Вопрос собственно вот в чем, ИП на ОСНО является плательщиком НДС,
Когда фиксировать счет фактуру в книге продаж
1 в момент отгрузки товара на реализацию (оплата может быть произведена в следующем налоговом периоде)
2 в момент оплаты товара (оплата может быть частичной)
Я так понимаю для расчета НДС надо бы фиксировать по огрузке, но ведь продал это когда деньги получил
Растолкуйте не понятливым![]()