Привет всем! Хотела бы еще раз удостовериться в правильности действий по поводу НДС, т.к. новичок в это деле - была на УСНО.
Ситуация такая:
1) Завод-поставщик поставляет нам товары.
2)За нас оплачивает 3 лицо (сч. 76).
3)Товар оприходовали, НДС поставили к Зычету всю сумму.
4)Далее мы возвращаем некачественный товар - выставляем с/ф и накладную с минусами (данный НДС не принимаем к вычету).
5) Затем наш клиент оплатил нам авансом (мы выписываем с/ф на аванс) и в этот же день мы отгрузили товары (делаем зачет части аванса). Аванс полностью не отработан.
У меня вопрос: весь аванс необходимо указывать в декларации или оставщуюся часть? И как оформлять аванс? А то я выписываю с/ф, которая автоматически регистрируется в книге продаж. Это все манипуляции с авансом!