×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    08.06.2006
    Сообщений
    155

    Помогите SOS! Нерпавильно вбитая счет-фактура за август прошлого года!! как исправить?

    Вчера нашла ошибку предыдущего бухгалтера. При сверке с поставщиком обнаружила, что за 31,08,08 была вбита счет фактура не правильно! Не знаю как это получилось! объемы правильные, но вместо того, чтобы поставить НДС сверху , стоит что НДС в сумме. В итоге на 8000 сумма занижена... Как исправлять? Какой датой? У меня же все счета съезжают! Я в ужасе. первый раз сталкиваюсь... Неужели мне надо корректировать ВСЕ! ДА ЕЩЕ И ЗА ДВА КВАРТАЛА?? Скоро отчетность, а у меня ОСВ вся красная... Помогите советом как исправить проще??
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    А Вы сверьте ОСВ с книгами продаж и декларацией, там может быть и все в порядке.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    08.06.2006
    Сообщений
    155
    Цитата Сообщение от Сафа Посмотреть сообщение
    А Вы сверьте ОСВ с книгами продаж и декларацией, там может быть и все в порядке.
    у меня ОСВ сходилась пока была счет-фактура косячная...
    и в книге продаж все было не правильное.
    я сделала сторно 01,12,08 и вбила все как должно быть и все естественно съехало. (мне посоветовал сторно сделать знакомый бухгалтер)
    подскажите как исправить правильно все??
    может можно исправить все (довбить недостающую сумму) сегодняшним числом???

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Если Вы неправильно отразили НДС с реализации - сдавайте уточненку.

  5. #5
    Клерк Аватар для YUM
    Регистрация
    30.06.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,223
    Цитата Сообщение от brat Посмотреть сообщение
    у меня ОСВ сходилась пока была счет-фактура косячная...
    и в книге продаж все было не правильное.
    я сделала сторно 01,12,08 и вбила все как должно быть и все естественно съехало. (мне посоветовал сторно сделать знакомый бухгалтер)
    подскажите как исправить правильно все??
    может можно исправить все (довбить недостающую сумму) сегодняшним числом???
    Вы что-нибудь про дополнительные листы в КПП знаете?
    На мое ИМХО, просьба не опираться!
    Когда я говорю,
    складывается впечатление, что я брежу(©)

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    08.06.2006
    Сообщений
    155
    Цитата Сообщение от YUM Посмотреть сообщение
    Вы что-нибудь про дополнительные листы в КПП знаете?
    нет. что это?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    08.06.2006
    Сообщений
    155
    Цитата Сообщение от YUM Посмотреть сообщение
    Вы что-нибудь про дополнительные листы в КПП знаете?
    у меня уже август месяц открывается только для просмотра... Значит надо делать в периоде, который можно исправить. так?
    НО! А согласно требованиям налогового законодательства и позиции самих налоговиков, документ регистрируется в том периоде, которым он датирован.
    и ладно...
    как в 1С 7,7 открыть доп листы к КПП?

  8. #8
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,756
    Сдаете уточненные декларации за тот период, а в бух.учете делаете исправления текущим периодом.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •