×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    27.11.2007
    Сообщений
    70

    Как платить налоги, если пока есть только аванс

    Прошу прощения, если уже есть такая тема, я не нашла
    Ситуация следующая. ИП, УСН 6%.
    Один из видов моей деятельности - оформление собственности на новостройки, данная процедура может затянуться на несколько месяцев. В связи с этим вопрос. Получила я, допустим, в апреле 70% от суммы, аванс, т.е. во 2 квартале. Оставшиеся 30% получу в августе, 3 квартал. Так вот, надо ли мне во 2 квартале заплатить авансовый налог с 70%, а потом уже с 30%, или разом в 3 квартале за все 100%?
    Если нужно дробить налог, то что делать, если вдруг мне нужно будет возвратить аванс?

    Вот...нашла такую статью http://www.rg.ru/2006/02/28/avans-nds.html, но тут по НДС, ко мне, наверное, это тоже относится?....
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось nadinl; 08.05.2009 в 21:43.

  2. #2
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    надо ли мне во 2 квартале заплатить авансовый налог с 70%
    да
    если вдруг мне нужно будет возвратить аванс?
    поставите с "-"

  3. #3
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    ссылка к вам не относится.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    27.11.2007
    Сообщений
    70
    Что означает с "-"?
    Т.е., например, вернула аванс в 3 кв. 10000, а получила 40000, налог плачу с 30000?
    Нарастающим итогом по году понятно, а если же аванс пришлось вернуть с суммы, полученной в предыдущем году?

  5. #5
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    налог платите с 40000, а сумму возврата заносите в КДиР со знаком "-".

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    а если же аванс пришлось вернуть с суммы, полученной в предыдущем году?
    сумму возврата заносите в КДиР со знаком "-".
    и налоговая база у вас уменьшится

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    27.11.2007
    Сообщений
    70
    У меня же не учитываются расходы, могу я писать "-"?
    Так все-таки с 30 или с 40 платить налоги?

  8. #8
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    У меня же не учитываются расходы
    Возвраты ни у кого не являются расходами. Они - уменьшение дохода.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •