×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 39
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    16.10.2009
    Сообщений
    57

    Декларация по НДС

    Я перечислила предоплату поставщику в счет будущих поставок товара и хотела бы возместить уплаченный НДС (есть договор о предоплате, сч-фактура, пл/поручение). В какую строку раздела 3 декларации поставить сумму НДС, указанную в пл/поручении?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    в старой или новой декларации?
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2004
    Сообщений
    3,174
    новая декларация,раздел 3,строка 150

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    30.01.2009
    Сообщений
    29
    Подскажите, я могу сдать ндс по старой форме и не быть оштрафована? Мин фин пишет от 13.01.10 что налоговая должна принимать и по старой , во всяком случае в обновлениях 1С новой декл НДС у меня нет, соответственно и на дискету не сброшу, без нее не примут. Как быть?

  5. #5
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Подскажите, я могу сдать ндс по старой форме и не быть оштрафована?
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2009
    Сообщений
    74
    Цитата Сообщение от Юстас Посмотреть сообщение
    новая декларация,раздел 3,строка 150
    А в старой?

  7. #7
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    220
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  8. #8
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Чтоб не создавать новой темы,задам вопрос тут: стр.230 (в старой форме НДС) заполняется только по старым долгам, т.е. НДС подрядчиков,образованный до 2006г.?

  9. #9
    Клерк Аватар для Natalishka
    Регистрация
    13.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,125
    Уважаемые клерки! подскажите, в какой графе в новой форме по НДС ставить суммы налога, которые мы вернули покупателям ввиду невозможности поставки товара? В старой форме это была строка 320. Спасибо!

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Господа! Помогите с новой декларацией. в какую строку надо запихнуть суммы, которые в прошлом квартале были зачтены как предоплата поставщику. В этом кв-ле поставщик товар поставил,следовательно ранее зачтенный аванс надо востановить. Как это отразить в декларации?
    И еще мы зачли в прошлом квартале НДС от поставщика, а в этом вернули поставщику товар ввиду брака. Как отразить в декле восстановление НДС?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    27.05.2009
    Сообщений
    348
    Подскажите, пожалуйста.
    Мне поступали с/фактуры где одно из наименований было "Без НДС". Мне эти суммы в раздел 7 (новая декл.) заполнить?

  12. #12
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    В этом кв-ле поставщик товар поставил,следовательно ранее зачтенный аванс надо востановить. Как это отразить в декларации?
    в новой декларации вроде стр 090
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2009
    Сообщений
    56
    И все таки в какую строку в новой форме возврат аванса покупателю, почему-то никто не отвечает.

  14. #14
    Клерк Аватар для Arina Zh
    Регистрация
    23.12.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    32
    Возврат предоплаты покупателю старая декларация стр.320
    новая - стр.130

  15. #15
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Чтоб не создавать новой темы,задам вопрос тут: стр.230 (в старой форме НДС) заполняется только по старым долгам, т.е. НДС подрядчиков,образованный до 2006г.?
    нет, это вычет по п.6 ст.171 НК РФ.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2009
    Сообщений
    56
    Спасибо большое, это по п5 ст171 НК?

  17. #17
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    это по п5 ст171 НК?
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  18. #18
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    FM, спасибо

  19. #19
    Аноним
    Гость
    простите, у меня тоже в голове полная путаница со стр.
    подскажите реализация товара ставить в новой в стр.010 или 030?
    аванс полученный в новой стр. 070 (18% или 18/118)?
    аванс выданный в новой стр. 150 или стр. 200?
    если в прошлом периоде был аванс выданный поставщику (я его отразила по стр. 300 старой формы за 3 кв, правильно?), а в 4-м кв. была поставка и зачет аванса, куда эти суммы попадут? в какую строку?
    поставка стр. 130 в новой, а зачет аванса выданного?
    Спасибо.

  20. #20
    Аноним1
    Гость

    из предыд поста)

    что-то полный клин.......теперь еще над одной стр. сижу думаю....помогите а зачет авансов полученных, ставиться в стр. 130 (в новой)?
    короче с авансами я совсем запуталась, выданные, полученные зачтенные....АААААА

  21. #21
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,572
    подскажите реализация товара ставить в новой в стр.010 или 030?
    Вероятно в 010, в старой вы куда ставили?
    аванс полученный в новой стр. 070 (18% или 18/118)?
    Да
    аванс выданный в новой стр. 150 или стр. 200?
    150
    помогите а зачет авансов полученных, ставиться в стр. 130 (в новой)?
    зачет после реализации или возврата аванса? Если реализация, то 200, если возврат, то 130

  22. #22
    Аноним
    Гость
    после реализации.....спасибо
    а по зачету авансов выданных не подскажите (зачет по реализации)

  23. #23
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,572
    а по зачету авансов выданных не подскажите (зачет по реализации)
    Вычеты - 150, восстановление 090

  24. #24
    Аноним
    Гость
    А в какую строку в новой декларации ставить Сумма налога, предъявленная налогоплатильщику при приобретении на территории РФ товаров, подлежащая вычету(220 строка старой декларации)!!!!?????????????

  25. #25
    Аноним1
    Гость
    и еще посмотрела в прошлой (за 3 кв) я поставила авансы выданные в стр. 300 (договором аванс предусмотрен и сч-ф выставлен) (поступление товара по данному авансу было только в 4 кв), вот и думаю а правильно ли я его туда поставила, вроде бы в стр.300 старой декларации ставиться зачет аванса выданного после поставки товара поставщиком.
    Подскажите права ли я была что поставила её в стр.300? если нет то куда её надо было ставить? надо ли сдавать уточненку если база всеравно не поменяется, какие могут быть санкции от налоговиков за указание не в той строке?((((

  26. #26
    Аноним
    Гость
    А в какую строку в новой декларации ставить Сумма налога, предъявленная налогоплатильщику при приобретении на территории РФ товаров, подлежащая вычету(220 строка старой декларации)!!!!?????????????


    Народ, помогите!!!

  27. #27
    Аноним1
    Гость
    стр. 130в новой=стр. 220 в старой

  28. #28
    Аноним
    Гость
    спасибо

  29. #29
    Аноним1
    Гость
    Подскажите пожалуйста, кто знает ....пост 25

  30. #30
    Аноним1
    Гость
    и еще стр. 090 и если зачет аванса выданного по реализации, то и стр. 110?

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •