Если НДС с аренды госимущества был перечислен не полностью в периоде, ставим к вычету в сумме фактически перечисленной, и как фактуру себе выписывать - при каждом платеже в этом случае?
Если НДС с аренды госимущества был перечислен не полностью в периоде, ставим к вычету в сумме фактически перечисленной, и как фактуру себе выписывать - при каждом платеже в этом случае?
незнание не освобождает от ответственности... знание, кстати, тоже.
а аренда оплачена полностью?Если НДС с аренды госимущества был перечислен не полностью в периоде,
т.е все же оплачен полностью?тогда как понятьи НДС к уплате как налог. агент с нее отражен.НДС с аренды госимущества был перечислен не полностью
но не уплачен.
и не уплатили до 20 июля? и до сих пор нет требования? и счет не заблокирован?
но в зачет только по оплате - Ст.172 п.1.....на основании документов,подтверждающих уплату сумм налога,удержанного налоговыми агентами...+ пеню насчитают
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)