×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 44
  1. #1
    хочу все знать Аватар для Lippa
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    732

    Вопрос Производство и бух.учет

    Добрый день. Прошу помощи у знающих спецалистов.
    Дело в том что, с производством, как таковым ни когда не имела дела.
    У нас организация занимается оптовой торговлей оборудования. И тут на тебе, был куплен материал после который был доработан, и из которого получились готовые изделия которые затем успешно продали, так же оптом.
    Суть вопроса заключается в том, что мне неведомо совсем как в бух. учете все это отразить?
    Понимаю лиш то что купленный материал ставлю на сч 10, затем с 10-го счета на 20 или же 43? Дело в том что готовые изделия мы изготавливали из своего материала но при помощи сторонних организаций. А затем куда? 40-й счет или же 43-й. И как все это окажеться на 41 счете, чтоб как товар все это списать?
    Пожалуйста, не оставте меня с моей проблемой! Дело в том что я очень "начинающий бухгалтер".
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    20 - 10 :: списали свой
    20 - 60 :: услуги сторонней
    43 - 20 :: готовая продукция
    90 - 43 :: продали
    Best regards, Михаил

  3. #3
    хочу все знать Аватар для Lippa
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    732
    mvf, большое спасибо!

  4. #4
    хочу все знать Аватар для Lippa
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    732
    43 - 20 :: готовая продукция
    90 - 43 :: продали
    Ещё пожалуйста, какими это документами делать в 1С (1С-Бухгалтерия)?
    Последний раз редактировалось Lippa; 13.08.2007 в 16:42.

  5. #5
    Молодой специалист Аватар для Ангелочек
    Регистрация
    20.04.2007
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,043
    43-20 - выпуск продукции
    90-43 - реализация
    Я подумаю об этом завтра (с)

  6. #6
    хочу все знать Аватар для Lippa
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    732
    это документами делать в 1С (1С-Бухгалтерия)?
    Нашла один единственный документ кот.более менее подходит "Передача готовой продукции на склад", попробовала... Так программа формирует проводки Д21 К40. Может так оставить? Тогда что делать с 20-м и 43-м счетом?
    Боже мой, помогите пожалуйста!!

  7. #7
    хочу все знать Аватар для Lippa
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    732
    90-43 - реализация
    это в моем случае документ "Отгрузка товаров, продукции"
    43-20 - выпуск продукции
    а это что? хоть убейте меня не могу найти документ.

  8. #8
    Молодой специалист Аватар для Ангелочек
    Регистрация
    20.04.2007
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,043
    Видимо у нас был уже после написан документ нашими программистами "выпуск продукции" который формировал себестоимость и количество выпущенного на 43-счете.
    21 - это полуфабрикаты собст. произ.-ва я так думаю он вам не пойдет. Может вручную?
    Я подумаю об этом завтра (с)

  9. #9
    хочу все знать Аватар для Lippa
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    732
    Может вручную?
    А как? Т.е. прямо товар который у нас получился "оприходовать" вручную?
    Извините если задаю глупые вопросы.

  10. #10
    хочу все знать Аватар для Lippa
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    732
    Дайте пожалуйста кто нибудь совет. Как лучше в этой программе приходов. товары собственного производста?
    Может бух.справка? но ведь должен же быть документ

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    09.08.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    15
    10-60 приход, "Поступление товаров/материалов"
    20-10 списание в производство, "Перемещение материалов"
    20-60 услуги сторонней организации
    Если отдаете кому-то на доработку/переработку делаете М-15 "Отгрузка материала на сторону". После доработки/переработки по М-15, но уже от вашего контрагента приходуете у себя.
    43-40 приходуете ГП на склад документом "Передача готовой продукции на склад"
    90.2-43 отгружаете "Отгрузка товаров, продукции"
    Когда будете делать закрытие месяца, программа регламентными документами закроет 20 на 40.

    Если нет под рукой программиста, сделайте приход ГП на склад вручную, чтобы избежать вашего 21сч. Попробуйте так:
    43-20 снимаете все, что собралось на 20-ке
    90.2-43

    Если производство примет массовый характер - зовите програмера.
    При настроенной программе с/с сформированная на 20 закрывается на 40
    С 40 идет на 43. С 43 на 90.2

  12. #12
    хочу все знать Аватар для Lippa
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    732
    приход ГП на склад вручную, чтобы избежать вашего 21сч. Попробуйте так:
    43-20 снимаете все, что собралось на 20-ке
    именно так и сделала, но когда стала отгружать "Отгрузка товаров продукции", пишет что товаров нет на складе.
    Делала все в бух.справке (чтоб можно было хоть чего распечатать), кол-во проставляла. Что делать?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    09.08.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    15
    посмотрите на какой склад оприходовали ГП и с какого отгружаете.
    А распечатать надо будет еще и МХ-18 (могу ошибаться, программы под рукой сейчас нет). Это накладная на приход ГП

  14. #14
    хочу все знать Аватар для Lippa
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    732
    посмотрите на какой склад оприходовали ГП и с какого отгружаете.
    склад проверила, все верно. Мне кажется что документ "Отгрузка товаров прод-ии" это проводки Д90 К41, а я то все оприходовала на 43 счет вот она ничего и не видит. А корректна проводка Д41 К20 ?

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    09.08.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    15
    В производстве "Отгрузка товаров, продукции" это Д90.2 К43.
    А 41 к производству отношения не имеет.
    А конфигурация то у вас какая?

  16. #16
    хочу все знать Аватар для Lippa
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    732
    К сожалению у меня 1С Предприятие, Бухгал.учет редакц.4.5 (7.70.481)
    Как мне быть????

  17. #17
    хочу все знать Аватар для Lippa
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    732
    К сожалению у меня 1С Предприятие, Бухгал.учет редакц.4.5 (7.70.481)
    Как мне быть????
    Подскажите пожалуйста, если технически это сделать в программе не возможно?
    Ведь есть наверное какое нибудь решение, ну быть может проводка Д 41 К43. Знаю не корр-но, но как иначе?

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    24.05.2006
    Сообщений
    9
    Цитата Сообщение от Lippa Посмотреть сообщение
    К сожалению у меня 1С Предприятие, Бухгал.учет редакц.4.5 (7.70.481)
    Как мне быть????
    В типовой конфигурации 1С Предприятие, Бухгал.учет редакц.4.5 (7.70.481) все необходимое имеется.
    Опуская приобретение материалов:
    1) Проведите документ "Передача готовой продукции на склад"; если все правильно сделать (отнормируйте расход сырья (ваши материалы) и автоматом спишите их - закладка автосписание), то этот документ сгенирирует все необходимые проводки...
    2) Завершите операцию документом "Отгрузка товаров, продукции"
    Если с пунктом 1 будут затруднения, то можно подготовить операцию вручную

  19. #19
    Клерк Аватар для MaraSt
    Регистрация
    02.11.2006
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    193
    В справочнике "Номенклатура" проверьте в карточке, чтобы был "Тип" не "Товар", а "Продукция"

  20. #20
    хочу все знать Аватар для Lippa
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    732
    В справочнике "Номенклатура" проверьте в карточке, чтобы был "Тип" не "Товар", а "Продукция"
    Спасибо, все так и сделала. Сформировались проводки Д40 К43. Товар успешно реализован документ "Отргрузка товаров, продукции"
    Что теперь делать с сч 40?Закроется ли он документом "Закрытие месяца" (у меня в этом документе нет даже намека на счета 20,40,).

    если все правильно сделать (отнормируйте расход сырья (ваши материалы) и автоматом спишите их - закладка автосписание), то этот документ сгенирирует все необходимые проводки...
    а это что то совсем не поняла
    документ "Передача готовой продукции на склад";
    пожалуйста , какую ставить стоимость ( я взяла весь 20 счет, все расходы, и поставила на готовую продукцию)
    Ивините, что так много глупых вопросов!

  21. #21
    хочу все знать Аватар для Lippa
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    732
    Я конечно понимаю что мои глупые вопросы надоели но все де осмелюсь спросить ещё раз:
    Что теперь делать с сч 40?Закроется ли он документом "Закрытие месяца" (у меня в этом документе нет даже намека на счета 20,40,).
    Пробовала "закрытие месяца" с 40 счета ни чего ни списалось на 20-й?
    Это тоже интересно:
    пожалуйста , какую ставить стоимость ( я взяла весь 20 счет, все расходы, и поставила на готовую продукцию)

  22. #22
    Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,323
    пожалуйста , какую ставить стоимость ( я взяла весь 20 счет, все расходы, и поставила на готовую продукцию)
    Меня тоже интересует этот вопрос. Я по образцу, оставленному от прежнего бухгалтера ставлю стоимость, по которой будет эта продукция реализована. А сама сомневаюсь, но разобраться не могу, т.к. нет бух.образования. Может кто-нибудь сможет нам разъяснить?
    Оксана

  23. #23
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    В карточке номенклатуры стоимости/цены какие нибудь стоят?

  24. #24
    Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,323
    В карточке номенклатуры стоимости/цены какие нибудь стоят?
    Да, там плановая с/с, она же всегда совпадает с ценой отгрузки.
    Оксана

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    14.02.2009
    Сообщений
    325
    все идет на сч 40, а отгрузка у меня с сч 41 . что делать ?

  26. #26
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    читать тему с начала
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    14.02.2009
    Сообщений
    325
    прочитала счет 40 так и не закрылся

  28. #28
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,572
    Юлллллллия, кроме того, что прочитали, вы что-то сделали, чтобы отгрузка шла через 43 счет? Вид номенклатуры, например, поменять?

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    14.02.2009
    Сообщений
    325
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Юлллллллия, кроме того, что прочитали, вы что-то сделали, чтобы отгрузка шла через 43 счет? Вид номенклатуры, например, поменять?
    хОТЬ режте не понимаю. то есть я должна сделать документ отгрузка товара,продукции, но при этом в номенклатуре поставить продукция? а потом закрытие месяца перепровести? вид отгрузки ставить со счета 90 или счета 45?

  30. #30
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,572
    В справочнике номенклатуры в самом продаваемом товаре надо сказать, что это продукция (если речь о той разновидности 1с, которую в этой теме три года назад обсуждали)

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •