Ситуация следующая. ООО закупало товары у населения и продавало их другим юрикам. Население, естестственно, не плательщик НДС, поэтому наше ООО платило им налом без НДС, а продавало с начислением НДС. В декларациях ООО начисляло НДС на разницу между ценой покупки и ценой продажи, а вот счета-фактуры выставляло с НДС на полную сумму. Т.е. налицо неправильное выставление счетов-фактур. Пришла налоговая к ООО и установила, что ООО в декларациях все правильно начислила, а вот с покупателей ООО излишне получило 1 млн.руб. Исходя из этого доначислила ООО 1 млн.руб. НДС, пени и штрафы.
У меня правильность позиции налоговиков вызывает сомнения - да, счета-фактуры неправильно выставлены, но этот НДС неправильно выставленный возмещали контрагенты ООО, а не само ООО... Т.е. в данном случае я, например, не вижу в чем ООО обидело бюджет, а вот контрагенты излишне возместили.
Может я не права?