×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Олли
    Гость

    Непроведенные документы в КП

    Подготовила документы: накладная и счет-фактура. Провела сразу, ошиблась. А не надо было. Не подписали. Сделала документы непроведенными. Не удалила. Подпишут позже. Пересчитала итоги. А в книге продаж и декларации НДС все равно включается. Как убрать?
    1С 7.7 491

    Подскажите пожалуйста.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Fosihas
    Гость
    ну в такое как то сложно верится.

    ну в декларации это сложно найти конци, а вот в книги продаж это можно, там по выведенной строке счелкнуть и выйдется каким она документом сфомированно.

  3. #3
    Олли
    Гость
    Ну вот так получается, сама не пойму.
    Я щелкаю, там и выводится документ, который я сделала непроведенным.
    Т.е. док непроведен уже, а КП и декларации остается. Не хочет 1С его из продаж его убирать. Спасите. не знаю чего делать.

  4. #4
    Олли
    Гость
    Программа включает сохраненные, но не проведенные доки в КП. Попробовала снять снять отметку "включить вкнигу продаж", провела док. Из КП "ушло". Потом вернула "включить в КП", сделала непроведенным, но док сохранила. Опять в КП "пришло". Это что? Может там настройки какие есть, чтоб поправить?

  5. #5
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Документ формирования записей перезаполни.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  6. #6
    Олли
    Гость
    Отгрузку и сф заполнила по новой. Сохранила, но не провела. Все то же самое. Если ставишь "включить в КП", включается в КП и декларацию, даже при НЕпроведенном доке. Отгрузка при непровденном документе в реализацию не включается. А НДС при таком-же непроведенном счф идет в начисленный НДС. Что я делаю не так?

    Спасибо.

  7. #7
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Есть такое дело. в отчете КнигаПокупок нет проверки проведенности документа, поэтому и попадает.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  8. #8
    Олли
    Гость
    Т.е алгоритм такой:
    завожу документ. Галку на "включить в КП" НЕ ставлю. Потом, когда надо его провести, захожу в документ, галку ставлю, потом провожу. Так?

    Ох, боюсь забуду где нить. У меня этих документов немеряно. Подписывают долго, все сверяют, не поднаписали ли материалов при ремонте. Выверяют неделями. Некоторые доки вообще приходится перепроводить следующим месяцем.

  9. #9
    Олли
    Гость
    Да, когда документы подписывают следующим месяцем, мне приходится перепроводить. Сбивается нумерация. Приходится перенабивать и перевыдавать. Благо еще заказчики "свои". Не могу я постоянно уточненки сдавать, если они будут подписывать через месяц, предыдущим.
    Если выписывать в другой программе, нумерацию не отследишь. Тут есть какой-нить выход? Риторический вопрос, да?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    29.08.2007
    Сообщений
    20
    Олли, я правильно поняла, вы делаеете с-ф и накладную датой например 10 сентября, отдаете своим клиентам на подпись, они возвращают вам в октябре и вы проводите этот документ в октябре с датой 10 сентября? или вы его когда полусаете в октябре переписываете с очередным номером в октябре и меняете дату на октябрь, а затем переписываете (меняете нумерацию) все другие с-ф? или что то не понятно вы объяснили. как то сложно все получается.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    29.08.2007
    Сообщений
    20
    Цитата Сообщение от Олли Посмотреть сообщение
    Да, когда документы подписывают следующим месяцем, мне приходится перепроводить. Сбивается нумерация. Приходится перенабивать и перевыдавать. Благо еще заказчики "свои". Не могу я постоянно уточненки сдавать, если они будут подписывать через месяц, предыдущим.
    Если выписывать в другой программе, нумерацию не отследишь. Тут есть какой-нить выход? Риторический вопрос, да?
    Зачем вы так себе все усложняете. делайте например так, после оказания услуг и проведенных работ составляйте сметную документацию на фактические работу/услуги и акт выполненных работ, но дату не ставьте, в котором все будет видно и прописано (наименование количество, цена суммы итоговые и всего к оплате) пусть себе проверяют. как проверят, подпишите датой на день подписания, на основании этого выставите счет на оплату, как придут деньги, выставляйте с/ф, и нумерация будет в порядке и перепроводить ничего не нужно будет.

  12. #12
    Олли
    Гость
    Гота, да вы правильно поняли. Я выписываю акт и счф с определенной датой. Подписывают иногда очень долго из-за постоянных сверок. Я пробовала выписывать только после сверок. Тогда вообще тянут. А у нас НДС ежемесячный, мне надо хоть-что закрыть. Я иногда провожу на свой страх и риск неподписанные доки. Иначе вообще никакой отгрузки или вычета может не быть. (с подрядчиками та-же история, сумму скажут, а доки несут неделями)
    Потом после проверки суммы иногда меняются, или вообще приносят сентябрьские документы в ноябре.
    Нумерация у меня сбивается, если какие-то документы не подписаны, и выверка показала, что суммы будут меняться, тогда мне приходится их "вычеркивать", это если принесли в срок и я успеваю до сдачи НДС. Если все подписано и по суммам сошлось, тогда нормально.

  13. #13
    Олли
    Гость
    Спасибо!!!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •