День добрый.
При импорте товара мы таможенные платежи и НДС одной платежкой перечислили на УФК(таможня). В платежке указано 10216000; 96; предоплата таможенных платежей, - ________ руб., ООО "Фирма", ИНН , КПП , ОКПО . НДС не облагается. Банк говорит, что надо было НДС отправлять прямо в бюджет, а не на таможню, и указывать, что это перечисление НДС.
Мы действительно не так перечислили?