Подскажите пожалуйста, если при расчете НДС за 1 квартал была допущена ошибка, не учтен уплаченный аванс. Первое подаю уточненную декларацию за 1 квартал, доплачиваю налог, расчитываю пени и перечисляю. Все исправления делаю маем или же мартом?
Подскажите пожалуйста, если при расчете НДС за 1 квартал была допущена ошибка, не учтен уплаченный аванс. Первое подаю уточненную декларацию за 1 квартал, доплачиваю налог, расчитываю пени и перечисляю. Все исправления делаю маем или же мартом?
Немного в другой последовательности. Сначала заплатить налог и пени, потом уточненную декларацию.Первое подаю уточненную декларацию за 1 квартал, доплачиваю налог, расчитываю пени и перечисляю
В бух.учете маемВсе исправления делаю маем или же мартом?
т.е. счет-фактуру на аванс выставляю в мае, запись книги продаж делаю в мае, но как тогда у меня эта сумма попадет в 1 квартал
Нет, счет-фактуру мартом + доп.лист к книге продаж за 1 квартал.т.е. счет-фактуру на аванс выставляю в мае, запись книги продаж делаю в мае
А проводку 76.ав - 68/НДС маем.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)