×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    КарбонаД
    Гость

    Документы "дошли" после сдачи отчетности...

    Господа, подскажите, такая ситуация:

    Сдана отчетность за 1-ый квартал.
    Но, в мае принесли документы от поставщика (акт на оказанные услуги, счет-фактура...) датированные 27 МАРТОМ... Гендиректора в больницу положили и он в бухгалтерию не передал, ну бывает...

    Как теперь поступить?

    1.
    Понятное дело, что в НУ, по хорошему, нужно задним числом поставить эти расходы ДАТОЙ АКТА... и соответсвенно, сдать уточненную декларацию...
    ...А в БУ следует внести исправления бухгалтерской справкой ДАТОЙ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБКИ (вторым кварталом)..
    ...А как быть с декларацией по НДС? тоже уточненку??

    2.
    У меня все очень сильно упрощается тем, что ВЫРУЧКИ НЕ БЫЛО, совсем! т.е. 0.
    Мы только "жить начинаем", пока исключительно на заемные деньги)) Выручки нет, да и не будет в этом году. Расходы - разнообразные услуги по маркетинговым исследованиям и проч...

    Вот я думаю, чем "запариваться" с уточненками и исправлениями, может поставить этот акт 01 АПРЕЛЯ и забыть как страшный сон?...)))
    Ведь налогооблагаемой базы ни по НП, ни по НДС нет в любом случае...
    Бухучет и НУ за полгода будут выглядеть все равно одинаково...

    3.
    Такой же вариант, но волюнтаристки "оприходовать" акт МАРТОМ, уточненок не подавать (т.к. налогов в любом случае - 0).
    Сданная за 1 квартал бухотчетность, конечно, получается неверная, но полугодовой баланс "все спишет")))


    Какой вариант предпочтительней?
    склоняюсь к третьему)
    как вот только это в 1С оформить....
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Пустографка
    Регистрация
    06.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    144
    Я в таких случаях использую 2 вариант, на доках пишу "документы получены тогда то" (в Вашем случае написала бы 01 мая".

  3. #3
    КарбонаД
    Гость
    Цитата Сообщение от Пустографка Посмотреть сообщение
    Я в таких случаях использую 2 вариант, на доках пишу "документы получены тогда то" (в Вашем случае написала бы 01 мая".

    уточненки сдаете потом?

    При таком вариант точненки и по НДС и по НП надо делать... в моей ситуации, вообщем-то это не так вожно, но в общем случае это меняет налооблагаемую базу...

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2009
    Адрес
    РФ
    Сообщений
    199
    я тоже по 2 пути в таких случаях иду.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •