×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Аноним
    Гость

    НДС к вычету

    Уважаемые Клерки, нужна ваша помощь! В 3 квартале мы закупили товар. счет-фактура (ндс) отражена 30 сентября,в декларации к вычету не поставила, в 4 квартале мы этот товар продали, а как теперь поставить к вычету? Прошу прощения за глупый вопрос, только начинаю разбираться в тонкостях бух. учета.
    Всех с крещением!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    09.11.2009
    Адрес
    г.Чебоксары
    Сообщений
    157
    сдайте уточненку за 3 квартал.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    А как-то без уточненки можно обойтись? Не хочется лишний раз привлекать внимание

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    09.11.2009
    Адрес
    г.Чебоксары
    Сообщений
    157
    Ну оприходуйте у себя первым октября и включите в книгу продаж за 4 квартал. Хотя при проверке обнаружится расхождения в датах и всеравно придется сдавать уточненки, но уже за оба квартала. Рискнуть можно -решать вам.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Хочу уточнить: у нас в 3 квартале не было выручки облагаемой НДС и поэтому мы не поставили к вычету. А сейчас как быть?

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,572
    Зарегистрируйте счет-фактуру в журнале полученных счетов-фактур в 4 квартале и покажите вычет в 4 квартале.

    А еще можно поском воспользоваться, проблема ваша много раз обсуждалась

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •