×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Аноним
    Гость

    CФ на аванс и декларация по НДС

    Исправляю ошибки 2008 года. В июле был получен аванс от покупателя - это отразилось в Книге продаж НДС с авансов начислен. В октябре под эти авансы произошла отгрузка и тут что-то не понятное стало происходить...
    На закладке авансы сумма платежки указана дважды - с минусом и без, эта же сумма указана на закладке по реализации со знаком плюс. Получается, что НДС по данной реализации по итогам года вообще не начислен! С этого же момента сальдо на 68.02 перестало соответствовать НДС по декларации. Помогите!!! А то я уже плачу от беизходности
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Исправляю ошибки
    На закладке авансы сумма платежки указана дважды - с минусом и без,
    проверьте не менялся ли у вас договор,
    как вариант-такие вещи происходят когда применили договор, а потом платежи и отгрузку оформили на другой и программа сторнирует прежние записи и создает новые

  3. #3
    Аноним
    Гость
    договор в базе один единственный

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    ищите что изменилось,

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •