Здравствуйте! Работаю в 1с Предприятии 7.0.
В апреле был перечислен аванс за выполненные работы, но счет-фактуру провести забыли.
Ошибка была найдена в августе 2008 г( т.е. декларация по НДС за 2 кв 2008г. уже сдана)
На основании выписки от 10.04.08 в августе 2008г. делаю счет-фактуру выданную. А на основании выданной счет фактуры формирую запись доп листа в книгу продаж на дату 10.04.08г. Но в 1С формируется отрицательная запись в книгу продаж. И в декларации не формируется суммы полученной частичной оплаты в счет предстоящих поставок за 2квартал 2008г.
Подскажите пожалуйста как правильно сделать проводки в 1с?