×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Вопрос

  1. #1
    Издатель_Волгоград
    Гость

    Вопрос Вопрос

    Вопрос.
    Наша организация занимается издательской деятельностью.
    Процесс примерно такой. По бюджету дают деньги по 340 на бумагу. Мы покупаем бумагу. Эту бумагу мы списываем. Из этой бумаги делаются газеты и журналы. Себестоимость журналов определяет вышестоящий комитет. Смысл такой, что журнал состоит из нашей бумаги и услуг верстки. А полиграфические услуги делает другая организация. ТАК вот. Оплата наших услуг (бумага+верстка) оплачивается на наш внебюджетный счет. Внимание вопрос: КАК ЭТО ОТРАЗИТЬ В УЧЕТЕ????
    Мы делаем так.
    1.401.01.272-1.105.06
    2.201.01-2.401.01.130
    Понимаем что это неправильно, но в голову ничего не приходит. ХЕЛП????
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,191
    А Вы всю цепочку распишите, Вот, "оплата оплачивается" на внебюджетный счет. Дальше куда денежки с внебюджетного счета деваются?
    ps: вот похожая тема даже с первой страницы еще не ушла.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    [QUOTE
    2.201.01-2.401.01.130
    [/QUOTE]

    проводка в принципе не корректна. в любом случае должен присутствовать счет 20503 или 20510

  4. #4
    Издатель_Волгоград
    Гость

    Эврика

    Деньги которые получаем по внебюджету тратим на себя.
    Ну поставлю я 205. Но закрывать его все рано 401 придеться. ХЕЛП!!!!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •