Скажите пожалуйста, такая ситуация:
Получен аванс по договору и соответственно делается сч/ф на этот аванс. Далее делается доп.соглашение на уменьшение суммы по договору и делается акт и сч/ф выполненных работ. Излишне уплаченную сумму просят вернуть по письму. Эту сумму мы сможем вернуть только в следующем году. Нужно ли платить НДС с этой суммы, т.к. она пока весит как аванс, а в следующем квартале ставить НДС к уменьшению, когда мы ее вернем?
Заранее спасибо за консультацию.