Скажите, пожалуйста, можно ли найти какие-либо законные основания переноса НДС с одного квартала на другой?
Работы выполнены в декабре, дата составления КС-2, КС-3 и счет-фактуры стоит 31 декабря - так попросил заказчик, но нам необходимо зачислить НДС за эти работы в 1-ом квартале 2009 г. Заказчик иногородний, мы подписали и отослали ему эти док-ты почтой 31 декабря, т.е. мы получим подписанные им акты и счет-фактуру только в январе по почте. Можем ли мы на этом основании перенести НДС на 1 квартал 2009 г.?
Подскажитие пожалуйста еще какие-либо варианты, идеи и т.д.?