×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Аноним
    Гость

    неправильно посчитанный НДС

    Подскажите пожалуйста, если при расчете НДС за 1 квартал была допущена ошибка, не учтен уплаченный аванс. Первое подаю уточненную декларацию за 1 квартал, доплачиваю налог, расчитываю пени и перечисляю. Все исправления делаю маем или же мартом?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,602
    Первое подаю уточненную декларацию за 1 квартал, доплачиваю налог, расчитываю пени и перечисляю
    Немного в другой последовательности. Сначала заплатить налог и пени, потом уточненную декларацию.
    Все исправления делаю маем или же мартом?
    В бух.учете маем

  3. #3
    Аноним
    Гость
    т.е. счет-фактуру на аванс выставляю в мае, запись книги продаж делаю в мае, но как тогда у меня эта сумма попадет в 1 квартал

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,602
    т.е. счет-фактуру на аванс выставляю в мае, запись книги продаж делаю в мае
    Нет, счет-фактуру мартом + доп.лист к книге продаж за 1 квартал.
    А проводку 76.ав - 68/НДС маем.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •