×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2007
    Сообщений
    768

    Раздельный учет НДС в книге покупок

    Столкнулась с раздельным учетом НДС, наконец, например: 15 октября получили счет-фактуру с НДС 40000 руб. выручка по внутреннему рынку 20% делаем запись в книге покупок 15 октября на 8000 руб. Кредит 19-3, хотя мы об этом узнаем только в конце октября, наверное, в книгу покупок заносим 31 октября.
    31 октября по правилам по экспорту делаем запись в книге покупок на причитающиеся 32000 руб. Кредит 19-6 и сдаем копию счета-фактуры в налоговую вместе с декларацией по НДС.
    Когда камералят внутренний рынок за октябрь копию этой же фактуры сдаем, правильно? Получается, что одну и ту же кипу счетов-фактур мы два раза заносим в книгу покупок и сдаем в разные кабинеты.
    Или можно пару счетов-фактур по общехозяйственным расходам кинуть на экспорт, пару - на внутренний рынок главное, чтоб сумма НДС попадала под 20%.
    Кто как делает, как правильно, подскажите, пожалуйста.
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось Julia 2006; 04.12.2007 в 22:20.

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Заношу 8000 и 32000 31 октября, в разные колонки книги покупок. Сдаю в одном экземпляре, декларация едина, кто какой раздел (ставку) камералит мало волнует.

  3. #3
    Клерк Аватар для AIN
    Регистрация
    02.08.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    25
    31 октября по правилам по экспорту делаем запись в книге покупок на причитающиеся 32000 руб. Кредит 19-6 и сдаем копию счета-фактуры в налоговую вместе с декларацией по НДС.
    Sorry, но ведь если 80% по с/ф идет на экспорт, то в книгу покупок заносится только когда собран пакет документов ( в течение 180 или 90 дней).

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2007
    Сообщений
    768
    Будем считать, что пакет документов собран 31 октября, уже ясно, два раза вносим в книгу покупок, два раза копируем, потому что экспорт и внутренний рынок проверяют разные отделы, а так делать не правильно, да, даже если прописать в учетной политике?
    пару счетов-фактур по общехозяйственным расходам кинуть на экспорт, пару - на внутренний рынок главное, чтоб сумма НДС попадала под 20%

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    в книгу покупок заносится только когда собран пакет документов
    Так из фразы
    31 октября по правилам по экспорту делаем запись в книге покупок на причитающиеся 32000 руб.
    я поняла, что пакет в октябре собран.
    два раза копируем, потому что экспорт и внутренний рынок проверяют разные отделы,
    А это они пусть между собой разбираются кто и что проверяет. Вам требование выставили с перечнем документов, необходимых для подтверждения правомерности заявленных вычетов, вы представили.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •