×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 22 из 22
  1. #1
    Бухгалтерррр
    Гость

    Осторожно Продажи по Договору комиссии

    Подскажите!
    У меня продажи по договору комиссии, я комитент, мой покупатель комиссионер.
    1)Какие проводки при отгрузке товара?
    2)Каие проводки делать, когда комиссионер предоставляет отчет о реализации?
    3)И что делать(как приходовать, проводки) со счет-фактурой о комиссионном вознаграждении?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    Мало информации о ваших взаимоотношениях с комиссионером. Кто заключает договора с покупателями, от чьего имени. Комиссионер - с участием в расчетах?

  3. #3
    Молодой специалист Аватар для Ангелочек
    Регистрация
    20.04.2007
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,043
    Мы делали следующим образом:
    Д 43/20 К 43/1 - отгружен товар комиссионеру ( по факту отгрузки)
    Д 62/1 К 90/1 - реализация ( по отчету комиссионера)
    Д 90/2 К 43/20 - себестоимость ( по данным отчета комиссионера)
    Д 90/3 К 68/2 - начислен НДС с продажи
    Д ( вот честно не помню но вроде) 20 К 60,1 - на вознаграждение
    Д 19 К 68/2 - на сумму НДС с вознаграждения
    Д 60/1 К 62/1 - взаимозачет ( чтобы комиссионеры не висели на разных счетах)
    Я подумаю об этом завтра (с)

  4. #4
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    Цитата Сообщение от Ангелочек Посмотреть сообщение
    Д 19 К 68/2 - на сумму НДС с вознаграждения
    ( чтобы комиссионеры не висели на разных счетах)
    Д19 К60.1

  5. #5
    Молодой специалист Аватар для Ангелочек
    Регистрация
    20.04.2007
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,043
    Сори...точно ....опечаталась....
    Я подумаю об этом завтра (с)

  6. #6
    Бухгалтерррр
    Гость
    Так запись книги покупок мы делаем с вознаграждения?
    И скажите какие проводки мы делаем, если уже у нас поступления товаров по договору комиссии, т.е. я комиссионер, а мой поставщик комитент?
    Например поступили товары на сумму 100руб. в т.ч. НДС 15,25руб.
    По какой цене приходую(указывать ли НДС?) и когда делаю запись книги покупок?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2005
    Сообщений
    178
    какие проводки мы делаем, если уже у нас поступления товаров по договору комиссии
    Д 004, т.к. товар вам не принадлежит, вешаете на забалансовый (в оценке, указанной в накладной кимитента)
    К 004 по мере реализации на оснвании отчета комессионера (в той же оценке)
    и когда делаю запись книги покупок?
    а что вы в этом случае покупаете?

  8. #8
    Бухгалтерррр
    Гость
    Я покупаю товры по договору комиссии и потом продаю по договору комиссии.
    И мне как то непонятно почему на 04 счет.

  9. #9
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    как комитент вы учитываете товары на балансе, когда вы выступаете комиссионером - за балансом (т.к.не ваши)

  10. #10
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    вы нас не запутали, у вас сколько договоров комиссии?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2005
    Сообщений
    178
    И скажите какие проводки мы делаем, если уже у нас поступления товаров по договору комиссии, т.е. я комиссионер, а мой поставщик комитент?
    из этой фразы можно понять, что комитент передает вам (комиссионеру) товар для последующе реализации. Так вот если это так, то полученный товар вам не принадлежит на праве собственности, и не имеете права вешать на баланс, поэтому и 004, т.е. за балансом!

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2005
    Сообщений
    178
    у вас сколько договоров комиссии?
    я так понимаю, что договор-то один, просто включающий себя и покупку и продажу товара по поручению комитента!!!

  13. #13
    Аноним
    Гость

    договор комисси

    У вас реализация комиссионных товаров розницей?

  14. #14
    Бухгалтерррр
    Гость
    У меня 1 поставщик, у которого я покупаю товар по договору комиссии и потом продаю товар своим покупателям(комиссионерам) тоже по договору комиссии.
    Если товар от поставщика(комитента) я не приходую на 45, 41 счет, а приходую только на Д 04 счета, то тогда и при отгрузке мне не нужно делать проводки:
    Д45 К41
    Д62 К90.1
    Д90.2 К45
    Д90.3 К68
    а просто сделать проводку Д60 К04,
    и только делать все положенные проводки по комиссионным вознаграждениям?

  15. #15
    Молодой специалист Аватар для Ангелочек
    Регистрация
    20.04.2007
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,043
    Забалансовые счета не корреспондируются. Вы можете сделать проводку
    Д 004 или К 004 без второго счета.
    Я подумаю об этом завтра (с)

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2005
    Сообщений
    178
    а просто сделать проводку Д60 К04,
    вы это о чем??? при чем здесь НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (сч 04)!!! я говорила о забалансовом счете - 004.
    Напишу правильные проводки, если уточните ситуацию, при чем здесь "комиссионер" и "покупатель"??? это вещи суть разные

  17. #17
    Клерк Аватар для Танкист
    Регистрация
    13.10.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    442
    Извините, что вклиниваюсь. С этого года НДС облагается любая отгрузка товара или нет? Т.е. фирма А дает на комиссию товары фирме Б. При этом А должна сразу уплатить НДС? А фирма Б сразу принять НДС к зачету?

  18. #18
    Клерк Аватар для VEM
    Регистрация
    16.10.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,261
    При этом А должна сразу уплатить НДС?
    Нет.
    А фирма Б сразу принять НДС к зачету?
    Что фирма Б собирается принимать к зачету? НДС по товару, принятому на комиссию? Так она же товар не покупает...

  19. #19
    Молодой специалист Аватар для Ангелочек
    Регистрация
    20.04.2007
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,043
    НДС при отношениях комиссии учитывается и уплачивается при отчете комиссионера.
    Я подумаю об этом завтра (с)

  20. #20
    Клерк Аватар для Танкист
    Регистрация
    13.10.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    442
    А как же положение о том, что НДС уплачивается по дате наиболее ранней (отгрузка - по комиссии)?

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    253
    У комитента
    Д 45 К 41 передан товар комиссионеру
    (накладная)

    Д 62 К 90
    Д 90 К 68
    Д 90 К 45 по товарному отчету

    Д 44, 19 К 76 (или 60) мы через 76 проводим - комиссионное вознаграждение - (сч/ф и акт от комиссионера)

    У комиссионера

    Д 004 -получен товар (только накладная)

    Д62(покупатель) К76 (комитент) (накладная и сч/ф для покупателя)
    К004 - реализован товар


    Д 76 (комитент) К90
    Д 90 К 68 -комиссионное вознаграждение


    У нас коминет передает комиссионеру 1 счет-фактуру по данным товарного отчета, Этот счет-фактура регистрируется в журнале регистраций полученных сч/ф , но на НДС не влияет

    + у нас разработан финансовый отчет комиссионера, где сообщаются данные по движению товар, денежных средств (где аванс, где оплата), который предоставляется до 10 числа следующего месяца -

    если хотите могу выслать образец

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    253
    если вы и комитент и комиссионер (очень длинная цепочка)

    - вы по договору имеете право на комиссию передавать?

    тогда при передаче товара дальнейшему комиссионеру к 004 и видимо какая-т очень хорошая аналитика должна у вас быть....

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •