×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 31
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    26.11.2009
    Сообщений
    9

    Вопрос по форме 0503137

    Подскажите пожалуйста, в разделе 2.Расходы по графе 3 нужно отражать Код расхода по бюджетной классификации. У меня в смете стоит: Код главы, с 4-17 нули (по 8н) и КОСГУ. Я так и поставила !Минфин не принял форму, заставил ставить раздел, подраздел, целевую статью, и т.д. По какому принципу нужно выбирать КБК, если мы финансируемся практически только из средств субвенции, ладно раздел, вид расхода, а целевая статья?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    tat9718204
    Гость
    не скажу как надо,но скажу как было у нас.При сдачи сметы в ФК нам сказали указать главу 3 цифры 4-17 нули и КОСГУ по другому смету не принимали.Ну соответственно и в 137ф.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2008
    Сообщений
    2,167
    Какой "Минфин"? Как-то сомневаюсь что лично Кудрин...

    Ваши с жиру бесятся, у вас по бюджету только один КБК и его пытаются за уши к внебюджету притянуть...

    У нас например 6 КБК по бюджету есть и образовательная и научная деятельность. Как прикажете в этом случае делить внебюджет какой КБК для какой операции ставить учитывая что у нас там виды деятельности четко не выделяются?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    26.11.2009
    Сообщений
    7
    Не совсем по тему, но может подскажите....

    По внебюджету получаем доход, ввиде благотворительной помощи, штрафов за нарушение природоохранного законодательства и др. Часть проходит сначало через кассу потом в казначейство, часть поступает сразу в казначейство по разным КБК.
    Пожалуйста, подскажите какие нужно делать проводки, для того что бы эти суммы отразились в форме 0503137 в р. 1 Доходы

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    794
    Shannen, что бы суммы отразились в 137 форме надо провести их по счету 2.20101.
    Т.е. всю выручку из кассы сдаете в банк и они отражаются на л/счете.
    Все вышесказанное мною, является всего лишь моим скромным мнением, даже если подтверждено законодательно.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    26.11.2009
    Сообщений
    7
    Цитата Сообщение от Воробьев Максим Посмотреть сообщение
    Shannen, что бы суммы отразились в 137 форме надо провести их по счету 2.20101.
    Т.е. всю выручку из кассы сдаете в банк и они отражаются на л/счете.
    Из кассы в банк в РКО проводки Дт 201,01,2 Кт 201,04,2,1 - делаем

    А каккие проводки при поступлении на л/с?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    26.11.2009
    Сообщений
    7
    Цитата Сообщение от Воробьев Максим Посмотреть сообщение
    Shannen, что бы суммы отразились в 137 форме надо провести их по счету 2.20101.
    Т.е. всю выручку из кассы сдаете в банк и они отражаются на л/счете.
    Неправильно выше написала
    Сделала из кассы в банк в РКО указываем Дт 210,03,2 Кт 201,04,2,1
    Поступление на л/с Дт 201,01,2 Кт 210,03,2

    Эти суммы вошли.

    А как сделать если платят сразу в банк Дт 201.01.2 и Кт.... ???
    Если указать 210.03.2 то его надо будет как то закрывать?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    794
    72. В разделе "Доходы" отражаются данные по кассовым поступлениям, исполненные через лицевые счета по приносящей доход деятельности, открытые в финансовом органе.................
    в графах 5, 6 - на основании аналитических данных по поступлениям, отраженных на забалансовых счетах 17 "Поступления денежных средств на банковские счета учреждения", открытых к счетам 220101000 "Денежные средства учреждения на банковских счетах" и 220107000 "Денежные средства учреждения в иностранной валюте"................................
    А какой у вас уровень бюджета ?
    Все вышесказанное мною, является всего лишь моим скромным мнением, даже если подтверждено законодательно.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    26.11.2009
    Сообщений
    7
    Цитата Сообщение от Воробьев Максим Посмотреть сообщение
    А какой у вас уровень бюджета ?
    Федеральный бюджет.
    У нас только 220101000 "Денежные средства учреждения на банковских счетах" , в иностранной валюте нет.

    В бухгалтерии бардак так как работают бухгалтерами 2 деревенские женщины пенсионерки, изучали все по книжкам, и делая одинаковые КПО и РКО в разные месяцы и то их заполняют по разному....

    Осталось все-таки не очень понятно какой счет по Кт если поступления поступают сразу в банк?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    794
    Цитата Сообщение от Shannen Посмотреть сообщение
    А как сделать если платят сразу в банк Дт 201.01.2 и Кт.... ???
    Если указать 210.03.2 то его надо будет как то закрывать?
    2.21003 применяете только с наличкой, не даром он даже называется "Расчеты по операциям с наличными денежными средствами получателя бюджетных средств"
    получаем доход, ввиде благотворительной помощи, штрафов за нарушение природоохранного законодательства и др.
    Каждую ситуацию надо рассматривать отдельно. Сейчас лень, спать лучше пойду
    Штрафы - а они точно на внебюджет поступают ?
    Все вышесказанное мною, является всего лишь моим скромным мнением, даже если подтверждено законодательно.

  11. #11
    Клерк Аватар для iglen
    Регистрация
    23.07.2009
    Сообщений
    34
    Shannen,

    Я думаю было бы логично: Дт 2.201.01.510 Кт 2.205.10.660(расчеты по прочим доходам)

  12. #12
    Клерк Аватар для iglen
    Регистрация
    23.07.2009
    Сообщений
    34
    Shannen,
    По внебюджету получаем доход, ввиде благотворительной помощи, штрафов за нарушение природоохранного законодательства и др.
    Мы на оказание благотворительной помощи заключаем договор + акт выполненных работ подписываем, на штрафы за нарушение законодательства выставляем счет-фактуру + акт. На основании подписанных актов делаем проводку: Дт 2.205.10.560 Кт 2.401.01.180

    Поступление средств на лицевой счет отражаем:
    Дт 2.201.01.510 Кт 2.205.10.660

  13. #13
    tat9718204
    Гость
    Цитата Сообщение от iglen Посмотреть сообщение
    Мы на оказание благотворительной помощи заключаем договор + акт выполненных работ подписываем, на штрафы за нарушение законодательства выставляем счет-фактуру + акт. На основании подписанных актов делаем проводку: Дт 2.205.10.560 Кт 2.401.01.180
    Поступление средств на лицевой счет отражаем:
    При чем акт выполненных работ на оказание благотворительной помощи?
    Штраф есть штраф обязательный платеж в соответствии с законодательством, какая на него счет-фактура и акт?Предназначение счет-фактуры согласно НК совсем иное.

  14. #14
    Клерк Аватар для iglen
    Регистрация
    23.07.2009
    Сообщений
    34
    tat9718204,

    Я не претендую на истину в последней инстанции. Я рассказываю как принято в нашей организации. Замечаний со стороны проверяющих и контролирующих органов (в том числе и ИФНС) по указанной теме не было, хотя проверяли и 1 полугодие 2009 года.

  15. #15
    tat9718204
    Гость
    Штраф — это санкция, денежное взыскание. Он является мерой ответственности за совершение правонарушения
    Вы являетесь администратором по штрафам?Если да, то Администратор должен учитывать документы, подтверждающие сведения о начисленных суммах штрафов . Так, если администратор непосредственно выносит постановление о наложении штрафа, подтверждающим документом о начислении суммы штрафа является указанное постановление. Если же администратор передает дело в суд, то подтверждающим документом о начислении суммы штрафа является постановление (определение) суда, передаваемое в соответствии с законодательством Российской Федерации взыскателю (администратору), либо исполнительный лист.

  16. #16
    Клерк Аватар для iglen
    Регистрация
    23.07.2009
    Сообщений
    34
    tat9718204,

    Вы абсолютно правы. Но человек спрашивал реальной помощи и если я правильно поняла, то работает человек в 1С. Вот применительно к этой замечательной программе и был дан мой ответ.

  17. #17
    tat9718204
    Гость
    Так таким советом можно ввести в заблуждение.Технически в 1С вы проводите через акт и счет-фактуру,но документам основаем это ни как ни служит.

  18. #18
    tat9718204
    Гость
    Порочная практика все ошибки списывать на 1С

  19. #19
    Клерк Аватар для iglen
    Регистрация
    23.07.2009
    Сообщений
    34
    tat9718204,

    Каков вопрос, таков ответ. Претензии к проводкам есть?

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от Shannen Посмотреть сообщение
    Сделала из кассы в банк в РКО указываем Дт 210,03,2 Кт 201,04,2,1
    ...
    А как сделать если платят сразу в банк Дт 201.01.2 и Кт.... ???
    а как делали, когда в кассу принимали эти деньги? Дт касса кредит ?

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    26.11.2009
    Сообщений
    9
    Можно вернуться все таки к вопросу по заполнению КБК формы 0503137?
    Спасибо всем кто меня поддержал, а то чуствую себя совсем идиоткой. Но может быть у кого то еще есть мнение. Скоро отчет, что ставить я не знаю, за 9 месяцев поставила КБК с целевой субвенции, но это же идиотизм !

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    794
    а как делали, когда в кассу принимали эти деньги? Дт касса кредит ?
    хм... точно

    Тутси1, Скоро отчет, что ставить я не знаю, за 9 месяцев поставила КБК с целевой субвенции, но это же идиотизм !
    В федеральном бюджете ставится код главы, 14 нулей и КОСГУ.
    В вашем бюджете, допускаю, что могут предусмотреть и ФКР. Но в любом случае в форме должно быть как в смете в лицевом счете.
    А кто вам смету утверждал ?
    Все вышесказанное мною, является всего лишь моим скромным мнением, даже если подтверждено законодательно.

  23. #23
    tat9718204
    Гость
    [QUOTE=Воробьев Максим;52504710
    В федеральном бюджете ставится код главы, 14 нулей и КОСГУ.
    [/QUOTE]
    В местном тоже

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    26.11.2009
    Сообщений
    9
    Смету утверждали мы сами, так как являемся ГРБС и получателями в одном лице.

  25. #25
    Аноним
    Гость
    интересно... если на Дт 2.20101. не все проводки сделаны, а по Кт 2.201.01 допустим все, то что ж у них на 201 счете творится? краснота, поди. Отрицательная сумма на л/с - это прикольно.
    Тутси1, а ты оборотно-сальдовую по 201.01 смотрела?

  26. #26
    Аноним
    Гость
    Милая тутси!
    Объясняю подробно, в приложении именно к 1С:

    Когда вы делаете поступление доходов на счет 20101 в документе делаются 2 проводки - в дебет 20101 с КБК типа КИВФ, и в дебет А18 с КБК типа ДОХОДОВ и КОСГУ типа ДОХОДОВ (начинается со цифры 1)!!!
    форма 137 формируется по забалансовому счету А18(если быть точнее по КБК, а КОСГУ повлияет на заполнение ф.121).
    По поводу кредита. Правильно вам сказали, что в банк поступает с того же счета, что и в кассу. Скорее всего, это 205. Не забудьте закрыть его начислением на 40101.

    В редких случаях безвозмездную (спонсорскую) помощь можно поступить сразу с 40101 180 (КБК доходов!!!)

    И вообще поймите простую вещь: если КОСГУ ДОХОДНЫЙ(из группы 100), то КБК должен быть ДОХОДНЫЙ!с расходами аналогично

    Это первое, что нужно уяснить в бюджетном учете.

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    794
    Аноним, как понимаю А18 это забалансовый 18 счет. А 19 ???
    Все вышесказанное мною, является всего лишь моим скромным мнением, даже если подтверждено законодательно.

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    794
    Тутси1,
    Посмотрите пару статей, может помогут разобраться
    http://www.klerk.ru/buh/articles/165121/
    http://www.klerk.ru/buh/articles/154511/

    А со штрафами все же вопрос... это точно не в ФБ должно поступать ?
    Все вышесказанное мною, является всего лишь моим скромным мнением, даже если подтверждено законодательно.

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    17.09.2009
    Сообщений
    9
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Милая тутси!
    Объясняю подробно, в приложении именно к 1С:

    Когда вы делаете поступление доходов на счет 20101 в документе делаются 2 проводки - в дебет 20101 с КБК типа КИВФ, и в дебет А18 с КБК типа ДОХОДОВ и КОСГУ типа ДОХОДОВ (начинается со цифры 1)!!!
    форма 137 формируется по забалансовому счету А18(если быть точнее по КБК, а КОСГУ повлияет на заполнение ф.121).
    Немного не так... Для отражения поступления (и возврата) доходов используется забалансовый счет 17. Действительно, эта проводка формируется автоматически документом 1С. По счету 17 заполняется р.1 ф.0503137 - Доходы бюджета.
    По счету 18 заполняется раздел 2 формы 0503137. Проводки по этому счету формируются при списании со счета, но не при возврате доходов. Обращайте внимание, какой забалансовый счет выбран в реквизите при поступлении-списании. Восстановление кассовых расходов при поступлении - счет 18 (по дебету - там сделано в программе, хотя требуется по кредиту с минусом). Возврат доходов - списание с указанием счета 17 по кредиту (аналогично, надо бы дебет с минусом...)
    И еще проверьте, о чем уже было написано: ОСВ по счету А17 только классификатор с типом "классификатор доходов" и КОСГУ из группы 100,400; ОСВ по счету А18 по КБК с типом "клас.расходов" и КОСГУ из группы 200,300.
    Это если оооочень примитивно про 0503137.

  30. #30
    Аноним
    Гость
    Пардон, оговорилась: конечно, 17 - поступление, 18 -выбытие.

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •