×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2006
    Сообщений
    495

    Претензии и НОБ

    Наша Фирма - посредник в грузоперевозках на ОСНО.
    Работает по схеме - для заказчика осуществляет грузоперевозку за счет привлечения водителей из соответств.фирм.
    Бывает, что эти водители доставляют груз, а при приемке товара выясняется, что что-то повредилось по вине перевозчика.
    В этом случае заказчик выставляет претензию нам, как фирме перевозчику, а мы свою очередь определяем эту претензию непосредственно той организации, которая осуществила перевозку.
    Каким образом сумма претензии влияет на НОБ по прибыли для Налогового учета и на НДС:
    Когда мы платим эту сумму заказчику - НОБ уменьшаем
    а когда нам выплачивают сумму претензии - НОБ увеличивается?
    НДС - тот, который нам выплачивают претензию, с этой суммы НДС в бюджет, а тот НДС который мы платим заказчику, его можно к вычету?
    Поделиться с друзьями
    Не ошибается тот, кто ничего не делает

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2006
    Сообщений
    495
    Может кто знает.
    Сумму претензии начислила на поставщика. Он с ней согласен и оплатит.
    Как правильно отразить НДС
    Какие проводки-
    44-60 Сторно на сумму претензии без ндс
    90.2-68 - восстановили НДС с суммы претензии
    60-76.2-предъявлили поставщику претензию без НДС
    19-76.2 ндс с претензии
    76.2-91.2 - начислили претензию
    76.2 -68 - начислили ндс
    Но получается, что дважды кредитуется 68 счет (один раз при восстановлении, другой при начислении). и нужно ли сторнировать.
    Прокмментируйте плиз как правильно.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает

  3. #3
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    Нет здесь сторно. Признанные претензии - относятся на доходы или расходы.
    Демидова Татьяна

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2006
    Сообщений
    495
    Да, я поняла что сторно - это я погорячилась. Признанные претензии это внереализационные доходы или расходы с этим тоже понятно. А
    Больше всего волнует НДС, который заказчик вкл.в т.ч.в претензию и мы также его вкл. в претензию выставленную нашему поставщику.

    Когда мы платим признанную претензию, то в БУ сумма претензии отразится на дебет 91.2 полностью, а для НУ сумма пойдет в расходы без НДС.
    Когда нам платят претензию, то здесь как быть - и сумма претензии на увеличение НОБ по прибыли и начисленный НДС будет на увеличение НОБ по НДС?
    Вот например признан.претензия 30000р. в тч. НДС. Мы посредники между заказчиком и перевозчиком. Претензию нам выставил заказчик, мы ее признали и оплатили ему, а в свою очередь мы выставили перевозчику, тот то же все признал - в итоге
    по прибыли - во внереализационные доходы 25423
    во внереализационные расходы 25423,
    а по НДС
    Кредит 68 - 4756
    Дебет 68 - ничего.
    Я правильно поняла или .....
    Не ошибается тот, кто ничего не делает

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •