Добрый вечер!
Очень нужна помощь!!!!!
По учетной политике НДС принимается "по отгрузке".
Ситуация такая: покупатель внес предоплату в конце налогового периода, товар мы не отгрузили. Что я должна сделать? Счет-фактуру на аванс? В какую книгу: покупок или продаж? И в дальнейшем, когда товар отгрузим..
И еще вопрос: в предыдущих кварталах был НДС к возмещению, скажем 20000, а в этом, вроде как вылезает сумма к оплате, скажем 100000. Могу ли я уменьшить сумму и заплатить 80000 или это делается как-то по-другому и платить надо 100000?
Заранее благодарна..