Вчера нашла ошибку предыдущего бухгалтера. При сверке с поставщиком обнаружила, что за 31,08,08 была вбита счет фактура не правильно! Не знаю как это получилось! объемы правильные, но вместо того, чтобы поставить НДС сверху , стоит что НДС в сумме. В итоге на 8000 сумма занижена... Как исправлять? Какой датой? У меня же все счета съезжают! Я в ужасе. первый раз сталкиваюсь... Неужели мне надо корректировать ВСЕ! ДА ЕЩЕ И ЗА ДВА КВАРТАЛА?? Скоро отчетность, а у меня ОСВ вся красная... Помогите советом как исправить проще??