×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    08.05.2008
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    372

    Как правильно платить НДС?

    Запуталась я совсем со сч.-фактурой(((
    Получается, если выдаешь сч.-фактуру на аванс, то заплати НДС с этого аванса, а когда будет отгрузка (тот же квартал), еще раз нужно заплатить тот же самый НДС? А возвращать как переплаченный НДС, этого я не знаю. Или он будет минусоваться, когда я сделаю сч.-фактуру на отгрузку и перенесу авансовую сч.-фактуру из книги продаж в книгу покупок? Или переплачивать мы будем только если аванс в одном квартале, а отгрузка в другом? Как правильно?
    А если стараться делать документы на отгрузку тем числом, когда оплатили, а не фактически отгрузили? Что бы избежать авансов? Разница в неделю примерно. Не будут ли покупатели против?
    Заранее спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от ACemenova Посмотреть сообщение
    Запуталась я совсем со сч.-фактурой(((
    Получается, если выдаешь сч.-фактуру на аванс, то заплати НДС с этого аванса, а когда будет отгрузка (тот же квартал), еще раз нужно заплатить тот же самый НДС?
    Да, но не заплатить, а начислить к уплате, а тот который уплачен с авансов - к зачету поставить.
    А если стараться делать документы на отгрузку тем числом, когда оплатили, а не фактически отгрузили? Что бы избежать авансов? Разница в неделю примерно. Не будут ли покупатели против?
    Заранее спасибо.
    Я бы была против.Товар не получили, а счет-фактуру получили? Или вы предлагаете им весь пакет документов предоставлять до получения товара? А накладная? А как они будут товар приходовать на неделю раньше его фактического прихода? Не мудрите, система уже очень нормально отлажена. НДС вы не переплачиваете, вы его немного раньше бюджету отдаете, да и то в начислениях. Фактические вы по итогам квартала заплатите только НДс с авансов оставшихся на конец квартала ну и само собой НДС с реализованного товара за квартал (про вычеты я здесь не упоминаю).
    Почему-то я Вам верю...

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    08.05.2008
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    372
    Спасибо вам за ответ. Вот как нас научили на курсах.
    При получении аванса нужно выставить сч.-фактуру на аванс в одном экземпляре и зарегистрировать в кн. продаж. При отгрузке (в том же квартале) выставляется сч.-фактура на ту же сумму!, но уже в 2х экземплярах и регистрируется в кн.-продаж. После оплаты НДС (получается в двойном размере) сч.-фактура на аванс переезжает из кн. продаж в кн. покупок. В след. квартале можно взять в зачет ранее! оплаченный НДС.
    Я так никогда не делала, но так нас научили на курсах.
    Правильно ли это?

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    После оплаты НДС (получается в двойном размере) сч.-фактура на аванс переезжает из кн. продаж в кн. покупок.
    Не "после оплаты", а в момент зачета аванса.
    Статья 171. Налоговые вычеты
    8. Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные налогоплательщиком с сумм оплаты, частичной оплаты, полученных в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг).
    Статья 172. Порядок применения налоговых вычетов
    6. Вычеты сумм налога, указанных в пункте 8 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг).

  5. #5
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    На примере проще понять:
    1. 10.04. - пришла предоплата 118 рублей
    выписываем сч-ф № 1 в 1 экз и заносим в книгу-продаж, к начислению НДС 18 руб.
    2. 10.05 - отгружаем товар на эту предоплату.
    выписываем сч-ф № 2 в 2 экз и заносим в книгу продаж, к начислению 18 руб.
    3. 10.05.сч-ф № 1 ставим к вычету - 18 руб.
    Итого к начислению за квартал - 36 руб, к вычету - 18 руб.К платежу - 18 руб.

    Не надо верить всему что говорят на курсах....
    Почему-то я Вам верю...

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    08.05.2008
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    372
    Супер, спасибо огромное )))))))))
    Поняла. А то мучилась, письма всякие в интернете искала... И в кодексе нормально написано. Просто сразу, когда читаешь не очень доходит.

  7. #7
    Клерк Аватар для Веруся
    Регистрация
    25.01.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,434
    saigak!!! а что изменится в вашем примере, если отгрузка будет 01 июля?
    в первом квартале...платим 18 р, а во втором ничего не платим? или нет?

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    в первом квартале...платим 18 р, а во втором ничего не платим? или нет?
    Почти так, на основе примера saigak 2 и 3 кварталы получатся

  9. #9
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    При отгрузке (в том же квартале) выставляется сч.-фактура на ту же сумму!
    если отгрузка=авансу, а не меньше

  10. #10
    Аноним
    Гость
    После оплаты НДС (получается в двойном размере) сч.-фактура на аванс переезжает из кн. продаж в кн. покупок


    А при чем тут книга покупок то

  11. #11
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    А при чем тут книга покупок то
    При зачете аванса, начисленный с него НДС идет к вычету, в книгу покупок

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Добрый день!Подскажите пожалуста. Генподрядная организация получила аванс в счёт предстоящих работ. Возникает ли обязанность оплатить НДС с аванса ,если в данном отчётном периоде нет реализации и можно ли при этом принять к зачёту НДС по приобретённым материалам.

  13. #13
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    Возникает ли обязанность оплатить НДС с аванса
    да
    можно ли при этом принять к зачёту НДС по приобретённым материалам.
    тоже да

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    07.05.2008
    Сообщений
    8
    Спасибо за ответ!

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Слышала на семинаре, что авансами для целей НДС не признается, если деньги поступили и была отгрузка в одном отчетном периоде. "Умные" налоговики убирают НДС с авансов из вычетов, а в начислении оставляют.

  16. #16
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    Слышала
    не слушайте ничего, читайте НК

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    30.05.2008
    Адрес
    Москва г.
    Сообщений
    271
    Какие сложности в1С выставляешь сч. факт. на аванс при реализации выстав. сч. факт. зачет аванс автомат. в декларации расчет тоже автомат

  18. #18
    Аноним
    Гость
    и можно ли при этом принять к зачёту НДС по приобретённым материалам.

    Принять к вычету НДС без реализации можно , но вы тут же попадаете на камеральную проверку ( читай ст.88 п.8 НК ) , а уж налоговики "постараются" не принять НДС к вычету и пойдете Вы судиться. Если готовы - вперед.

  19. #19
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    Принять к вычету НДС без реализации можно , но вы тут же попадаете на камеральную проверку ( читай ст.88 п.8 НК ) , а уж налоговики "постараются" не принять НДС к вычету и пойдете Вы судиться. Если готовы - вперед.
    но - будет НДС с аванса

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •