×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 32
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Еще раз о 90 счёте..

    В начале ноября сделала проводку Дт 90 Кт 99. Из-за еще одной продажи в сентябре (сдали НДС, прибыль-уточнёнку). Сейчас при закрытии ноября у меня не закрывается 90 счёт на эту сумму? Я же в бух.учёте делаю исправления текущей датой..
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    Сейчас при закрытии ноября у меня не закрывается 90 счёт на эту сумму?
    Это кому вопрос?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    Это кому вопрос?
    Это не вопрос, а утверждение )). Почему не сходится 90, если надо исправлять текущей датой?

  4. #4
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    и что Вы исправляете указанной проводкой?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    и что Вы исправляете указанной проводкой?
    Вот что мне в Вас нравится, так это то, что Вы заставляете думать.. )
    Я так понимаю этой проводки исправляющей быть не должно. Но не могу додумкать какая нужна..

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,572
    Я так понимаю этой проводки исправляющей быть не должно
    А может и должно. Вы когда реализацию дополнительную повели результат на 90 изменился? Другой вопрос, как эту проводку получить в используемой вами программе (вручную или автоматически при закрытии месяца в общей куче)

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    А может и должно. Вы когда реализацию дополнительную повели результат на 90 изменился? Другой вопрос, как эту проводку получить в используемой вами программе (вручную или автоматически при закрытии месяца в общей куче)
    Автоматически создается проводка при реализации, т.е.90 счёт изменился.

  8. #8
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,391
    конфигурация
    релиз

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    конфигурация
    релиз
    У нас не 1С

  10. #10
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    в программе нет механизма закрытия месяца с автоматическим закрытием 90 счета?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  11. #11
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,391
    это неважно...
    если есть автозакрытие 90.9 - 99, то не надо никогда делать данную проводку вручную

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    в программе нет механизма закрытия месяца с автоматическим закрытием 90 счета?
    Нету. Закрываем вручную.

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    это неважно...
    если есть автозакрытие 90.9 - 99, то не надо никогда делать данную проводку вручную
    Это вручную закрываем 90-99

  14. #14
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    что тогда означает вот это:
    не закрывается 90 счёт на эту сумму
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    что тогда означает вот это:
    Дт не = Кт

  16. #16
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Дт не = Кт
    значит ручная проводка на неправильную сумму....
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Инна_О Посмотреть сообщение
    значит ручная проводка на неправильную сумму....
    Так вот разница между Дт и КТ на сумму корректирующей проводки за сентябрь, может её вообще не надо было делать...

  18. #18
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,572
    Аноним, напишите полностью проводки с суммами, которые вы сделали, а то гадать тяжело

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    23.07.2009
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    248
    Д62-К90
    Д90-К99

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    07.10.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    442
    А как вы месяц закрываете? у меня тоже по одной организации нет автоматического закрытия счетов 90,91. Закрываю вручную. Как раз на ту сумму, которая по Д или по К висит. А вы, видать, закрыли на меньшую. Т.е. согласна с Инной_О ручная проводка - на неправильную сумму.

  21. #21
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,391
    это... мне несовсем ловко... я всегда хочу, чтобы люди интуичили ответ... диагноз решения любого вопроса заложен в первых постах автора...

    если вы хотите отвечать правильно - взвешивайте каждое слово в вопросе...

    смотрим:
    В начале ноября сделала проводку Дт 90 Кт 99. Из-за еще одной продажи в сентябре (сдали НДС, прибыль-уточнёнку). Сейчас при закрытии ноября у меня не закрывается 90 счёт на эту сумму? Я же в бух.учёте делаю исправления текущей датой..
    1. какой счёт не закрывается?
    90-й
    2. есть НДС?
    да

    диагноз: автор привык к "магазинной" продаже... он забудет на 99% сделать проводку:
    Дт 90 - Кт 68

    спасибо

  22. #22
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    это... мне несовсем ловко... я всегда хочу, чтобы люди интуичили ответ... диагноз решения любого вопроса заложен в первых постах автора...

    если вы хотите отвечать правильно - взвешивайте каждое слово в вопросе...

    смотрим:

    1. какой счёт не закрывается?
    90-й
    2. есть НДС?
    да

    диагноз: автор привык к "магазинной" продаже... он забудет на 99% сделать проводку:
    Дт 90 - Кт 68

    спасибо
    Мне не хватает пока опыта додумкать, где я накосячила.. Понимаю, что что-то неправильно сделала, но где исправить..
    и что значит к "магазинной" продаже" )?
    вот эта проводка я не пойму она будет на сумму чего?

  23. #23
    не бухгалтер
    Регистрация
    12.10.2009
    Адрес
    москва
    Сообщений
    102
    это проводка НДС с вашей реализации
    Гениальный директор

  24. #24
    Аноним
    Гость
    А зачем мне делать эту проводку если программа ее делает сама?

  25. #25
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,572
    А зачем мне делать эту проводку если программа ее делает сама?
    Так сделала вам программа эту проводку?
    И вот эту проводку вы на какую сумму сделали:
    Д90-К99

  26. #26
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Так сделала вам программа эту проводку?
    И вот эту проводку вы на какую сумму сделали:
    прога сделала проводку при отгрузке товара. д90 к68 на сумму ндс
    (эта продажа была обнаружена после сдачи отчётности-повторюсь)

    до того как эта отгрузка была сделана были закрывающие 90 счёт проводки:
    д90.90 кт 99.01 на 11500 по товару... надо ли было ее отменять в связи уже другой прибылью?

  27. #27
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,572
    до того как эта отгрузка была сделана были закрывающие 90 счёт проводки:
    д90.90 кт 99.01 на 11500 по товару... надо ли было ее отменять в связи уже другой прибылью?
    Была у вас прибыль на 11500
    Допустим, нашли продажу еще на 118 руб.
    62 - 90.1 118
    90.3 - 68/НДС - 18
    Появилась еще прибыль на 100 руб., на эту сумму надо дозакрыть 90
    90.9 - 99.1 - 100

    И кстати, наверно еще себестоимость товара списалась
    90.2 - 41, т.е. проводка 90.9 - 99.1 еще на меньшую сумму

  28. #28
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Была у вас прибыль на 11500
    Допустим, нашли продажу еще на 118 руб.
    62 - 90.1 118
    90.3 - 68/НДС - 18
    Появилась еще прибыль на 100 руб., на эту сумму надо дозакрыть 90
    90.9 - 99.1 - 100

    И кстати, наверно еще себестоимость товара списалась
    90.2 - 41, т.е. проводка 90.9 - 99.1 еще на меньшую сумму
    Дозакрыть нужно 30.09 ? даже если сдан баланс?

  29. #29
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,572
    Дозакрыть нужно 30.09 ? даже если сдан баланс?
    ... откуда взялся сентябрь, если вы исправления вносятся датой обнаружения ошибки?

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    07.09.2005
    Сообщений
    89
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В начале ноября сделала проводку Дт 90 Кт 99. Из-за еще одной продажи в сентябре (сдали НДС, прибыль-уточнёнку). Сейчас при закрытии ноября у меня не закрывается 90 счёт на эту сумму? Я же в бух.учёте делаю исправления текущей датой..
    Ничего страшного, нужно определить сумму корректировки финансового результата. Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость за период с января по ноябрь и определите необходимую сумму корректировки для ноября с учетом ранее сформированных проводок. Это суть - исходных данных маловато в вопросе

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •