×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 29 из 29
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Первый раз приходую ОС,поправьте что не так.

    Здравствуйте!
    Первый раз приходую ОС и не уверена,что все делаю правильно.
    Действия такие:Есть сч-ф и накл. на монитор и сист блок,приходую отдельно,потому что срок экспл.разный(12 и 36 мес.),проводки
    1.Дт 08.04 Кт 60.01
    Дт 19.01 Кт 60.01
    (все это через поступление тов.и услуг,только когда создаю документ выбираю "оборудование"),так?
    2.Потом в закладке ОС-делаю принятие к учету,в общих сведениях указываю "Отражение в составе МПЗ",т.к. стоимость до 20000руб.и в закладке НУ "стоимость не вкл.в расходы". Получаются проводки
    Дт 10.09 Кт 08.04
    3.В конце месяца списываю Дт 44.01 Кт 10.09.ч/з требование накладную М-11.
    И я так понимаю это оборудование должно числиться на забалансовом счете до конца эксплуатации, например МЦ.04 "Материалы и хоз.принадлежности",но не понимаю как оно,т.е. это оборуд.туда должно попасть.Может я что пропустила,подскажите какой операции или документа не хватает?
    И еще в этом случае на ОС инвентарная карточка не нужна? правильно?а акт о приеме передаче нужен.
    Заранее спасибо за помощь!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Неверно, надо сразу в Д 10 счета. Через 08 не прогоняете, если у вас конечно тако порядок предусмотрен УП.
    Творю, но за последствия не...

  3. #3
    Модератор "Мычатницы" Аватар для Настя
    Регистрация
    22.02.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,500
    Согласна с AZ 2.

    Чтобы появился счет МЦ.04 нужно делать документ "передача в эксплуатацию", а не перемещение материалов.

    Если ваше оборудование учитывается на 10 сч., то какая может быть карточка ОС?
    Последний раз редактировалось Настя; 21.12.2009 в 23:33.
    Все может быть, а чего не может, того и не будет.

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от AZ 2 Посмотреть сообщение
    Неверно, надо сразу в Д 10 счета. Через 08 не прогоняете, если у вас конечно тако порядок предусмотрен УП.
    Т.е.это будет совсем не правильно или все же так разносить возможно?
    И если сразу в Д 10, то в закладку ОС вообще не соваться? все операции будут через поступление?

    Цитата Сообщение от AZ 2 Посмотреть сообщение
    Чтобы появился счет МЦ.04 нужно делать документ "передача в эксплуатацию", а не перемещение материалов.
    А как правильно надо делать? и где эту "передачу в эксп..." делать?

  5. #5
    Модератор "Мычатницы" Аватар для Настя
    Регистрация
    22.02.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,500
    Аноним, В какой программе работаете? Если в 1С, то там помимо документа "перемещение материалов" есть документ "перемещение материалов в эксплуатацию".

    Для примера:

    Офисную бумагу вы списываете документом "перемещение материалов". Потому как это расходный материал.

    А системный блок - "перемещение материалов в эксплуатацию", т.е. количественный учет у вас продолжает вестись, а стоимость списывается на расходы.
    Все может быть, а чего не может, того и не будет.

  6. #6
    Модератор "Мычатницы" Аватар для Настя
    Регистрация
    22.02.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,500
    Т.е.это будет совсем не правильно или все же так разносить возможно?
    А что у вас написано в учетной политике?

    И если сразу в Д 10, то в закладку ОС вообще не соваться? все операции будут через поступление?
    Да. Через поступление материалов.
    Все может быть, а чего не может, того и не будет.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Настя Посмотреть сообщение
    А что у вас написано в учетной политике?
    УП по БУ:Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости согласно нормам положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). Объекты основных средств стоимостью до 20000 рублей за единицу, в бухгалтерском и налоговом учете списываются в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода в эксплуатацию.

    УП по НУ:Объекты ОС стоимостью не более 20000 рублей за единицу списывать на расходы по мере их отпуска в производство или ввода в эксплуатацию.

  8. #8
    Модератор "Мычатницы" Аватар для Настя
    Регистрация
    22.02.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,500
    Аноним, так и учитывайте сразу на 10.09
    Все может быть, а чего не может, того и не будет.

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Если монитор и системный блок стоят более 20000 без учета НДС, то их необходимо учитывать как ОС, с отнесением ко 2-ой ам-ой группе.

  10. #10
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    > Если монитор и системный блок стоят более 20000 без учета НДС
    Вместе или по отдельности?
    Замечу, что амортизационные группы у монитора и системного блока разные.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  11. #11
    Аноним
    Гость
    Замечу, что амортизационные группы у монитора и системного блока разные.

    а они использоваться будут как единый объект или по отдельности???

  12. #12
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    > а они использоваться будут как единый объект или по отдельности???

    Споров на эту тему - как китайцев. (не будем их количество увеличивать. )

    Рекомендация - по отдельности.
    Дело конечного потребителя.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  13. #13
    Аноним
    Гость
    В разговор воткнулись посторонние,поэтому уточню.
    Мой вопрос состоял совершенно по другому,я просила подкорректировать мои действия.
    Приходовать монитор и сист.блок я буду отдельно,т.к. срок эксплуатации разный(12и 36мес.),и стоимость примерно 6000руб. и 7000руб.Я сомневалась через какой счет.
    1.Теперь поняла,что делать это надо через "поступление товаров и услуг",выбирая операцию "оборудование",а в закладку ОС вообще ни чего не разносить.Проводки Дт10 Кт60.Счет 08 не трогать,правильно?
    2.Далее меня интересовал вопрос как это оборудование попадает на забалансовый счет,выяснилось что вместо "требования накладной М-11" (перемещение товаров),нужно делать (перемещение товаров в эксплуатацию) и проводки там будут такие
    Дт 44 Кт 10-на сумму списываемого оборудования,т.е.6000+7000=13000,и
    Дт МЦ04 Кт 10-на кол-во этого оборудования,т.е. 2шт.,так?
    ВСЕ ЭТО В РАМКАХ ОДНОГО МЕСЯЦА.
    (1С нет под рукой и во 2 пункте не уверена,не могу посмотреть как точно).
    В общем вывод такой,всего две операции:приход и списание.И документов для подшивки:сч-ф и накл на приход, и док на списание.А списание с МЦ.04 будет по окончании срока экспл. на основании акта в произвольной форме,правильно?

    Теперь я все правильно понимаю?

  14. #14
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    > А списание с МЦ.04 будет по окончании срока экспл. на основании акта в произвольной форме



    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  15. #15
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Если ваше оборудование учитывается на 10 сч., то какая может быть карточка ОС?
    А я вот была на семинаре, тётечка, его проводившая, сказала, что обязательно д.б. карточка ОС, помимо количественного учёта. И мне представляется это логичным, всё же это ОС, хоть и малоценные.

  16. #16
    Модератор "Мычатницы" Аватар для Настя
    Регистрация
    22.02.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,500
    Теперь поняла,что делать это надо через "поступление товаров и услуг",
    Через поступление материалов.

    Далее меня интересовал вопрос как это оборудование попадает на забалансовый счет,выяснилось что вместо "требования накладной М-11" (перемещение товаров),нужно делать (перемещение товаров в эксплуатацию) и проводки там будут такие
    Дт 44 Кт 10-на сумму списываемого оборудования,т.е.6000+7000=13000,и
    Не списываемого, а перемещаемого в эксплуатацию. Проводок будет две, одна на монитор, вторая на системный блок.

    Дт МЦ04 Кт 10-на кол-во этого оборудования,т.е. 2шт.,так?
    Д МЦ04 - 1 монитор
    Д МЦ04 - 1 системный блок.

    По кредиту счетов не будет

    А списание с МЦ.04 будет по окончании срока экспл. на основании акта в произвольной форме,правильно?
    Списание производится при поломке, которая не подлежит ремонту документом "списание материалов в эксплуатации". У него есть печатная форма МБ-8.
    Все может быть, а чего не может, того и не будет.

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Всем спасибо за помощь!
    Буду пробовать,пока вроде все понятно.

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Прошу продолжить тему!
    Подскажите пожалуйста, если системник стоит 19 тыс., монитор -10 тыс., клава и мышь по 1,5 тыс. и все это в одно накладной, собрать как один объект ОС? Да и еще принтер -14 тыс. тоже в этой накладной. С ним как быть?

  19. #19
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,121
    А зачем это все собирать в одно ОС? Особенно клаву с мышью, которые просто расходные материалы?

  20. #20
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    А зачем это все собирать в одно ОС? Особенно клаву с мышью, которые просто расходные материалы?
    Считаете тоже по отдельности учитывать? Просто это все на одно рабочее место, да и системник и монитор в одной накладной. По мне так лучше их по отдельности, главное чтоб вопросов от налоговой не возникло...

  21. #21
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,121
    Аноним, это самая популярная тема за все время существования форума.
    В поиск или FAQ

  22. #22
    Аноним
    Гость
    При единовременном списании малоценных основных средств следует организовать контроль за их движением. Это установлено абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01. Для этого не нужно применять формы первичных учетных документов по учету основных средств и открывать инвентарную карточку. Минфин в Письме от 30.05.2006 N 03-03-04/4/98 разъяснил, что по таким МПЗ нужно вести специально утвержденные для МПЗ карточки учета (приходный ордер по форме N М-4, требование-накладную по форме N М-11, карточку учета материалов по форме N М-17

  23. #23
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Буду пробовать,пока вроде все понятно.
    Сегодня попыталась переделать,как положено,но возникла проблемка.
    Почему то,когда делаю "передачу материалов в эксплуатацию" списывается только количество(Дт44 Кт10-2шт и Дт МЦ.04-2шт),а сумма нет.Не пойму,почему.Подскажите пожалуйста...

  24. #24
    Модератор "Мычатницы" Аватар для Настя
    Регистрация
    22.02.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,500
    Аноним, проверьте правильность заполнения документа. Сумма у проводки
    Дт44 Кт10
    должна быть. У
    Дт МЦ.04
    нет.
    Все может быть, а чего не может, того и не будет.

  25. #25
    Аноним
    Гость
    У меня программа 1с 8.0.
    Закладка "Производство"-"Перемещение документов в эксплуатацию",в нем выбираю закладку "инвентарь и хоз.принадлежости" и там вообще колонки с суммой НЕТ,есть только количество.Может где галку какую ставить надо для того,чтоб колонка с суммой появилась?

  26. #26
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,723
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    У меня программа 1с 8.0.
    Закладка "Производство"-"Перемещение документов в эксплуатацию",в нем выбираю закладку "инвентарь и хоз.принадлежости" и там вообще колонки с суммой НЕТ,есть только количество.Может где галку какую ставить надо для того,чтоб колонка с суммой появилась?
    Инвентарь будет списываться по той цене, по которой оприходован.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  27. #27
    Модератор "Мычатницы" Аватар для Настя
    Регистрация
    22.02.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,500
    Аноним, в самом документе суммы и не должно быть. Сумма появляется в проводках после проведения документа.
    Все может быть, а чего не может, того и не будет.

  28. #28
    Аноним
    Гость
    В том то и дело,что в оборотке по 10 счету после проведения всех документов списывается только кол-во,а сумма нет.

  29. #29
    Модератор "Мычатницы" Аватар для Настя
    Регистрация
    22.02.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,500
    Аноним, тогда вы перепутали документы. И вместо "перемещения материалов в эксплуатацию" сделали "списание материалов в эксплуатации".

    Потому как при передаче в эксплуатацию КОЛ-ВО списываться не должно.
    Все может быть, а чего не может, того и не будет.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •