×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    746

    Возмещение НДС Налогоплательщик 3.0

    Вопрос по программе
    У меня получен счет фактура из банка на банковкие услуги в течене месяца, я ведь могу этот НДС принять к зачету, так, а нужно ли его в программу заносить и в какую тогда графу по НДС??? У нас организация 100% занимается только экспортом. Или просто в декларации сумму указывать и в какой графе. Огромное всем спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    имхо в прогу вносятся все с/ф, по которым требуете возмещение.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    746
    а если счет-фактуру из банка я получаю датированную 31.10, могу ли я подать ее в возмещении за ноябрь?Или только в октябре могла подавать?

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Хоть в январе. Вы сами определяете момент образования налоговой базы и сами распределяете входной налог.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    746
    а если счет фктура трехмесячной уже давности налоговки не скажут, о чем же вы раньше думали нужно было и подавать раньше. Возможно такое что не примут

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Настюшка вы понимаете когда налоговая база образуется при реализации по ставке 0%? Какая разница когда получен с/ф и налог отражен на 19сч, он у вас там висит до момента возникновения базы: либо на последний день месяца, в котором собраны документы, либо дату отгрузки, если они не собраны в срок 180 (90) дней.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    746
    теперь все поняла, огромное спасибо Вам, большое большое спасибо

  8. #8
    Орешек знаний.Тверд.Но... Аватар для AndyGr
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    661
    Я сейчас возмещаю НДС по с/ф 2003 года.

  9. #9
    Клерк Аватар для AIN
    Регистрация
    02.08.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    25
    нужно ли его в программу заносить и в какую тогда графу
    У меня из банка с/ф с НДС на комиссию по вал.контролю. Заношу в раздел "Сведения о дог. с иными лицами", предмет договора:"иные услуги"

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •