×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Аноним29
    Гость

    ОСН + ЕНВД - как быть со сч.19 ?

    У меня 2 системы и когда мы получаем товар - делаем проводки
    Д41 К60
    Д19 К60

    В конце квартала я смотрю сколько товара продано по ОСН и сколько по ЕНВД и соответственно списываю НДС:
    Д68 К19 - по ОСН
    Д41 К19 - по ЕНВД

    Как мне дальше быть с НДС по ЕНВД, который на теперь списан на сч.41 ?
    Могу ли я его списать Д90 К41 - сразу? или надо высчитывать средний процент ?
    Как вы делаете?

    Где это можно почитать, документ, статья ?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,602
    Могу ли я его списать Д90 К41 - сразу?
    Сразу неправильно, только по проданному товару.
    Почитать в ПБУ 5/01 и 10/99, как списывается стоимость товаров (а НДС этот - часть стоимости товаров) и признаются расходы

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Сообщений
    323
    Т.е мне на сч.41 надо наверно отдельтно занести номенклатуру НДС - и списывать её ручными проводками пропорционально стоимости проданных товаров ?

    А вы на сч.41 как ндс учитываете? в отдельной позиции ?

  4. #4
    Клерк Аватар для Александр Х
    Регистрация
    03.05.2009
    Адрес
    село
    Сообщений
    1,736
    При приобретении товара, я не знаю, продам я его оптом или в розницу. Поэтому ставлю
    19 60
    41.1 60
    68 19

    По мере продажи в розницу
    41.2 енвд 41.1 опт
    90.2.2 41.2 енвд

    На 41 учитывается себестоимость товара без НДС, ставки по номенклатуре известны, без НДС товар не приобретается.
    Раз в месяц/квартал ручная проводка
    -68 -19
    -19 -60
    41.2 60 отдельная номенклатура "НДС"
    90.2.2 41.2

    В декларации по мере приобретения НДС в стр.220, по мере реализации в розницу в стр.190

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    28
    Цитата Сообщение от Александр Х Посмотреть сообщение
    При приобретении товара, я не знаю, продам я его оптом или в розницу. Поэтому ставлю
    19 60
    41.1 60
    68 19

    По мере продажи в розницу
    41.2 енвд 41.1 опт
    90.2.2 41.2 енвд

    На 41 учитывается себестоимость товара без НДС, ставки по номенклатуре известны, без НДС товар не приобретается.
    Раз в месяц/квартал ручная проводка
    -68 -19
    -19 -60
    41.2 60 отдельная номенклатура "НДС"
    90.2.2 41.2

    В декларации по мере приобретения НДС в стр.220, по мере реализации в розницу в стр.190
    Все делаю почти также
    68 19 - сторнируу ранее выставленный к вычету НДС
    41.2 19 - НДС включен в стоимость товаров (в рознице так и должно быть)
    90.2 41.2 - списана себестоимость

    И в декларацию по НДС пишу в 190-ю строку, хотя, если почитать п.3 ст.170 НК, то ЭТА ситуация там не описана, но куда ж его еще этот восстановленный НДС???
    Последний раз редактировалось Andyko; 23.07.2009 в 08:32. Причина: красный

  6. #6
    Клерк Аватар для Александр Х
    Регистрация
    03.05.2009
    Адрес
    село
    Сообщений
    1,736
    если почитать п.3 ст.170 НК, то ЭТА ситуация там не описана
    пп.2 п.3 ст.170 - пп.1 п.2 ст.170: Суммы налога, принятые к вычету, подлежат восстановлению в случаях дальнейшего использования для осуществления операций не подлежащих налогообложению.
    Только через 41 гонять похоже не надо: суммы налога не включаются в стоимость товаров, а учитываются в составе прочих расходов (абз.3 пп.2 п.3 ст.170).

    т.е. 68 19
    90 19
    Последний раз редактировалось Январь; 23.07.2009 в 08:50. Причина: красный цвет использовать нельзя

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    28
    Цитата Сообщение от Александр Х Посмотреть сообщение
    пп.2 п.3 ст.170 - пп.1 п.2 ст.170: Суммы налога, принятые к вычету, подлежат восстановлению в случаях дальнейшего использования для осуществления операций не подлежащих налогообложению.
    Только через 41 гонять похоже не надо: суммы налога не включаются в стоимость товаров, а учитываются в составе прочих расходов (абз.3 пп.2 п.3 ст.170).

    т.е. 68 19
    90 19
    И вправду, чей-то я "недочитала"... и через 41-й можно не гонять. Спасибо!

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Сообщений
    323
    Цитата Сообщение от LuPa52290509
    И вправду, чей-то я "недочитала"... и через 41-й можно не гонять. Спасибо!

    А как же мне быть ? если я при покупке товаров НДС сразу к зачету не беру (у меня 90% - розница), а оставляю на сч.19 и в конце квартала считаю солько НДС придодится в дебет сч.68, а сколько на увеличение стоимости товарв 41/2.

    Могу ли я НДС, приходящийся к ЕНВДэшному товару, сразу списать в расходы? т.е. сделать проводку Д90 К19 ? или
    сначала Д41/2 К19
    и сразу Д90 К41/2 ?

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,602
    Верховодочка, сразу весь НДС нельзя в расходы.
    Когда идет восстановление налога, то на расходы попадает именно тот НДС, который относится к товару, проданному под ЕНВД. Если вы сразу весь НДС на расходы поставите, то искажение бух.отчетности получится.

  10. #10
    Клерк Аватар для Александр Х
    Регистрация
    03.05.2009
    Адрес
    село
    Сообщений
    1,736
    Если товар приобретается для ЕНВД, то НДС учитывается в стоимости товара - п.2 ст.170.
    Как мне объяснили в родной ИФНС, на сч.19 на конец периода НДС нельзя оставлять - к вычетам принимается в том периоде, в котором был предъявлен. Прямого указания на это в НК нет, но просмотрев порядок заполнения декларации (приказ Минфина 136 от 07.11.06) и правила ведения книги покупок (ПП 914 от 02.12.200), согласился.
    Поэтому п.2 ст.170 я могу применять только тогда, когда твердо уверен, что данный товар будет продан по ЕНВД и на ОСНО не попадет ни в коем случае. Если же такой уверенности нет, то в период приобретения товара я буду ставить НДС к вычету, а в период реализации - к восстановлению. Не зависимо от процентного соотношения ЕНВД/ОСНО.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •