×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    21.05.2008
    Адрес
    г.Калининград
    Сообщений
    89

    Выявлены документы 2007г.

    Сегодня нашла накладную на поступление материалов и с/ф с НДС от 10.09.07., предыдущий бухгалтер не провел. Поделитесь пожалуйста опытом с молодым бухгалтером, что делать в таких случаях? Заранее спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Проводить днем обнаружения, если при прикидке на прошлый год повлияло на налоги-уточненки.
    Почему-то я Вам верю...

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    если при прикидке на прошлый год повлияло на налоги-уточненки.
    При условии, что влияние в сторону занижения налогов.

  4. #4
    Аноним
    Гость
    А у меня сложнее ситуация. Закрыли период за 1 кв.сдали отчетность, налоги. В мае обнаружили по акту сверки с поставщиком, что они цены в январских документах поменяли(уменьшили). Бухгалтер не думая взяла и исправила в базе января! Конечно весь баланс и НДС "полетел". Не представляю что делать. Н/У может полугодием сравнять? А НДС?

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Бухгалтер не думая взяла и исправила в базе января!
    На основании акта сверки? В первичку, с/ф изменения поставщик не вносил?

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Как обычно документы выслали позже. Приходовали по факсовой копии.

  7. #7
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Приходовали по факсовой копии.
    А в оригиналах цены снизили? Без всяких оснований? Регулируйте прибыль полугодием, благо занижения базы не было.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Как НДС? Искажение баланса?

  9. #9
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Январские исправления уберите в базе и не будет вам искажения, корректировку в БУ текущей датой, по НДС уточненку.

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Уважаемые БУХИ!
    Подскажите, как исправить НДС.
    1. Ситуация такая: счет-фактура за 4 кв. 2007г. получен только в апреле 2008г,. Надо подавать уточненку по НДС за 4 квартал 2007г (сумма приличная, будет уменьшение платежа в бюджет) или провести этот сч-ф 2-м кварталом 2008г, но тогда будет возмещение из бюджета. Каким из способов легче избежать проверким налоговой инспекции?
    2. И второй вопрос: По договору 2007год закрыли (на бумаге), но (по факту) в 1-м квартале 2008г произведены еще расходы по нему, и достаточно приличная сумма, что вылилось в убыток. Подскажите, можно ли было данные расходы показывать в 2008году или надо было отнести их к 2007году и скорректировать прибыль за 2007г. Только как не пойму.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    1.Докажите, что счет фактуру получили во 2 квартале 2008г?Мне кажется в любом случае будет камералка. ИМХО.
    2.Может доп.соглашение к закрытому в 2007 г. договору сделать?

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Договор с Администрацией, они его закрыли в 2007г, не пойдут на продление.
    Понятно что камералка, а как лучше сделать? Уточненку за 4 квартал 2007г. подать? Или провести 2 кварталом 2008года?

  13. #13
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    По уточненке за 4 кв. возмещение не вылезет? Тогда уточняйтесь лучше.

  14. #14
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Уважаемые БУХИ!
    Подскажите, как исправить НДС.
    1. Ситуация такая: счет-фактура за 4 кв. 2007г. получен только в апреле 2008г,. Надо подавать уточненку по НДС за 4 квартал 2007г (сумма приличная, будет уменьшение платежа в бюджет) или провести этот сч-ф 2-м кварталом 2008г, но тогда будет возмещение из бюджета. Каким из способов легче избежать проверким налоговой инспекции?
    Если при проведении в 4 кв будет просто уменьшение платежа, но сам платеж будет, а не возмещение, то подавайте лучше уточненку за 4 кв.Проверки быть не должно.т.к. все равно будет платеж, а не возмещение.

    2. И второй вопрос: По договору 2007год закрыли (на бумаге), но (по факту) в 1-м квартале 2008г произведены еще расходы по нему, и достаточно приличная сумма, что вылилось в убыток. Подскажите, можно ли было данные расходы показывать в 2008году или надо было отнести их к 2007году и скорректировать прибыль за 2007г. Только как не пойму.
    Провести надо в 2008 году, если даты затратных документов 2008 г. можно сделать допсоглашение в договору по этим затратам.Например, что выподнены допработы или что-то подобное.
    Почему-то я Вам верю...

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Всем спасибо за помощь!
    Сдам уточненку за 4 кв. 2007г., там и в бюджет останется.
    А вот с расходами 2007г перешедшими на 2008г сложнее, буду думать. Мысли некоторые появились благодаря вашей помощи.

  16. #16
    Сдам уточненку за 4 кв. 2007г., там и в бюджет останется.
    А камералка все равно будет. Нас каждый раз проверяют, если что-нибудь уменьшаем. Или скажут писать объяснительную.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •