Здравствуйте. Помогите разобраться. Заключен агентский договор. Мы – принципал, агент реализовывает наш товар. Раз в месяц отчитывается о реализованном товаре, мы раз в месяц по его отчету начисляем НДС. Тут возникла такая ситуация,агент получил аванс в счет будущей поставки товара. Вот и возник вопрос. Должен ли агент в своем отчете описать полученный аванс и должны ли мы начислять НДС с этого аванса(ведь он его получил в счет нашей поставки товара). Или агент все-таки отчитывается только за реализованный товар, а о авансе ничего нам не должен сообщать.
Спасибо.