Ответить в теме: Резерв по сомнительным долгам (БУ)
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Да все получилось, вопрос снят
Сообщение от Luybov Даже если убыток в НУ, начисляется на 09 сч, но резервы ведь тоже должны приплюсоваться к 09 сч. Так они и "приплюсовываются" этой проводкой. Или в чем вопрос? Если потом списание долга будет, то в БУ 60 (62, 76)- 63, а в НУ расход, и обратная проводка 68 - 09
Даже если убыток в НУ, начисляется на 09 сч, но резервы ведь тоже должны приплюсоваться к 09 сч.
Как программе объяснить, не знаю. Я вручную делаю проводку 09 - 68
Помогите пожалуйста с резервами, делаю это в первый раз...
а что я делаю не так. Почему то начисляется как ПНО. я сделала проводки Д91 К63, может поэтому и видит программа, как прочий внереализ. расход, необлагаемый в НУ
Сообщение от Luybov Это ПНО получается? Нет, отложенный налоговый актив получается
Подскажите пожалуйста, резервы по сомнительным долгам в начислены Д91.02 К 63 прочие расходы,т.е в оборотке БУ сумма стоит, а в НУ ничего нет. Это ПНО получается? т.е 20% от суммы резерва.
Сообщение от sveetna резерв создается на дебиторку за минусом кредиторской задолженности по Контрагенту. Это для НУ
Не вспомню никак. Вроде с 2017г резерв создается на дебиторку за минусом кредиторской задолженности по Контрагенту. Или я ошибаюсь? Уже сто раз перечитала п.70 34н. Там такого нет.
Правила форума