Здравствуйте, ситуация у меня слелующая, я бухгалтер начинающий и очень нуждаюсь в помощи.
Компания в третьем квартале получила от клиента предоплату,Но не ту которая в счете была ему выставлена (24500), а 25400 - ошиблись на 900 руб.
При формировании книги покупок зачет аванса произошел не на 24500 руб. ,а на 25400, получается что я на 137,28 копеек(900/118*18) больше вычла из пречитающегося НДС к уплате.
Эту ошибку я обнаружила только 10 февраля, когда стала на основании письма от покупателя перечислять 900 руб. обратно.
Вопрос следующий,
нужно ли делать уточненку и доплатичать налог, если фактически эти 137, 28 коп. бюджет не увидит - т.к. если бы все было правильно то заплатив 137,28 в третьем квартале., я бы его вычла в 1 квартале 2010 года на основании платежки.
А так получается я не платила эти 137,28 коп., и не быду предъявлять к вычету по возврату. Как правильно сделать?
И чем грозит уточненка по НДС, еще и при том, что нужно НДС доплатить в бюджет?Помогите, пожалуйста