×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    06.05.2009
    Сообщений
    139

    8.2. Комплексная автоматизация. Наценка

    Первоначальное заполнение остатков как сделать по наценке (42 счёт)?
    На 8 соскочил с нового года. В семёрке был 42 счёт. В КА 8 это не предусмотрено. Здесь только в покупной стоимости можно вести учёт.
    Допустим, вычислю я вручную покупную стоимость по товару. Заведу остатки д41 к000. А дальше-то как быть?
    Как побороть, подскажите, плз!
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось mikm; 01.03.2010 в 21:49.

  2. #2
    Сказочница
    Регистрация
    15.10.2009
    Адрес
    Лукоморье
    Сообщений
    764
    Так Вам шашечки или ехать?
    Если с остатками по 41 счету все понятно, тогда дальше "забываем" остаток по 42 счету в старой базе, берем у бухгалтера из шкафа бумажку с названием "Учетная политика", ищем строчку "Учет ведется по продажным ценам", меняем ее на "Учет ведется по покупным ценам" и наслаждаемся новым, продвинутым программным продуктом. Ну, а чтобы баланс не рвало, правильнее сделать так: ввести остатки как есть, и уже в новой программе сделать корректировку с минусом Дт41 Кт42 по каждой позиции номенклатуры. А еще лучше вообще не трогать стоимость. Пусть остатки продадутся, как есть. В конце месяца/квартала (в зависимости от количества и срока ликвидности остатков) вручную списать то, что на 42 осталось с прошлого года. И дальше, опять-таки, работать спокойно покупным ценам.

  3. #3
    Аноним
    Гость

    Вверх

    Цитата Сообщение от Norna Посмотреть сообщение
    Так Вам шашечки или ехать?...
    Спасибо большое!

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    06.05.2009
    Сообщений
    139

    Вопрос

    Аноним - это я был. Авторизация чего-то слетела...
    Спасибо, Norna, ещё раз!

    Анализирую проблему...Мозк кепид
    Короче...
    Деятельность: Розница через НТТ(ЕНВД).

    В 7(Комплексная)было так:
    д41к60 20руб. (оприходован товар по ценам закупки)
    Д42К41 5РУБ. (оприходована торговая наценка)
    д50к90.1 25руб. (приход розничной выручки)
    д90.1к41 25руб. (списан товар по продажной стоимости)
    Затем, на основании инвентаризации (товара на остатках нет):
    д90.2к41 25руб. (себестоимость товара)
    д90.2к41 -25руб. (сторно себестоимости)
    Далее:
    д90.2к42 -5руб. (наценка по реализованному товару)

    После чего формируется финрезультат
    д99к90 5руб. (Прибыль)



    В 8 (Комплексная автоматизация)стало так:

    д41к60 20руб. (в НТТ оприходован товар по ценам закупки)

    д50к90.1 25руб. (приход розничной выручки из НТТ)

    Затем, на основании инвентаризации (товара на остатках нет):
    д50к90 25руб. (реализация товара в НТТ)
    д50к90 -25руб. (сторно)

    д90к41 ???количество, без суммы (реализация товара в НТТ)

    После чего формируется финрезультат
    д99к90 5руб. (Прибыль)

    Вроде такая схема...


    В документе КА "Оприходование товаров: ввод начальных остатков, НТТ" есть
    колонки "Цена", "Розн.цена", "Сумма" и "Сумма(регл.)". В принципе, всё
    понятно: можно завести остатки в НТТ как по ценам поставщика (без наценки),
    так и по ценам продажи (с наценкой). Второй вариант удобен, ибо мне нужно
    будет просто ввести остатки из "семёрки".
    НО, т.к. в КА (чтоб 1-с никам пусто было!!!) не ведётся учёт по продажным ценам,
    (а соответственно - не используется 42 счёт), вариант ввода остатков,
    содержащих наценку - бессмысленен.
    Поэтому остаётся первый вариант. Вбивать остатки по ценам поставщика.
    Тут и начинаются "грабли"...
    1- на остатке в семёрке имеются товары с разными ценами поставки, и чтоб
    выйти на правильную сумму итоговой наценки (которая на 42 счёте), придётся
    попотеть.
    2- вытирая пот после "ручного" завода остатков, нужно будет деть куда-то
    сумму наценки...в данном случае закидываем её ручками при заполнении начальных
    остатков на к42 счёта, и ждём где-то год,минимум 9 месяцев, чтоб потом
    списать (я так понимаю, опять ручками) наценку с реализованного товара д90к42,
    одновременно сторнируя себестоимость...
    3- все девять месяцев, учёта, в оперативном смысле, нету

    Как-то так...фигня...короче, какая-то...
    Извините за столь сумбурный пост.
    Может можно как-нибудь упростить всё?
    Может 16 счёт как-то использовать? Хотя у меня производства нету...
    Запутался я совсем...
    Научите, плз, как решить траблу!

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    06.05.2009
    Сообщений
    139
    Я тут кое-какое описалово на диске ИТС надыбал. Правда касается Бухгалтерии а не КА.
    Сделал картинку со своими мыслями.

    Как думаете, правильно двигаюсь?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Точечный рисунок.gif 
Просмотров:	302 
Размер:	42.5 Кб 
ID:	41861  

  6. #6
    Сказочница
    Регистрация
    15.10.2009
    Адрес
    Лукоморье
    Сообщений
    764
    Иными словами, Вы собираетесь дописывать конфигурацию под учет в продажных ценах? По-моему, это бессмысленно. Если бы проблема была только в БУ, можно было бы вообще голову не ломать. А так все равно оперативного учета у Вас не будет. Нормального, по крайней мере. Будете 9 месяцев корявки после переделки конфы выковыривать. Оно Вам надо? Я бы пропорционально сумме на остатке товара программно отсторнировала наценку в 7.7. А потом уже можно переносить остатки и вести учет в КА, как это было задумано разработчиками. (Кстати, не такая уж плохая идея: при том, что учет автоматизирован, использование 42 счета - анахронизм. А если вспомнить про НУ, так и вообще головная боль лишняя).

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    06.05.2009
    Сообщений
    139

    Вверх

    Не не не
    Какое там "дописывать конфигурацию", что Вы!
    Имел печальный опыт дописывания на семёрке: овчинка не стоит выделки.
    А уж про 8 тут и говорить нечего...
    И я б в 7 программно отсторнировал бы, если б она работала как хотелось бы...не от хорошей жизни на 8 соскочил с нового года
    Буду надеяться, что в 1 квартале обороты по 90 счёту от розницы превысят пресловутый остаток по счёту 42 на 01.01.10....
    Уж я ему! Уж я его! Закрою, нафик 42, короче.
    С глубочайшей признательностью, уважаемая Norna, выражаю Вам свою несказанную благодарность за поддержку!!!
    СПАСИБИЩЩЕ!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •