×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Импорт из Республики Беларусь

    Помогите пожалуйста!
    Первый раз сталкиваюсь с беларуским импортом, вот что я пока понял:
    Как я уже понял, при импорте из РБ необходимо самостоятельно начислить НДС и уплатить до 20 числа след. за месяцем принятия товаров на учет + необходимо предоставить декларацию по косвенным налогам с пакетом документов
    - заявление о ввозе товара;
    - выписку банка (ее копию), подтверждающую фактическую уплату налога по ввезенным товарам ;
    - договор (его копию) с поставщиком;
    - транспортные документы, подтверждающие перемещение товаров с территории РБ на территорию РФ;
    - товаросопроводительный документ белорусских налогоплательщиков.

    После принятия товаров на учет + оплаты НДС + при наличии заявления, ндс можно принять к вычету.

    Это все или я чтото пропустил?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да вроде ничего не пропустили.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    А таможенных пошлин и сборов платить не нужно?

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Откуда им взяться, если таможенного контроля не существует. Конечно, если товар имеет РБ-происхождение.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Можете подсказать такой порядок:
    1) оприходовали товар
    2) уплатили НДС
    3) составили заявление и отнесли его в налоговую
    4) После получения заявления из ИФНС - отправили один экземпляр поставщику, один оставили себе.
    5) приняли ндс к вычету
    6) подали до 20-ого числа декларацию со всеми докуемнтами

    ????

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Можете подсказать такой порядок:
    1) оприходовали товар
    2) уплатили НДС
    3) составили заявление и отнесли его в налоговую
    4) После получения заявления из ИФНС - отправили один экземпляр поставщику, один оставили себе.
    5) приняли ндс к вычету
    6) подали до 20-ого числа декларацию со всеми докуемнтами

    ????
    ой не так
    1) оприходовали товар (июль)
    2) уплатили НДС (до 20-ого августа)
    3) составили заявление и отнесли его в налоговую вместе с декларацией и другими необходимыми документами (до 20-ого августа)
    4) После получения заявления из ИФНС - отправили один экземпляр поставщику, один оставили себе. (04 сентября)
    5) приняли ндс к вычету (04 сентября)

    Так?

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Импортеры отзовитесь!!! Пожалуйста!

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    14.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    24
    Работаем в Москве, с белорусским НДС поступаем так:
    1. Оприходовли белорусский товар.
    2. До 20-го числа следующего месяца платим самостоятельно начисленный НДС в бюджет.
    3. В тот же срок составляем и подаем декларацию об уплате косвенных налогов.И к ней прикладываем:
    - заявление о ввозе (3 экз. - 1 для ИФНС, 1 себе, 1 поставщику)
    - оригинал выписки и платежного поручения об уплате НДС
    - заверенные нами копии - договора, спецификации к договору (если поставка не разовая), товаросопроводительных документов (ТТН, CMR), договор и прилагающиеся к нему документы поставщика на доставку, а еще наша налоговая требует подтверждающее письмо от поставщика о том, что транспортные расходы включены в стоимость товара (у нас так договор составлен, но этого почему-то недостаточно), а с этого года мы выписываем вдобавок справку от себя с переводом сумм из документов на доставку из белорусских рублей в российские.
    4. Через две недели получаем у инспектора заявление о ввозе с отметкой - и УРА! - 2-й экз. - в книгу покупок, 3-й экз. - поставщику.

    Если цена договора более 5000 USD, надо оформлять в банке паспорт сделки. И трепетно соблюдать сроки оплаты, указанные в паспорте. И предъявлять банку копии документов, подтверждающих поставку. А то накажут.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    14.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    24
    Вдогонку - старайтесь сделать максимально четкие ксерокопии, чтоб до последней завитушки все видно было. Нас пару раз заворачиали в налоговой, дескать, плохо копии читаются.

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Коллеги, может кто-то сталкивался с новым Протоколом от 23 марта 2007г. ратифицированного и вступившего в действие с 01.05.08г. в отношении услуг. Как быть с НДС в случае если белорусская компания является перевозчиком (автотранспорт), а российская компания приобретающая транспортно-экспедиционные услуги перевыставляет покупателю белорусского товара (резиденту РФ) данные услуги. Какие документы понадобятся если контракт заключается на длительный срок, а валюта расчетов белорусский рубль?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2008
    Сообщений
    7
    А скажите пожалуйста, кто знает. начисленный НДС по белорусскому товару в какой строке декларации указывать?

  12. #12
    Аноним
    Гость
    В декларации по НДС отражается в п. 12 строки 270 и 290

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •