×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2008
    Сообщений
    16

    расхождения между налоговым и бухгалтерским учётами!!

    Надо готовить годовую отчётность, а при проведении анализа состояния налогового учёта вылезает расхождение межбу НУ и БУ. Разница в доходах - выручка от реализации товаров и услуг - в БУ сумма меньше,чем в НУ.

    Я посмотрела по суммам, получается, если из конечного сальдо сч 90.1 (выручка) вычесть конечное сальдо сч 90.3 (НДС), то получается как раз та сумма, что в налоговом учете на сч Н06.01 (выручка от реализации продукции) Но как это объяснить и убрать разницу - не знаю...

    Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело и как исправить...???
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,572
    Что-то у вас точно не сходится
    выручка от реализации товаров и услуг - в БУ сумма меньше,чем в НУ
    Если вы оттуда еще и НДС вычтете, то еще меньше получится
    А вообще, так и должно быть: 90.1 минус 90.3 = Н06.01

  3. #3
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Цитата Сообщение от kerry1986 Посмотреть сообщение
    Надо готовить годовую отчётность, а при проведении анализа состояния налогового учёта вылезает расхождение межбу НУ и БУ. Разница в доходах - выручка от реализации товаров и услуг - в БУ сумма меньше,чем в НУ.

    Я посмотрела по суммам, получается, если из конечного сальдо сч 90.1 (выручка) вычесть конечное сальдо сч 90.3 (НДС), то получается как раз та сумма, что в налоговом учете на сч Н06.01 (выручка от реализации продукции) Но как это объяснить и убрать разницу - не знаю...

    Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело и как исправить...???
    Проверьте чего вы лишнего включили в налоговый учет... может одна и таже операция там прошла дважды... вобщем вариантов масса а може быть так оно и должно быть???
    Последний раз редактировалось FM; 14.01.2009 в 15:13.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2008
    Сообщений
    16
    В документе "регламентированные операции по налоговуму учёту" я нашла одну сумму: обслуживание сайта 12000 р (как раз сумма, на которую расходится), знаю точно за такую сумму мы не обслуживаем сайты. Как она туда попасть могла? и как можно убрать её оттуда?..

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Как она туда попасть могла?
    Это только вы знаете. Значит провели какой-то документ с такой формулировкой на сумму 12 тыс.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2008
    Сообщений
    16
    дело в том, что в журнале операций такой операции нет... Недоумеваю - откуда тогда она там?...

  7. #7
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Ищите. Смотрите по обороткам.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2009
    Сообщений
    63
    Если 1С 7.7, то решение в лоб - ручная проводка КтН06 по красному.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2008
    Сообщений
    16
    Я нашла день расхождения - 5 декабря. В этот день по бух.учету (по журналу операций видно) была одна проводка 14 160р - за дизайн. Выписаны документы (с/ф и оказание услуг). Соответственно без НДС получается 12000р. Смотрю карточку счета Н06.01. Там 5 декабря есть сумма только за дизайн. А вот при проведении в конце месяца регламентированных операций по налоговуму учёту есть на этом счёте в Дебете операция закрытие счёта сумма 12 000р за обслуживание сайта. Ничего не понимаю.. спасите, плиз!!

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Посмотрите Анализ субконто по этому клиенту.

  11. #11
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,572
    Выписаны документы (с/ф и оказание услуг).
    В программе? Какие проводки дали эти документы? От "Оказания услуг" должно появиться 62.1 - 90.1.1 на 14160 + К Н06.01 на 12000, от счета-фактуры 90.3 - 68.2
    А вот при проведении в конце месяца регламентированных операций по налоговуму учёту есть на этом счёте в Дебете операция закрытие счёта сумма 12 000р за обслуживание сайта.
    Регламентые за декабрь? Читайте описание от 1с:
    "Записи по дебету счета Н06.01 производятся по окончании налогового периода по налогу на прибыль (года), в результате чего данный счет закрывается. В течение года кредитовое сальдо по данному счету представляет собой сумму выручки от реализации продукции (работ, услуг) собственного производства, признанную для целей налогообложения по налогу на прибыль, нарастающим итогом с начала периода."

  12. #12
    Аноним
    Гость

    Вопрос

    Цитата Сообщение от kerry1986 Посмотреть сообщение

    Я посмотрела по суммам, получается, если из конечного сальдо сч 90.1 (выручка) вычесть конечное сальдо сч 90.3 (НДС), то получается как раз та сумма, что в налоговом учете на сч Н06.01 (выручка от реализации продукции) Но как это объяснить и убрать разницу - не знаю...

    Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело и как исправить...???
    А что вы собираетесь исправлять? Ведь в налоговом учете выручка от реализации принимается без НДС.
    Вы пишите: если 90.1(БУ) минус 90.3(БУ) равно Н06.01(НУ).
    Все правильно.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2008
    Сообщений
    16
    Урра! Спасибо всем огромное за советы и помощь! Я нашла в чём трабл был. Оказывается, я по невнимательности в номенклатуре вместо тип "услуга" при внесении новой позиции внесла "товар". отсюда пошёл глюк. Всё исправила, тепрь всё ок! Спасибо Вам ещё раз! Обожаю этот форум!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •