные бумаги
    -под сомнительные долги
    11.Отражены дивиденды на вклад в уставный капитал другой организации
    12.Начислены экономические санкции за нарушение налогового законодательства
    13.Списаны потери материалов ввиду чрезвычайных обстоятельств
    14.Отражена сумма дооценки основных средств при их переоценки
    -здания, сооружения
    -оборудование
    15.Списываются суммы индексированного износа основных средств:
    -зданий, сооружений
    -сооружений
    16.По решению общего собрания акционеров средства добавочного капитала, полученные от переоценки основных средств направлены на увеличение уставного капитала
    17.Произведена подписка (размещение) акций среди акционеров. На номинальную стоимость размещенных акций увеличивается размер уставного капитала
    18.Оставшаяся часть прибыли отчетного года направлена на выплату дивидендов по акциям
    19.Произведен ремонт основных средств за счет образованного резерва
    20.Сторнируется излишне начисленная сумма резерв на ремонт основных средств (общая сумма накопленного резерва 100 000рублей)

  6. #6
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,120
    Ну так давайте свое решение, а мы скажем, правильно или нет. Халявы тут не раздают

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Ну помогите пожалуйста!!!!Я вообще не знаю, как это делать((((

  8. #8
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,722
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Я вообще не знаю, как это делать((((
    На кого учитесь?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  9. #9
    Аноним
    Гость
    на экономиста в области ТЭК

  10. #10
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,722
    Ну раз на экономиста, то учебник по бух.учету открыть все-таки придется...
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  11. #11
    Аноним
    Гость
    да идите вы все!!!!все такие умные здесь собрались!!!

  12. #12
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,120
    Ну так кто мешает и вам стать умным? Учитесь.
    Помочь человеку, который действительно учится мы всегда можем. Но халявы здесь не раздают.
    А вы потом к нам придете на работу. Зачем нам двоечники?

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Вот эти же проводки и мне ужны)))))))))))))

  14. #14
    Катя н
    Гость

    Осторожно

    Подскажите пожалуйста правильно проводку! Списана дебиторская задолженность, не подлежащая взысканию вследствие истечения срока исковой давности? Д 91-2 К 62?или К(62,76)?

  15. #15
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,722
    Смотря чья. Ваш вариант тоже возможен.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    5
    здравствуйте, не могли бы вы проверить мои проводки!!!

    1. В счет оплаты уставного капитала поступают;материалы 50 000
    руб, основные средства 200 000 руб, акции др. организаций 500 000 руб, денежные средства на расчетный счет 250 000 руб, Д10 К 75\1, Д 08\3 К 75\1, Д01 К08\5, Д58\1 К75\1, Д 51 К75.1

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    5
    Нет)

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    12.07.2011
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    13
    Цитата Сообщение от Т. Галина Посмотреть сообщение
    Д01 К08\5
    - это лишнее
    и по ОС без субсчета можно, т.е. дт 08 кт 75.1, ну или 08.4 тогда уж.

  19. #19
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,120
    Т. Галина, ну как можно лепить вопросы в первую попавшуюся тему? Причем тут благотворительность?

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2008
    Сообщений
    97
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Т. Галина, ну как можно лепить вопросы в первую попавшуюся тему? Причем тут благотворительность?
    Благотворительность тут - Ваша подсказка))

  21. #21
    Т.Галина
    Гость
    были проводки и про благотворительность....

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    5
    1.Проведена переоценка основных средств, стоимость уменьшена на 50 000, амортизация 12 000, Д 01 К 04-50 000,Д 83 К 02- 12 000,
    2. Проведена переоценка нематериальных активов, стоимость уменьшена на 30 000
    Д 83 К 04-30 000,
    3.Начислен РНП за отчетный период 12 000 000, Д95\РИЗ РНП К 95 РНП на отчет пер-12 000 000, Д95 РНП на пред дату, К95\РИЗ РНП-12 000 000
    4.Начислен РПНУ за отчетный период, Д95\РИЗ РПНУ на отч дату К 95 РПНУ, Д95 РПНУ на пред дату К95 РИЗ РПНУ
    5.Начислен РЗУ за отчетный период Д 95\РИЗ РЗУ на отч пер К 95 РЗУ, Д95 РЗУ на пред дату К 95\РИЗ РЗУ.
    6.Начислено комиссионное вознаграздение нештатным страховым агентам Д26 К78\7
    7. Акцептован счет за потребленную электроэнергию 2400,в т.ч НДС 200 руб, счет оплачен. Д 20 К 76-2400,Д19 К76-200,Д68 К19- 200,Д76 К51-2400.
    8.Подотчетное лицо приобрело канцтовары на сумму 1000 руб, лставшаяся сумма сдана в кассу. Д10 К71-1000,Д50 К71,
    9.Принят к оплате счет за услуги связи 2500, Д20 К76-2500
    10.Начислены отпускные 20 000, начислено пособие по больничному листу 2 500 за счет ФСС, начислена матер. помощь от гос. органов 5 000. Д20 К70-20 000,
    Д70 К68-2600, Д20 К 69\3-2500, Д91 К 70-5 000
    11.Взят краткосрочный кредит 60 000,начислены проценты по кредиту 5 000,
    Д 51 К66-60 00,Д91\2 К66-5000
    12. Продается компьютер:первоначальная стоимость,которого 40 000, сумма накопленной амортизации 2 000, стоимость по договору купли-продажи 54 000, в т ч НДС.Оплата поступила на расчетный счет.Д 01выб К01-40 000,Д02 К01выб-2000,
    Д91\2 К01\выб-38 000,Д62 К91\1-54 000, Д91\2 К68-9720-ЭТО НДС, Д51 К62-54 000.
    13.Проданы акции:покупная стоимость акций 300 000,стоимость продажи
    325 000,комиссия брокеру при продаже акций составила 8 000.
    Д91\2 К58-300 000,Д76 К 91\1 325 000, Д91\2 К76-8 000,
    14.Начислены налоги в бюджет, налог на имущество 1200, транспортный налог 300, авансовый платеж по налогу на прибыль 3 500. Д91\2 К 68-1200,Д20 К 68-300,
    Д99 К68-3 500

  23. #23
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,120
    амортизация 12 000, Д 01 К 04-50 000
    Вот это что такое?
    .Начислен РНП за отчетный период 12 000 000, Д95\РИЗ РНП К 95 РНП на отчет пер-12 000 000, Д95 РНП на пред дату, К95\РИЗ РНП-12 000 000 .Начислено комиссионное вознаграздение нештатным страховым агентам Д26 К78\7
    Что такое счет 95 и 78? И что такое эти РНП, РИЗ и прочие аббревиатуры? У Вас страховые организации? Ну так почему сразу об этом не пишете? Это точно не ко мне.
    Акцептован счет за потребленную электроэнергию 2400,в т.ч НДС 200 руб, счет оплачен. Д 20 К 76-2400,Д19 К76-200,Д68 К19- 200,Д76 К51-2400.
    У Вас стоимость электроэнергии почему-то получилась 2600, включая НДС

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    5
    через тире это сумма...

  25. #25
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,120
    Меня вообще-то не сумма интересовало, а корреспонденция счета основных средств со счетом нематериальных актовов. Что это за ноу-хау?

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    5
    Ну дак вот и попросила проверить:Заранее спасибо!

  27. #27
    Светлана Ж.
    Гость
    Здравствуйте. Мы БФ. Оплатили строительный песок по счету включая ндс. НДС предъявляться не будет. Песок передан на строительство Храма (основная программа фонда). Правильно ли я оприходовала и списала входящий ндс?
    Д10 К60 оприходован песок
    д19 К60 входящий ндс
    Д20 К10 песок передан
    Д20 К19 списан на расходы ндс.
    А после завершения строительства Храма затраты списать на 86 счет.
    Спасибо.

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2008
    Сообщений
    97
    А если так?:
    Д41К60 песок (без НДС)
    Д19К60 ндс с песка
    Д60К51 оплата за песок
    Д91.2 непринимаемые для н/оК76.5 безвозмездная помощь к оказанию
    Д76.05К 91.01 -оказана помощь путем передачи песка, в том числе НДС
    Д91.2К68.2 НДС с безвозмездной передачи песка (книга продаж)
    Д68.2К19 -зачет НДСС с покупки (книга покупок)
    Д91.2К41 -стоимость песка без НДС
    Д99К91.09 убыток от всей хозяйственной операции.

    С т.з. налогов: НДС в зачет взят, но он же и заплачен.
    Налог на прибыль не уменьшен.

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2008
    Сообщений
    97
    41 счет мне кажется правильнее - ведь песок куплен с целью передачи, а не использования в производстве. 20 счет никак не подходит- так как это не связано с затратами на производство.

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2008
    Сообщений
    97
    Извините, а БФ это что?

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •