Подскажите пожалуйста, как в программе 1С Бухгалтерия 7.7 проверить авансы по счету 62.
Подскажите пожалуйста, как в программе 1С Бухгалтерия 7.7 проверить авансы по счету 62.
Аноним, простите, а что значит "проверить авансы"? проверить на что?
ОТЧЕТЫ - выбрать "Анализ счета по субконто", поставить в нужные галочки для формирования отчета и..... вперед. Сформируется ведомость по всем авансам за интересующий период
отчет Анализ субконто покажет все незачтенные суммы.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
а будет ли видно из этого отчета, какие именно суммы были не зачтены а должны были бы..Анализ субконто покажет все незачтенные суммы.
Не поняла, что значит
Зачли аванс из общей сцммы в указанном отчете это будет видно. При этом суммы, которые не зачтены в выручку вообще-то видны м в ОСВ! Сделайте отчета должны были бы..
А подскажите пожалуйста-а мне наоборот хотелось бы убрать выделение авансов по счетам 60 и 62 и 76(ИП на оСНО)-они увеличивают обороты по этим счетам (Дт60Кт60 и дт62 кт 62) и нельзя видеть обороты по этим счетам реальные они увеличены на эти корректировочные записи(как говорит программа).В службу тех поддержки звонила,они говорят:а как это без этого можно?. Ну я мне хочется чтоб открвла обороты счета а там были реальные обороты по движению поступления и оплаты.Как быть? пожалуйста.У меня 8.1. У знакомой 1с7.7.-у нее нет этой проблемы. Спасибо.Таня.
Таня GH, можно отдельный отчет написать, исключив проводки 60-60 и 62-62. вам это для чего нужно? может есть другой способ?
"...мой друг, не надо разводить еще никем не наведенные мосты..." (с) АР
Я не понимаю,мне нужно чтоб по сч 60 не было лишних внутренних оборотов.Открываю фирму,у нее поступило 500=,оплачено 600=.и обороты вижу: дт 60 кт 60 100=. а общие обороты получаются по дт и по кт -увеличились на 100=. А мне бы хотелось видеть реальные обороты без авансов ,т.е.внутренней этой переброски. Может конечно это неграмотно,но мне так легче,мне не нужно учитывать авансы отдельно,есть сальдо кто кому должен и все.
Можно использовать отчет по проводкам- задаете период, конкретную проводку и будьте любезны.
Есть вопрос. Контрагенты по счетам 60; 62 ведутся в разрезе договоров или счетов, т.е. один контрагент имеет более одного договора или счета? Или все поступления списываются на один договор подряд?
Можете вести учет по одному договору, все счета делать по этому договору, все операции с контрагентом по этому договору, а можно каждый счет заводить как новый договор, и все оперции по этому счету вешать на него- все зависит от Вашей специфики.
Бухгалтер Корейко,Это я автора топика спросил? Как он у себя учет ведет.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)