Коллеги!
Нуждаюсь в помощи!
Есть Продавец услуги –П, есть Агент (А), реализующий услуги от имени Продавца. Так же ежемесячно между А и П подписывается договор цессии (Агент сам выбивает дебиторку, а Продавцу перечисляет всю сумму реализованных услуг по отчету). П платит А вознаграждение за услуги (АВ) на основании акта и с/ф.
Пример на цифрах: Реализовано по отчету на 118 р (втчНДС=18р), АВ= 11,8 (втчНДС=1,8)
Потерялась в проводках……
Правильна ли моя мысль для учета у Продавца??
Д76К62 =118
Д62К90,1 =118
Д90,3К68=18
Д20К76 =10
Д19К76=1,8
Д51К76 =118
Д76К51=11,8
Или же я чего-то упустила? Или здесь вообще 91 счета у Продавца?
Голова кипит...![]()