Господа, подскажите, такая ситуация:
Сдана отчетность за 1-ый квартал.
Но, в мае принесли документы от поставщика (акт на оказанные услуги, счет-фактура...) датированные 27 МАРТОМ... Гендиректора в больницу положили и он в бухгалтерию не передал, ну бывает...
Как теперь поступить?
1.
Понятное дело, что в НУ, по хорошему, нужно задним числом поставить эти расходы ДАТОЙ АКТА... и соответсвенно, сдать уточненную декларацию...
...А в БУ следует внести исправления бухгалтерской справкой ДАТОЙ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБКИ (вторым кварталом)..
...А как быть с декларацией по НДС? тоже уточненку??
2.
У меня все очень сильно упрощается тем, что ВЫРУЧКИ НЕ БЫЛО, совсем! т.е. 0.
Мы только "жить начинаем", пока исключительно на заемные деньги)) Выручки нет, да и не будет в этом году. Расходы - разнообразные услуги по маркетинговым исследованиям и проч...
Вот я думаю, чем "запариваться" с уточненками и исправлениями, может поставить этот акт 01 АПРЕЛЯ и забыть как страшный сон?...)))
Ведь налогооблагаемой базы ни по НП, ни по НДС нет в любом случае...
Бухучет и НУ за полгода будут выглядеть все равно одинаково...
3.
Такой же вариант, но волюнтаристки "оприходовать" акт МАРТОМ, уточненок не подавать (т.к. налогов в любом случае - 0).
Сданная за 1 квартал бухотчетность, конечно, получается неверная, но полугодовой баланс "все спишет")))
Какой вариант предпочтительней?
склоняюсь к третьему)
как вот только это в 1С оформить....