×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Камеральная проверка НДС

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 30.10.2015, 01:45
    Romanov Group
    ваше право когда применить вычет
  • 24.09.2015, 11:31
    Коллеги, добрый день! Хочу посоветоваться. Идет камералка по НДС (возмещение, 2-ой кв. 2015 года).
    Вчера поняла, что в книгу покупок не попал сч. фактура за морской фрахт со ставкой НДС 0%.
    т.е. сумма НДС не искажена. Как думаете, звонить в налоговую и нести уточненку или сидеть как партизан.
    Про увеличение срока проверки после сдачи уточненки я знаю
  • 06.09.2015, 19:54
    yante
    У знакомой была ситуация по НДС в отчетности за 1кв2015г - поставщик выставил Авансовый СФ на 100тыс, а в конце периода выставил КоррСФ на 92тыс. СФ на 100тыс нормально попала в КнПокупок, а из-за того, что КоррСФ была "На уменьшение", то разница в 8тыс попала в КнПродаж с кодомОперации=18.
    С налоговоой пришло письмо/требование "срочно уточнитесь, иначе мы блокируем счет", начали разбираться, мы сослались на статьи, найденные в К+, а потом уже и инспектор ИФНС дала нам другую статью из К+ со словами "у вас все верно, вам ничего делать не надо, только напишите нам ответ на Требование, в котором опишите ситуацию как-есть", одновременно признав, что "наша программа приема не видит ситуацию с Кодом=18, мы уже написали разработчикам".
    Да, когда в ИФНС разбирались в нашей ситуации, пообещали посмотреть, "как другие налогоплательщики показали КоррСФ на уменьшение", в итоге выяснилось, что те показали с КодОперации=1, и отрицательную сумму показали в КнигеПокупок. На мой вопрос "а это правильно?", получил ответ "а так тоже можно делать". Тогда мне не совсем понятно, а для чего вообще был введен код=18?
  • 05.09.2015, 23:22
    Наталья789
    Подскажите, прошли КНП. НДС возместили в заявительном порядке.НДС вернули. Сейчас мне необходимо подать УНД, по ней надо доплатить. Вопрос по заполнению декларации.
    Доп. лист на 13млн. к доплате.
    Декларация была к возмещ. на 100млн.
    В декларации должна указать к возмещению 87млн.
  • 28.08.2015, 11:30
    Missstery
    Подскажите! идет камералка по НДС.
    Сумма к возмещению 30 млн. Можно ли по итогам проверки написать заявление на частичный возврат из бюджета, а частично оставить в зачет или перекинуть в зачет уплаты авансов по НДФЛ например (ИП на ОСНО)? какая практика у ИФНС?
  • 27.08.2015, 12:10
    Аноним80
    Добрый день! С каждой встречной проверкой количество листов в требовании налоговой растет ((( + листы поручения налоговой покупателя Будьте добры, расскажите. Раньше на требование бух. регистров (карточки счетов, например) вроде как было понимание, что для начисления/вычета НДС достаточно счета-фактуры и книг. Сейчас везде пишут, что полномочия налоговой расширены и в рамках камеральной проверки она может истребовать все, что считает необходимым. Мы отгружаем товар покупателю, у нас запросили договоры с нашими поставщиками, на производственную аренду, карточки 62, 43 счета, помимо обязательных сф,ттн и торг-12 и книг, пояснения по транспортировке... Осталось ли у налогоплательщика право что-либо не предоставлять именно в рамках камеральной проверки по НДС? Или обязаны все по списку? Большое спасибо.
  • 20.08.2015, 13:29
    DERS
    В результате проверки 2014 г. выявилось, что часть затрат не были учтены - ни в расходах по прибыли, ни СФ по НДС. У нас постоянное возмещение НДС из-за экспорта. Также раньше делили топливо, которое расходуется на грузоперевозку (принимали НДС к возмещению) и на возврат порожнего контейнера (не принимали НДС к возмещению). Делили по требованию налоговой. В 2014 г. суд принял решение, которое отменяется предыдущие и разрешает весь НДС принимать к вычету. За весь 2014 г. уже получили возмещение НДС.
    Хотим получить ранее не заявленный НДС, так как суммы большие для нас. Можем ли мы сейчас подать уточненку за каждый квартал 2014 г.? Уточненки по прибыли подавать однозначно будем.
  • 17.08.2015, 15:48
    ананина
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Ну я ж не знаю, что за деньги на счет приходят? По экварийнгу что ли?
    Работаем с ККМ , за наличн.расчет . А по безналу, поступают ден.средства за обеды от организаций, проведение банкетов, фуршетов, и т.п.д. по выставляемым счетам на оплату.
  • 17.08.2015, 15:29
    Над.К
    Ну я ж не знаю, что за деньги на счет приходят? По экварийнгу что ли?
  • 17.08.2015, 15:26
    ананина
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    А не отстанут от вас. Потому что в любой квартал могут по счету пройти средства, не попадающие под ЕНВД
    По поводу документов что посоветуете?
  • 17.08.2015, 15:24
    Над.К
    А не отстанут от вас. Потому что в любой квартал могут по счету пройти средства, не попадающие под ЕНВД
  • 17.08.2015, 15:22
    ананина
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    А что за деятельность?
    Общепит (столовая) в гос.учреждении
  • 17.08.2015, 15:15
    Над.К
    Цитата Сообщение от ананина Посмотреть сообщение
    По ЕНВД отчитываемся по месту осуществления деятельности.
    А что за деятельность?
  • 17.08.2015, 14:28
    ананина
    Добрый день, подскажите пжста ИП на ЕНВД общепит с арендуемой площадью гос.имущества, по месту регистрации ИП отчитываемся по НДС, как налоговые агенты по аренде гос.имущества. По ЕНВД отчитываемся по месту осуществления деятельности. Как написать ответ на Сообщение (с требованием предоставления пояснений) чтоб отстала налоговая (каждый квартал получаем письма) или это нормально ежеквартально пояснять об одном и том же, что все поступившие на расч.сч средства относятся только к деятельности по ЕНВД? Требуют пояснения с копиями подтверждающих документов. Какие документы предоставить, так сказать чтоб отстали и дальше больше не пошло, не беспокоили : декларация ЕНВД, акты оказ.услуг, договора или что то одно достаточно, за весь квартал за каждое перечисление предоставлять или выборочно? Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  • 07.07.2015, 15:15
    Анастасия Филипповна
    Коллеги, имеет ли налоговая право истребовать документы в случае уменьшения НДС к уплате в представленной уточненной декларации?
    Нам выставили требование на 4-х страницах мелким шрифтом. А мы не возмещаем. Только уменьшили к уплате.
  • 05.06.2015, 17:38
    Аноним
    Налоговая отказывает в вычете по НДС из-за следующего. Компания - транзитный продавец. Во входящих накладных покупатель и грузополучатель указан транзитный покупатель с его юр адресом. Налоговая утверждает, что по этому адресу, где только офис, товар не могу доставляться и отгружаться. По договору компания - транзитный продавец - вывозит товар у поставщика и доставляет его сразу конечному покупателю. Помогите советом, пожалуйста.
  • 26.04.2015, 22:50
    Аноним
    Подскажите пожалуйста, ошиблись в заполнении декларации за 3 кв. 2014. вместо 200 строки заполнили 210. Никакого возмещения не хотели, ошиблись. Прислали решение об отказе в привлечении к ответственности и начислению суммы из 210 строки. Сумма большая, почти 2 млн. Ничего налоговая не запрашивала, документов, объяснений, ничего. Был акт, высланный по почте, мы его не получили. По электронке ничего не присылали, хотя до этого приходили и требования и уведомления и чего только они не присылали. Получили уже решение с начислением. Более того, на момент вынесения решения, мы уже перешли в другую налоговую. Осталось 3 дня до вступления решения в силу. Какие действия предпринять? Подать апелляцию в УФНС? Бывшая налоговая, которая вынесла решение, говорит, подайте уточненку и письмо в новую налоговую и они сторнируют эти начисления, но мне кажется такого не может быть, как одна ИФНС может отменить решение другой. Есть ли шанс отменить решение по апелляции в УФНС?
  • 03.03.2015, 19:07
    Аноним
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста. Имеют ли право требовать предоставления сведений об источнике денежных средств учредителя, предоставленных в качестве займа ООО? На них было приобретено оборудование по которому возмещается НДС.
    Они в этом случае проверяют обоснованность и достоверность сделки по приобретению оборудования. Требовать они могут что угодно - это прямо не запрещено.
    Вопрос в обязанности представить исполнение по такому требованию. Если нет желания воевать с ними можете представить. Если не представите ни чего страшного не произойдет. Будут исходить из того что у них имеется. Хотя если участник (учредитель) ранее в течении трех лет ни где не работал и у НО отсутствуют сведения о его доходам могут в наглую написать что у него отсутствовали доходы и как следствие он ни какого займа не давал. Но это в теории а на практике ни чего не произойдет. И чем им это поможет как бы то же не понятно. Так пошугать вас и пошантажировать. Хотя они вправе допросить участника в качестве свидетеля.
  • 03.03.2015, 09:17
    Аноним
    Подскажите пожалуйста. Имеют ли право требовать предоставления сведений об источнике денежных средств учредителя, предоставленных в качестве займа ООО? На них было приобретено оборудование по которому возмещается НДС.
  • 25.02.2015, 20:51
    teana1
    1010275 Передача в рекламных целях товаров (работ, услуг), расходы на приобретение (создание) единицы которых не превышают 100 рублей Статья 149 Кодекса, пункт 3, подпункт 25
  • 24.02.2015, 17:02
    Аноним
    Цитата Сообщение от Лана 2 Посмотреть сообщение
    Аноним, камералят каждую декларацию, обычно сверяют выручку с декларацией по прибыли, могут запросить пояснения, если выявят расхождения, теоретически, могут и книги покупок-продаж запросить. Я на уменьшение постоянно сдаю уточненки, только по 7му разделу каждый квартал трясут даже без уточненок, а по 3му - ни разу ничего не просили.
    Спасибо,будем готовить уточненки
  • 24.02.2015, 15:46
    Лана 2
    teana1, к 7му разделу это как относится? Не помню такого кода там
  • 24.02.2015, 11:46
    teana1
    Здравствуйте.
    Лана 2 (или у кого еще такое требовали), подскажите, пожалуйста, какие документы Вы предоставляли по 7 му разделу декларации?
    У нас расходы по рекламе-календари до 100 рублей.
    В требовании от налоговой, просто написано "документы, подтверждающие использование освобождения от ндс в соотв с п.3 п.п. 25 ст 149 НК РФ"
    Спасибо.
  • 23.02.2015, 22:10
    Лана 2
    Аноним, камералят каждую декларацию, обычно сверяют выручку с декларацией по прибыли, могут запросить пояснения, если выявят расхождения, теоретически, могут и книги покупок-продаж запросить. Я на уменьшение постоянно сдаю уточненки, только по 7му разделу каждый квартал трясут даже без уточненок, а по 3му - ни разу ничего не просили.
  • 23.02.2015, 21:05
    Аноним
    Добрый вечер! В связи с тем что мы дважды теряли информация с нашего компьютера и только восстановили учет, мы неправильно подали ндс за три последних квартала. При подачи уточненки у нас будет доплата налога и пени. На сумма около 100 000 за каждый квартал. Какой процент возможности назначения камеральной проверки и что от нее ждать.
    Спасибо
  • 19.02.2015, 00:13
    Зета
    Festiva, так и написать
  • 18.02.2015, 18:04
    Festiva
    Добрый день!

    Подскажите, что можно написать в ответ налоговой, если нас не нашли по юр. адресу. но мы там есть, просто двор огорожен и проход только по чипам )))
  • 17.12.2012, 05:16
    Larisams
    tatianka2008, Расскажите нам как в конце концов закончилась ваша эпопея с возмещением НДС?
  • 04.10.2012, 12:50
    Аноним
    Добрый день! Идет камеральная проверка по НДс в связи с возмещением , пришло первое требование от налоговой-предоставили все документы,тишина, прошло 2 мес,на днях приходит еще одно требование о предоставлении дополнительных документов- в частности карточка сч 20,44,50,71...у нас сомнение- а имеют право они это требовать? что подскажите?
  • 10.08.2012, 14:36
    Китри
    Коллеги, добрый день!
    Подскажите как правильно написать возражения (и писать ли вообще) по следующей ситуации:
    - в книге покупок прошел сбой, который не заметили на момент подачи самой книги в налоговую на камералку. Суммы, где прошел сбой учтены по графе 10 "покупки, облагаемые налогом по ставке 0%" (книга по старой форме, за 4 квартал 11 года). Сумма покупки задвоилась. Но т.к. там НДС по ставке 0% то на сумму возмещения это не влияет. Налоговая коротенько написала по этому вопросу мол" выявлено расхождение сумм" и все, Сижу и думаю, писать что это техническая ошибка, что на сам НДС это не повлияло и вообще, ошибки в книгах - не смертельны, с приложением арбитражной практики. Или просто этот вопрос опустить, т.к. сама налоговая ничего не написала в этом пункте о том, что она считает что на этом основании сумма НДС не подлежит вычету.
    Если были подобные случаи, как Вы поступали? И чем дело заканчивалось?

    Кроме этого в акте написали много чего другого, на основании чего и отказали в итоге.
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •