×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 24 из 24
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вопрос Как провести..

    Доброго времени суток.
    У меня такой вопросик. В ООО было приобретено для собственных нужд Факс, принтер, клавиатура и сумка для документов..
    Подскажите, пожалуйста, под какими счетами их нужно провести?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Стоимость факса, принтера, клавиатуры и сумки для документов?
    Учетная политика по ОС имеется в организации?

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Да для документов и для отчетности.
    Учетной политики нет)

  4. #4
    radio jazz
    Регистрация
    03.10.2008
    Адрес
    москва +/-
    Сообщений
    3,272
    устраиваюсь перефразатором к LegO NSK...

    Аноним, вас спрашивают:
    какова стоимость вышеперечисленных товаров?

  5. #5
    человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Да для документов и для отчетности.
    Что сумка для документов - мы поняли. Вопрос про стоимость был.

  6. #6
    человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    галава германа, спасибо
    Что-то меня сегодня многие не понимают. Старею?

  7. #7
    Аноним
    Гость
    ой))) каюсь не так вопрос понял)))
    я округлю)
    факас 4000
    принтер 4000
    клава 400
    сумка 1000

  8. #8
    radio jazz
    Регистрация
    03.10.2008
    Адрес
    москва +/-
    Сообщений
    3,272
    активы (см. ПБУ 6/01), стоимостью в пределах лимита,
    установленного в учетной политике организации, но не более 20000 рублей за единицу,
    могут отражаться в бух. учете/отчетности в составе МПЗ

    посему, во-первых, необходимо решить (выбрать/прописать) как учитывать... (как ОС или МПЗ)
    а потом уже проводки

    Цитата Сообщение от LegO NSK Посмотреть сообщение
    Что-то меня сегодня многие не понимают. Старею?
    дык ведь воскресенье разгрузка...

  9. #9
    Аноним
    Гость
    как все замудрено...)))
    а как лучше ОС или МПЗ, точнее как проще будет)
    если как ОС я так понимаю там еще и амортизация нарисуется?

  10. #10
    Клерк Аватар для жан жак
    Регистрация
    21.03.2009
    Сообщений
    225
    Подскажите пожалуйста. Мучаюсь с проводкой.
    От нас была оплата поставщику, по счету 60,2.
    Сумма вернулась, из за неправильно указанных реквизитов.
    Я ее провела по счету 76,5 - возвратом.И не тут то было.
    Стала красным по белому вылезать в оборотах.

  11. #11
    Клерк Аватар для Татьяна_С
    Регистрация
    21.01.2008
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    52
    Дт 60.2 Кт 51 - оплатили поставщику
    Дт 51 Кт 60.2 - возврат денежных средств
    Наверно так.
    Ну а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте, а чтобы попасть в другое место нужно бежать вдвое быстрее...

  12. #12
    Аноним
    Гость
    А на мой вопросик кто нибудь ответит?

  13. #13
    Клерк Аватар для Татьяна_С
    Регистрация
    21.01.2008
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    52
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    как все замудрено...)))
    а как лучше ОС или МПЗ, точнее как проще будет)
    если как ОС я так понимаю там еще и амортизация нарисуется?
    Амортизации быть не должно, т.к. балансовая стоимость Ваших основных средств меньше 20000 рублей. Хотя если у Вас в Учетной политике закреплена обязанность амортизировать основные средства стоимостью до 20000 рублей, то амортизация будет. Но тогда у Вас будет расхождение с Налоговым учетом (там не разрешают амортизировать основные средства стоимостью до 20000 рублей, их нужно списывать на расходы при вводе в эксплуатацию - статья 256 НК РФ). У меня основные средства стоимостью до 20000 рублей списываются на затратные счета при вводе в эксплуатацию.
    Дт 08.4 Кт 60, 76 и т.д. - поступил объект основного средства
    Дт 01.1 Кт 08.4 - основное средство введено в эксплуатацию
    Дт 20, 26 и т.д. Кт 01.1 - списана балансовая стоимость основного средства на затраты.
    Дт МЦ.01 - отражена балансовая стоимость основного средства (для учета)
    Ну а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте, а чтобы попасть в другое место нужно бежать вдвое быстрее...

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Спасибо большое!

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206
    Скажите, а если в УП прописано, что менее 20 т.р. относятся к МПЗ, тогда я приходую их на 10 сч. и сразу же списываю в затраты.
    А как отразить их за балансом? И обязательно ли это делать?

  16. #16
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    тогда я приходую их на 10 сч. и сразу же списываю в затраты.

    А как отразить их за балансом?
    Как удобно, хоть в тетрадке.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение


    Как удобно, хоть в тетрадке.
    Т.е. это только для себя? Налоговой данный учет не нужен и на счетах в программе их можно не отражать?
    Просто есть сч. МЦ.01... и он меня сбивает с толку.

  18. #18
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Отражайте на МЦ.01.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206
    МЦ.01 формирует только "Ввод в эксплуатацию ОС"...

  20. #20
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Не знаю что отражается на МЦ.01, но при списании с 10 счета 1С автоматов формирует данные на счете налогового учета. Осталось посмотреть на каком.

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206
    В том-то и дело, что формирует проводки по счетам б/у + по счетам н/у... и всё. Может я что не так делаю?

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206
    Каким документом надо оформлять списание в 1С?

  23. #23
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    формирует проводки по счетам б/у + по счетам н/у... и всё.
    А что еще надо? При списании ТМЦ в БУ с 10 счета в НУ на какой счет эти суммы попадают?

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206
    чтоб за балансом... а не в тетрадке...
    Я так понимаю, ручками-ручками надо...

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •