×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    25.08.2009
    Сообщений
    7

    Осторожно Помогите:Стандарт. вычеты и вычеты на детей

    Добрый день!

    Помогите, пожалуйста, разобраться в след. ситуации.
    Заработная плата начисляется не ежемесячно, часто отправляем сотрудников в отпуск за свой счет.

    Сотрудница имеет двоих детей. Последний раз зарплата начислялась ей в марте месяце. Сейчас директор решила произвести начисление в сентябре. Получается 5 месяцев она не работала.
    Как рассчитать НДФЛ (её вычет и на детей)?
    Зарплата начислялась в феврале и марте по 13 000 рублей, в сентябре тоже будет начислена в размере 13 000 рублей. Вычеты берутся за неработающие месяцы (апреля по август)?
    400 рублей и вычеты на детей брать только за сентябрь или с апреля по август?

    У всех разные мнения, помогите разобраться. Заранее, огромное всем спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для А.ша
    Регистрация
    29.11.2008
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    1,213
    вычеты с апреля по август учитывайте
    последнее письмо Минфина на эту тему
    Вопрос: Каков порядок предоставления стандартных налоговых вычетов по НДФЛ физлицам, получающим доход в денежной и натуральной формах от организации, если такой доход выплачивается физлицу несколько раз в течение налогового периода, а также если в отдельные месяцы налогового периода у физлица не было дохода или начисление и выплата дохода производились сразу за несколько месяцев (один раз в квартал)?

    Ответ:
    МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    ПИСЬМО
    от 19 августа 2008 г. N 03-04-06-01/254

    Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо о применении отдельных положений гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового кодекса Российской Федерации и в соответствии со ст. 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет следующее.
    Пунктом 3 ст. 210 Кодекса установлено, что при исчислении налога на доходы физических лиц налоговая база определяется как денежное выражение доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов, предусмотренных ст. ст. 218 - 221 Кодекса.
    Установленные ст. 218 Кодекса стандартные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщику за каждый месяц налогового периода путем уменьшения в каждом месяце налогового периода налоговой базы на соответствующий установленный размер вычета.
    Если в отдельные месяцы налогового периода у налогоплательщика не было дохода или начисление и выплата дохода производилась не за каждый месяц налогового периода, а сразу за несколько месяцев (например, один раз в квартал), то стандартные налоговые вычеты также предоставляются за каждый месяц налогового периода, включая те месяцы, в которых не было выплат дохода.

    Заместитель директора
    Департамента налоговой
    и таможенно-тарифной политики
    С.В.РАЗГУЛИН
    19.08.2008

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    25.08.2009
    Сообщений
    7
    Огромное спасибо, за ответ!

    Получается, что у меня стандартных вычетов будет с апреля по сентябрь (400 руб.*6=2400 рублей), в сентябре зарплата не превышает 40 000 рублей (февраль+март+сентябрь= 13000*3=39000 рублей)
    на детей 1000 рублей * 2 ребенка*6=12000 рублей.
    Итого вычетов получится на сумму 14 400 рублей.
    Я смогу удержать только 6500? Или можно больше?

  4. #4
    Аноним223
    Гость
    Цитата Сообщение от ЗЮВ Посмотреть сообщение
    Огромное спасибо, за ответ!

    Получается, что у меня стандартных вычетов будет с апреля по сентябрь (400 руб.*6=2400 рублей), в сентябре зарплата не превышает 40 000 рублей (февраль+март+сентябрь= 13000*3=39000 рублей)
    на детей 1000 рублей * 2 ребенка*6=12000 рублей.
    Итого вычетов получится на сумму 14 400 рублей.
    Я смогу удержать только 6500? Или можно больше?
    Вычетов не может быть больше, чем доходов. НДФЛ можно удерживать или не удерживать, если вычеты равны доходам. а доплачивать не удержаный НДФЛ нельзя

  5. #5
    Клерк Аватар для А.ша
    Регистрация
    29.11.2008
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    1,213
    ЗЮВ,
    она с начала года работает?
    в феврале давали вычеты за январь?

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Добрый день!

    Не очень поняла, что значит можно удерживать или не удерживать и что значит доплачивать нельзя? Извините, если спросила глупость.

    На сколько я помню, по-моему, общее кол-во вычетов не должно превышать 50% начисленно з/платы, т.е у меня получается, что я смогу удержать только 6500 рублей? А всего вычетов у меня набежало 14 400, разница 7900 рублей, что с ней делать, раскидывать на следующие месяцы? Не могу понять...

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от А.ша Посмотреть сообщение
    ЗЮВ,
    она с начала года работает?
    в феврале давали вычеты за январь?
    Да, сотрудница работает с начала года и вычет я ей предоставляла за январь в феврале. Вот и хотелось уточнить, правильно ли я делала, так как мнения очень разные.

  8. #8
    Клерк Аватар для А.ша
    Регистрация
    29.11.2008
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    1,213
    НДФЛ фев = (13 000 - 2 400 х 2) х 13% = 1 066
    НДФЛ мар = (26 000 - 2 400 х 3) х 13% - 1 066 = 2 444 - 1 066 = 1 378
    НДФЛ сен = (39 000 - 2 400 х 9) х 13% - 2 444 = 2 262 - 2 444 = -182

    К выплате:
    фев = 13 000 - 1 066 = 11 934
    мар = 13 000 - 1 378 = 11 622
    сен = 13 000 + 182 = 13 182

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    25.08.2009
    Сообщений
    7
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение

    На сколько я помню, по-моему, общее кол-во вычетов не должно превышать 50% начисленно з/платы, т.е у меня получается, что я смогу удержать только 6500 рублей? А всего вычетов у меня набежало 14400, разница 7900 рублей, что с ней делать, раскидывать на следующие месяцы? Не могу понять...
    А.ша, По-вашему получается, что я должна выдать денег больше? Мне кажется, что так не должно быть....
    Если взять зарплату за сентябрь: (13 000 рублей-(2400*6))*13%=13000-14400 (как такое возможно???)*13% = -182 рубля.

    Согласно п.4 статьи 226 НК РФ, "...удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплаты", а в сентябре:
    (2400*9)>(39000*50%) нарастающим итогом или
    (2400*6)>(13000*50%) помесячно.
    Мне же не может бюджет быть должен 182 рубля!!!

  10. #10
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,128
    ЗЮВ, найдите, пожалуйста, различия во фразах:
    общее кол-во вычетов не должно превышать 50% начисленно з/платы
    и
    удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплаты

  11. #11
    Клерк Аватар для А.ша
    Регистрация
    29.11.2008
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    1,213
    ЗЮВ,
    Мне же не может бюджет быть должен 182 рубля!!!
    вам не бюджет должен
    а вы излишне удержали у работника, а теперь возвращаете
    заполните 1-НДФЛ и вы сами наглядно увидите

    а в п.4 ст.226 речь идет о доходе в натуральной форме, материальной выгоде с займов, задолженностей по НДФЛ и т.п.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    25.08.2009
    Сообщений
    7
    Цитата Сообщение от А.ша Посмотреть сообщение
    ЗЮВ,

    вам не бюджет должен
    а вы излишне удержали у работника, а теперь возвращаете
    заполните 1-НДФЛ и вы сами наглядно увидите

    а в п.4 ст.226 речь идет о доходе в натуральной форме, материальной выгоде с займов, задолженностей по НДФЛ и т.п.
    Последний вопрос: получается, что в октябре месяце я не делаю платежку по НДФЛ за сентябрь?
    Последний раз редактировалось ЗЮВ; 26.08.2009 в 01:12.

  13. #13
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,128
    да

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •