Исправляю ошибки 2008 года. В июле был получен аванс от покупателя - это отразилось в Книге продаж НДС с авансов начислен. В октябре под эти авансы произошла отгрузка и тут что-то не понятное стало происходить...
На закладке авансы сумма платежки указана дважды - с минусом и без, эта же сумма указана на закладке по реализации со знаком плюс. Получается, что НДС по данной реализации по итогам года вообще не начислен! С этого же момента сальдо на 68.02 перестало соответствовать НДС по декларации. Помогите!!! А то я уже плачу от беизходности