Я перечислила предоплату поставщику в счет будущих поставок товара и хотела бы возместить уплаченный НДС (есть договор о предоплате, сч-фактура, пл/поручение). В какую строку раздела 3 декларации поставить сумму НДС, указанную в пл/поручении?
Я перечислила предоплату поставщику в счет будущих поставок товара и хотела бы возместить уплаченный НДС (есть договор о предоплате, сч-фактура, пл/поручение). В какую строку раздела 3 декларации поставить сумму НДС, указанную в пл/поручении?
в старой или новой декларации?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
новая декларация,раздел 3,строка 150
Подскажите, я могу сдать ндс по старой форме и не быть оштрафована? Мин фин пишет от 13.01.10 что налоговая должна принимать и по старой , во всяком случае в обновлениях 1С новой декл НДС у меня нет, соответственно и на дискету не сброшу, без нее не примут. Как быть?
Подскажите, я могу сдать ндс по старой форме и не быть оштрафована?![]()
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
220
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Чтоб не создавать новой темы,задам вопрос тут: стр.230 (в старой форме НДС) заполняется только по старым долгам, т.е. НДС подрядчиков,образованный до 2006г.?
Уважаемые клерки! подскажите, в какой графе в новой форме по НДС ставить суммы налога, которые мы вернули покупателям ввиду невозможности поставки товара? В старой форме это была строка 320. Спасибо!
Господа! Помогите с новой декларацией. в какую строку надо запихнуть суммы, которые в прошлом квартале были зачтены как предоплата поставщику. В этом кв-ле поставщик товар поставил,следовательно ранее зачтенный аванс надо востановить. Как это отразить в декларации?
И еще мы зачли в прошлом квартале НДС от поставщика, а в этом вернули поставщику товар ввиду брака. Как отразить в декле восстановление НДС?
Подскажите, пожалуйста.
Мне поступали с/фактуры где одно из наименований было "Без НДС". Мне эти суммы в раздел 7 (новая декл.) заполнить?
в новой декларации вроде стр 090В этом кв-ле поставщик товар поставил,следовательно ранее зачтенный аванс надо востановить. Как это отразить в декларации?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
И все таки в какую строку в новой форме возврат аванса покупателю, почему-то никто не отвечает.
Возврат предоплаты покупателю старая декларация стр.320
новая - стр.130
нет, это вычет по п.6 ст.171 НК РФ.Чтоб не создавать новой темы,задам вопрос тут: стр.230 (в старой форме НДС) заполняется только по старым долгам, т.е. НДС подрядчиков,образованный до 2006г.?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Спасибо большое, это по п5 ст171 НК?
это по п5 ст171 НК?![]()
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
простите, у меня тоже в голове полная путаница со стр.
подскажите реализация товара ставить в новой в стр.010 или 030?
аванс полученный в новой стр. 070 (18% или 18/118)?
аванс выданный в новой стр. 150 или стр. 200?
если в прошлом периоде был аванс выданный поставщику (я его отразила по стр. 300 старой формы за 3 кв, правильно?), а в 4-м кв. была поставка и зачет аванса, куда эти суммы попадут? в какую строку?
поставка стр. 130 в новой, а зачет аванса выданного?
Спасибо.
что-то полный клин.......теперь еще над одной стр. сижу думаю....помогите а зачет авансов полученных, ставиться в стр. 130 (в новой)?
короче с авансами я совсем запуталась, выданные, полученные зачтенные....АААААА
Вероятно в 010, в старой вы куда ставили?подскажите реализация товара ставить в новой в стр.010 или 030?
Дааванс полученный в новой стр. 070 (18% или 18/118)?
150аванс выданный в новой стр. 150 или стр. 200?
зачет после реализации или возврата аванса? Если реализация, то 200, если возврат, то 130помогите а зачет авансов полученных, ставиться в стр. 130 (в новой)?
после реализации.....спасибо
а по зачету авансов выданных не подскажите (зачет по реализации)
Вычеты - 150, восстановление 090а по зачету авансов выданных не подскажите (зачет по реализации)
А в какую строку в новой декларации ставить Сумма налога, предъявленная налогоплатильщику при приобретении на территории РФ товаров, подлежащая вычету(220 строка старой декларации)!!!!?????????????
и еще посмотрела в прошлой (за 3 кв) я поставила авансы выданные в стр. 300 (договором аванс предусмотрен и сч-ф выставлен) (поступление товара по данному авансу было только в 4 кв), вот и думаю а правильно ли я его туда поставила, вроде бы в стр.300 старой декларации ставиться зачет аванса выданного после поставки товара поставщиком.
Подскажите права ли я была что поставила её в стр.300? если нет то куда её надо было ставить? надо ли сдавать уточненку если база всеравно не поменяется, какие могут быть санкции от налоговиков за указание не в той строке?((((
А в какую строку в новой декларации ставить Сумма налога, предъявленная налогоплатильщику при приобретении на территории РФ товаров, подлежащая вычету(220 строка старой декларации)!!!!?????????????
Народ, помогите!!!
стр. 130в новой=стр. 220 в старой
спасибо
Подскажите пожалуйста, кто знает ....пост 25
и еще стр. 090 и если зачет аванса выданного по реализации, то и стр. 110?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)