После операции закрытие года и реформации баланса дебетовое сальдо по всем субсчетам сч 69 (копейки) Понятно, что это переплпта из-за округлений. А что сейчас с ними делать: доначислить эти копейки по БУ или так и оставить?
После операции закрытие года и реформации баланса дебетовое сальдо по всем субсчетам сч 69 (копейки) Понятно, что это переплпта из-за округлений. А что сейчас с ними делать: доначислить эти копейки по БУ или так и оставить?
оставить , нигде не сказано, что счет 69 должен обнуляться... а доначислять самому себе налоги и отчисления у вас нет оснований...
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
По состоянию расчетов с бюджетом у вас этих копеек нет? Списать через 91. Только делать это надо было до закрытия года и реформации
в налоговой и не будет копеек мы же и декларацию и платежи теперь в целых рублях делаем, а по бух учету начисления с копейками
Нет.По состоянию расчетов с бюджетом у вас этих копеек нет?Т.е. нужно только в БУ сделать записи Дт 69(разные субсчета) Кт91 на эти разницы. Я правильно поняла?в налоговой и не будет копеек мы же и декларацию и платежи теперь в целых рублях делаем, а по бух учету начисления с копейками
я не делаю такого, не уверена что так делать надо, с этими округлениями все время копейки туда-сюда вылезают
Т.е. нужно только в БУ сделать записи Дт 69(разные субсчета) Кт91 на эти разницы. Я правильно поняла?![]()
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)