Добрый день!
Есть расход, например на 118 рублей, в том числе НДС 18,00, проведен 31.01.09 года. 30.04.09 - от поставщика приходит счет-фактура № от 30.04.09, а внизу в скобках написано - взамен ранее выданной от 31.01.09г., сумма 117,00, втом числе НДС.
Как правильно скорректировать данную сумму в налоговом учете (в БУ вроде понятно текущим периодом все проводки):
1. Снимаем расход 118,00 от 31.01.09, и ставим новую сумму 117,00 - все в первом квартале
2. Снимаем расход 118,00 от 31.01.09 - первым кварталом, а новую сумму проводим вторым кварталом?
3. Другой вариант?
Заранее спасибо.