×
×

Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: gala-pam; Ключевые слова:

Страница 1 из 3 1 2 3

Поиск: На поиск затрачено 0.09 сек.

  1. Ответов
    3
    Просмотров
    350

    Спасибо, признаю

    Спасибо, признаю
  2. Ответов
    3
    Просмотров
    350

    Возврат товара-реализация или нет?

    Здравствуйте, подскажите, вернули товар Поставщику, качественный он или нет, никто уже не скажет.
    Операцией возврата сделаны проводки: Д76,02 К10,01- списана ст-сть материалов, Д76,02 К...
  3. Возврат товара поставщику и декларация по прибыли

    Здравствуйте, подскажите, вернули товар Поставщику, качественный он или нет, никто уже не скажет.
    Операцией возврата сделаны проводки: Д76,02 К10,01- списана ст-сть материалов, Д76,02 К...
  4. Неужели никто не знает?:(

    Неужели никто не знает?:(
  5. Я такие копейки тоже списывала на 91,02 (но...

    Я такие копейки тоже списывала на 91,02 (но непринимаемые к НУ), думаю вопросов не будет:)
  6. Ответов
    6
    Просмотров
    560

    Спасибо, пойду в раздел 1С:yes:

    Спасибо, пойду в раздел 1С:yes:
  7. Как отразить переходящие отпускные по НУ в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия

    Здравствуйте, подскажите, как отразить переходящие отпускные по НУ в 1с8.3 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.51.14),
    делаю начисление отпуска 28.06.17, отпуск по 04.08.17, по НУ учету...
  8. Ответов
    6
    Просмотров
    560

    Я знаю про эти два подхода, хочется мнение...

    Я знаю про эти два подхода, хочется мнение форумчан, как они в основном действуют, особенно при отражении в программе 8.3?
  9. Ответов
    6
    Просмотров
    560

    Отпускные переходящие-надо ли делить?

    Здравствуйте, подскажите по отпускным, пож-та, отпуск начислен 28.06.17, а начинается в июле и продолжается в августе (человек не был в отпуске 2 года).
    В бух. учете все начисления отражаются июнем,...
  10. Вот прямо по полочкам все, есть теперь понимание,...

    Вот прямо по полочкам все, есть теперь понимание, СПАСИБО!!!
  11. Да, только во взаимозачете я уже ставлю не 62,02...

    Да, только во взаимозачете я уже ставлю не 62,02 а 62,01,0 т.к. предоплатой я закрыла 4056000,00, а 376000,00 после проведения накладной повисает в Д62,01, И ПРОВЕДЯ ВЗАИМОЗАЧЕТ ПО Д 60,01 К 62,01,...
  12. ДА, согласна, спасибо!!!!!

    ДА, согласна, спасибо!!!!!
  13. Так все же, про взаимозачет я засомневалась...

    Так все же, про взаимозачет я засомневалась теперь, разве в момент отгрузки Покупателю (несмотря на его огромную предоплату) в этот момент у него не возникает задолженности по отгрузке, а то и...
  14. СПАСИБО ЧТО ПОУЧАСТВОВАЛИ И ДАЛИ ОТВЕТЫ, сейчас...

    СПАСИБО ЧТО ПОУЧАСТВОВАЛИ И ДАЛИ ОТВЕТЫ, сейчас буду пробовать!
  15. Поставка от Покупателя на 376000,00 (услуги),...

    Поставка от Покупателя на 376000,00 (услуги), наша отгрузка Покупателю -4432000,00, я об этом думала, поменять время проведения документа, сначала взаимозачет, потом отгрузка , потом книга покупок...
  16. Может я чего-то не понимаю, Покупатель поставил...

    Может я чего-то не понимаю, Покупатель поставил услугу мы должны оплатить, но платить мы не будем, ааааааааааааааа, пока они нам ничего не должны-НЕТ и взаимных требований, так ведь!?
    Если я выкину...
  17. Этой проводкой не НДС начисляю, а зачитываю долг...

    Этой проводкой не НДС начисляю, а зачитываю долг перед Покупателем по входящим услугам с 60 на 62).
    А НДС начисляю Д76АВ К62,2.
  18. Я могу, конечно оставить на 60счете, но есть...

    Я могу, конечно оставить на 60счете, но есть подписанный акт взаимозачета с Покупателем, что эта сумма увеличивает их переплату, имею я право игнорировать акт, не переводить на 62.2, а когда будет...
  19. На основании акта взаимозачета , подписанного с...

    На основании акта взаимозачета , подписанного с Покупателем, затем, чтобы сальдо не висело, т.к. оплачивать мы все равно не будем эти услуги, а зачитываем в счет задолженности (переплаты) Покупателя...
  20. Наш контрагент ПОКУПАТЕЛЬ (ЗАКАЗЧИК) У НАС...

    Наш контрагент ПОКУПАТЕЛЬ (ЗАКАЗЧИК) У НАС СТРОИТЕЛЬСТВО, поэтому мы стали должны больше. Он поставил услугу (ген. услуги), оприходовали на 60 счет, затем сделали ЗАЧЕТ СЧЕТА с 60 НА 62.2, чтобы не...
  21. Подскажите, по НДС по взаимозачету, надо ли начислять?

    Здравствуйте, подскажите, кто может, пож-та, ситуация такая:
    1. У контрагента была большая предоплата (К62,02-Д76АВ)
    2Произошла отгрузка, на меньшую сумму, произошел зачет аванса (Д62,02-К76 АВ)...
  22. Ответов
    1
    Просмотров
    1,393

    Вопрос по непринимаемым расходам

    Здравствуйте, подскажите, как правильно учесть непринимаемые расходы, а то уже начала сомневаться:
    Д 26 К 60 поступление услуг поставщика (в налоговом учете- Д 26 К 60 галочка "непринимаемые")
    или ...
  23. Ответов
    5
    Просмотров
    2,009

    Что вы имеете ввиду, к какой еще ответственности,...

    Что вы имеете ввиду, к какой еще ответственности, доплатим ндс, пени, сдадим уточненку, какая еще ответственност?
  24. Ответов
    5
    Просмотров
    2,009

    Январь, чтобы за год получилась прибыль, а то...

    Январь, чтобы за год получилась прибыль, а то уходим в убыток, его не хотим показывать по-любому, так что же, можно ндс принять к вычету, а расходы оставить не принимаемыми или нет? Подскажите,...
  25. Ответов
    5
    Просмотров
    2,009

    НДС по непринимаемым расходам

    Здравствуйте, подскажите, сдали декларацию по НДС, а теперь решили расходы эти сделать непринимаемыми, мне кажется, что и НДС тогда надо убирать с вычета? ВЕРНАЯ МЫСЛЬ, или все-таки так можно...
Показано с 1 по 25 из 75
Страница 1 из 3 1 2 3