×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    15.06.2005
    Сообщений
    424

    Производство в 1С 8

    Клерки, помогите... никак не могу сообразить какими документами проводить выпуск продукции (редакция 1,6):
    1. Требование накладная 20/10
    2. Отчет производства за смену 43/20..., не понятно почему сразу 43 счет, а где 40?
    3. Реализация товаров 90/43; 62/90; 90/68 - здесь вроде бы правильно...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,185
    Цитата Сообщение от Rosa Посмотреть сообщение
    Клерки, помогите... никак не могу сообразить какими документами проводить выпуск продукции (редакция 1,6):
    1. Требование накладная 20/10
    2. Отчет производства за смену 43/20..., не понятно почему сразу 43 счет, а где 40?
    3. Реализация товаров 90/43; 62/90; 90/68 - здесь вроде бы правильно...
    Включите панель функций, закладка "Производство". Там нарисована схема ввода документов.
    2. Вы так установили в учетной политике: Учетная политика - Производство - Выпуск продукции, услуг.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    15.06.2005
    Сообщений
    424
    Спасибо, исправила...теперь отчет производства - 43/40, а проводки 40/20; 90/40 будут автоматически проводиться "закрытием месяца"?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,185
    Цитата Сообщение от Rosa Посмотреть сообщение
    Спасибо, исправила...теперь отчет производства - 43/40, а проводки 40/20; 90/40 будут автоматически проводиться "закрытием месяца"?
    Да

  5. #5
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    43/40, а смысл? по старой привычке?
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  6. #6
    Аноним
    Гость
    А как сейчас модно?

  7. #7
    Сказочница
    Регистрация
    15.10.2009
    Адрес
    Лукоморье
    Сообщений
    764
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А как сейчас модно?
    А модно так, как у Вас в учетной политике написано
    Если там прописан учет ГП по фактической себестоимости, тогда 40 счет не используем. В этом случае получаем меньше проводок, но если бух. учет нужен не только в конце квартала для сдачи регламентной отчетности, тогда этот метод не подходит. То есть, если важно отслеживать отклонения в себестоимости, то 40 счет для этого и предназначен.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Это я в курсе. Непонятно, почему про Дт43 Кт40 спросили
    а смысл? по старой привычке?
    Как будто это что-то морально устаревшее.

  9. #9
    Сказочница
    Регистрация
    15.10.2009
    Адрес
    Лукоморье
    Сообщений
    764
    Ну, такая точка зрения у некоторых "учетчиков" действительно существует
    Она появилась, кстати, давно. После введения в действие ПБУ 5/01 и отмены старых Методических указаний по учету МПЗ. В ПБУ 5/01 говорится, что учет ГП (точнее, МПЗ) ведется в фактических ценах. Считается, что, раз так, то отклонения в стоимости на отдельном счете учитывать уже и не нужно.

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Без 40 такая, что ли, схема:
    Дт43 Кт20 в течение месяца по нормативной
    Дт43 Кт20 в конце месяца отклонения
    ДтРазные Кт43 в конце месяца отклонения
    Нет, не надо. На 20-м нормальной картины не будет видно в течение месяца.

  11. #11
    Сказочница
    Регистрация
    15.10.2009
    Адрес
    Лукоморье
    Сообщений
    764
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Без 40 такая, что ли, схема:
    Дт43 Кт20 в течение месяца по нормативной
    Дт43 Кт20 в конце месяца отклонения
    ДтРазные Кт43 в конце месяца отклонения
    Нет, не надо. На 20-м нормальной картины не будет видно в течение месяца.
    Гм, ну так вообще никакой картины не будет, ни в начале, ни в конце ))
    Вообще-то, в случае, если фактическая себестоимость в конце месяца оказалась меньше учетных цен, то запись делается в дебет 43 счета красным сторно.

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Ну да, как и написано
    Дт43 Кт20 в конце месяца отклонения
    Если красным - значит красным.
    Так правильно я схему без 40 понимаю? Всё равно ведь нормативная себестоимость используется? Или нет?

  13. #13
    Сказочница
    Регистрация
    15.10.2009
    Адрес
    Лукоморье
    Сообщений
    764
    Аноним, я не очень хорошо представляю себе цель этой дискуссии. Вам расписать корреспонденцию проводок при учете без использования 40 счета? Если серьезно говорить, то мы еще забыли про НЗП. И в книжках разных об этом гораздо подробнее написано. А если мы говорим об 1С, тогда давайте предметно - что за конфигурация, насколько сложный производственный цикл, нужен ли оперативный учет, или только баланс сдать...

    Что значит "все равно нормативная стоимость используется" ? В течение периода при реализации делается бухгалтерская запись Дт 90 Кт 43 на какую-то сумму? Или используется для целей оперативного (управленческого) учета?

  14. #14
    Аноним
    Гость
    1С8.1 БП1.6
    Мне подробности не нужны. Просто схему понять - как будет без счета 40, дальше сам разберусь. Тонкости типа НЗП и сторно не затрагиваем.
    Проводки уже написал как их представляю:
    Дт43 Кт20 в течение месяца по нормативной
    Дт43 Кт20 в конце месяца отклонения
    ДтРазные Кт43 в конце месяца отклонения
    Что значит "все равно нормативная стоимость используется"? В течение периода при реализации делается бухгалтерская запись Дт 90 Кт 43 на какую-то сумму?
    Ну да - откуда сумма возьмется?
    И выпуск как отражается - Дт43 Кт20, по нормативной?
    Или используется для целей оперативного (управленческого) учета?
    Нет, это неинтересно.

  15. #15
    Сказочница
    Регистрация
    15.10.2009
    Адрес
    Лукоморье
    Сообщений
    764
    Вот это уже предметный разговор.
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ДтРазные Кт43 в конце месяца отклонения
    Меня эти ваши "разные" очень сильно смущают. Если этой записью Вы корректируете себестоимость, которая в течение месяца при реализации собралась, то все эти "разные" могут быть только субсчетами счета 90.2, и ничего другого.
    Если Вы выпуск продукции отражаете документом "Отчет производства за смену", то в табличной части у него есть графа " Цена", вот оттуда плановая стоимость и берется. И да, проводки на сумму выпуска будут сформированы Дт 43 Кт 20

  16. #16
    Аноним-2010
    Гость

    Производство в УПП 8.1

    Это из личного опыта.

    1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.37)
    Управление производственным предприятием, редакция 1.2 (1.2.26.1)

    Ввод начальных остатков

    Документ:
    1. ОС: Ввод начальных остатков по ОС
    2. Материалы: Оприходование товаров
    3. Касса: Приходный ордер (Операция: Прочий приход денежных средств)
    4. Банки: Платежное поручение входящее (Операция: Прочее поступление б/н средств;
    для счета 000 – пиктограмма Тт)
    5. Поставщики, Покупатели, Кредит:
    Интерфейс: Полный/Операции/Документы/Ввод начальных остатков по
    взаиморасчетам
    6. Долги по з/п работников:
    Расчет зарплаты/Корректировка записей регистров накопления (регистры
    бухгалтерии: бухгалтерский и налоговый учет; регистры накопления)
    7. Все остальное: Интерфейс: Полный/Документы/Операция (бухгалтерский и налоговый учет)

    Оперативная работа

    Документ:
    1. Производство: 1.1. Запасы/Требование-накладная (Подбор/По спецификациям)
    1.2. Производство/Отчет производства за смену
    (Устанавливать спецификации по продукциям (!), Настройка: (V-Использовать материалы, V-Автоматически распределять материалы), Материалы/Подбор/По требованию-накладной)
    1.3. Продажи/Реализация товаров и услуг
    1.4. Транспорт по доставке: Запасы/Поступление товаров и услуг
    2. Брак: Требование-накладная (номер редактировать на другой: напр. ХХХ-брак001)
    3. ИХП: Требование-накладная (номер редактировать на другой: напр. ХХХ-ихп0001)
    4. Приход запасов: 4.1. Закупки/Поступление товаров и услуг (сами запасы)
    4.2. Правая кнопка/На основании/Поступление доп. расходов (Закупки/Поступление
    доп. расходов)
    5. Расходы разные: 5.1. Производство/Прочие затраты:
    - проценты;
    - аренда;
    - налог на имущество и экологический.
    5.2. Запасы/Поступление товаров и услуг:
    - услуги связи, электричество, охрана и т.д.
    6. Банк: 6.1. Денежные средства/Платежные поручения входящие
    6.2. Денежные средства/Платежные поручения исходящие
    7. Касса: 7.1. Денежные средства/Приходный кассовый ордер
    7.2.1. Расчет зарплаты/Касса и банк/Зарплата к выплате (Очистить/Заполнить
    списком работников/Рассчитать к выплате за месяц/Заменить отметку на
    “выплачено”)
    7.2.2. Денежные средства/Расходный кассовый ордер (Добавить
    неоплаченную ведомость)
    8. Кадровый учет: Регламентированный кадровый учет: Интерфейс: “Кадровый учет организаций”
    9. Зарплата: Регламентированный учет: Интерфейс: “Расчет зарплаты работников организации”
    9.1. Расчет зарплаты/Неявки
    9.2. Работники/Текущее состояние работников
    9.3. Расчет зарплаты/Ввод табелей учета рабочего времени
    9.4. Расчет зарплаты/Первичные документы/Сдельные наряды
    9.5. Расчет зарплаты/Начисление зарплаты (Очистить, Заполнить, Рассчитать)
    9.6. Налоги/Расчет ЕСН (Заполнить и рассчитать)
    9.7. Учет зарплаты/Отражение зарплаты в регл учете (Заполнить)
    10. Списание 20-го: Производство/Прочие затраты (Операция: списание)
    10. НДС: 11.1. Регистрация счетов-фактур на аванс (Оставить нужные, Выполнить)
    11.2. Формирование записей книги покупок (Заполнить)
    11.3. Формирование записей книги продаж (Заполнить)
    12. Амортизация ОС: Регламентная процедура/Вручную
    13. Списание 26-го: Регламентная процедура/Вручную (Производство/Расчет себестоимости выпуска
    (В т.ч. корректировка по ГП по 20-му счету)
    14. Формирование финансовых результатов: Регламентная процедура/Вручную

  17. #17
    Аноним-2010
    Гость

    продолжение

    Как результат:
    Д20 К10 списывается с суммами и количеством (у меня, в частности, по методу ФИФО)
    Д43 К20 списывается с суммами и количеством по готовой продукции (может зависать на 20-м с красным или черным отклонения, если происходит переход на новую партию материалов с другими ценами; урегулируется расчетом себестоимости)
    Д62 К90 выручка
    Д90 К43 фактическая с/стоимость
    Д90 К68 НДС

    Внедрил 1С в середине 2009-го. Перелопатил все с декабря 2008-го (остатки), и все операции до середины 2009-го. Было непросто. Потом спокойная (в основном) работа до конца года. Сейчас предстоит переход на УСН. Мучает вопрос: каким документом восстанавливается НДС по остаткам материалов? Что-то застрял с этим. Хочется красиво, документом...

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    28
    Аноним-2010, вы нашли решение вашей задачи? У меня та же проблема.

  19. #19
    Аноним-2010
    Гость

    Хех переход на УСН

    Да. Все сделал. Все оказалось проще. Включил мозги. Документ "Ввод начальных остатков УСН". Там внимательно по всем закладкам, которые вас касаются. В закладке "Расходы УСН" - повторить остатки ТМЦ на складах.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •