Ответить в теме: Сч/ф от комиссионера
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Спасибо за ответ. Нашла письмо Документ предоставлен КонсультантПлюс Вопрос: О регистрации таможенной декларации на товары в книге продаж и журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур агентом, приобретающим товары для принципала. Ответ: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 7 марта 2017 г. N 03-07-08/12793 В связи с письмом по вопросу регистрации в книге продаж и в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур таможенной декларации на товары, в отношении которых налог на добавленную стоимость уплачен агентом, приобретающим товары по поручению принципала, Департамент налоговой и таможенной политики сообщает следующее. Согласно пункту 3 Правил ведения книги продаж, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137 (далее - Постановление), в книге продаж регистрируются составленные и (или) выставленные счета-фактуры во всех случаях, когда возникает обязанность по исчислению налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Поскольку при передаче товаров от агента принципалу обязанности по уплате налога на добавленную стоимость у агента не возникает, таможенные декларации на товары, ввозимые в Российскую Федерацию, в книге продаж не регистрируются. Что касается регистрации указанных деклараций в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур, то на основании пункта 15 Правил ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, утвержденных Постановлением, таможенные декларации (их копии, заверенные руководителем и главным бухгалтером организации (индивидуальным предпринимателем)), платежные и иные документы, подтверждающие уплату налога на добавленную стоимость при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, в журнале учета не регистрируются, но подлежат хранению в течение не менее 4 лет с даты последней записи в журнале учета. Одновременно сообщается, что настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с письмом Минфина России от 7 августа 2007 г. N 03-02-07/2-138 направляемое письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме. Заместитель директора Департамента О.Ф.ЦИБИЗОВА 07.03.2017
Сообщение от tv06 должен отражать ГТД в журнале счет-фактур полученных? Если брать аналогию с договором ТЭО, то да.
не совсем по теме, буду благодарна за ответ Агент, закупивший оборудование для принципала, должен отражать ГТД в журнале счет-фактур полученных?
Спасибо! Бухгалтер пошла на встречу, тоже, говорит, первый раз столкнулась с такой ситуацией. Еще раз всем спасибо!
Сообщение от Аноним Анна но в 1с я же заношу сч/ф на основании Акта. Вы заносите подтверждающий документ. Для возмещаемых расходов это отчет экспедитора и копии документов, подтверждающих эти расходы.
Сообщение от Аноним Анна Бухгалтер говорит мне, что она не должна выставлять отчет с НДС, Отчет экспедитор должен "отзеркалить" все расходы. Два отчета или один, без разницы, лишь бы правильно были оформлены. Сообщение от Аноним Анна т. к. они к нему не относятся. Еще как относятся. Они обязаны журналы счетов-фактур вместе с декларацией подавать.
Добрый день! Еще такой вопрос. Отчет экспедитора есть, но в 1с я же заношу сч/ф на основании Акта. Значит Акт тоже нужен? Или все таки достаточно одного отчета и на основании его создаю Поступление в 1с как Акт оказания услуг и на основании его сч/ф.
Вот и я так думаю! Они дали нам полный отчет экспедитора и внесли в него 3 контрагента-продавца, которые выдали экспедитору документы с НДС и 2 продавца, которые выдали документы без НДС, но в Общем отчете экспедитора внесены все продавцы без НДС. Получается, что экспедитор должен нам выдать два Отчета- один с НДС, а второй без НДС, правильно я понимаю? Бухгалтер говорит мне, что она не должна выставлять отчет с НДС, т. к. они к нему не относятся. Вот и что мне ей сказать? Подскажите, пожалуйста, что делать?
Вообще то вам не акт должны выставить на возмещение - а отчет экспедитора о расходах. И если у продавца НДС был, то в этом отчете он тоже должен быть.
Добрый день! Экспедитор заключал договоры с третьими лицами от собственного имени, но за счет и по поручению Заказчика(наша фирма) внутри страны. Экспедитор оплатил все расходы, и выставил нам Счет с НДС, Акт на возмещение этих расходов без НДС и приложил копии док-ов от продавца и сч/ф с НДС от продавца на наше имя, но выставленную экспедитором.
Сообщение от Аноним Анна Акт на возмещение расходов без НДС? А какие расходы возмещаете? Если оплату перевозчику по маршруту РФ-заграница там и не должно быть НДС.
Спасибо, в 1с все получилось! Только вот еще не могу понять почему экспедитор выставляет нам Акт на возмещение расходов без НДС? Счет выставили с НДС. У меня даже в программе надо акт заполнить с НДС, чтобы записать сч/ф с НДС. У них ошибка в Акте?
Сообщение от Лёнка с/ф провести Отражением НДС Это лишнее. При правильном статусе договора все прекрасно ложится из счет-фактуры.
Я работаю как агент, но предполагаю, что нужно сделать поступление как от Посредника, а с/ф провести Отражением НДС к вычету. Попробуйте так сделать и посмотрите, что получится-дальше вместе решим.
Спасибо всем! Я все поняла
А в счет фактуре потом выбираете Контрагент - Экспедитор, а составлен от имени - Продавец.
Обычным поступлением. Только вид договора с поставщиком выбирать нужно "С комиссионером (агентом) на закупку"
Если можно, подскажите как это сделать, каким документом?
Для ввода таких документов используется договор с Агентом на закупку. Тогда можно в счет фактуре выбрать первого продавца, а не экспедитора.
Спасибо, что ответили. Они приложили копии документов от Продавца. И сч/ф от продавца, но оформленную ими. Как это провести в бухгалтерии? Я должна им возместить расходы, но сч/ф от Продавца, а не от посредника
Сообщение от Аноним Анна Но еще выдали Акт о проделанной работе без НДС и к нему подкололи сч/ф с НДС с учетом показателей продавца и от имени продавца, что бы я возместила все расходы. по идее должны были дать копию акта продавца, а не выставлять свой акт. В акте продавца должен быть указан НДС
Попробую еще раз, т.к не знаю как правильно истолковать проблему, извините. По Договору: – экспедитор обязуется обеспечить организацию процесса перевозки груза (в*т.*ч.*с привлечением для исполнения договора сторонних организаций). заказчик приобретает услуги через посредника(экспедитора), действующего от своего имени. 1. Продавец выставляет счет-фактуру на имя посредника. 2. На основании этого счета-фактуры посредник оформляет счет-фактуру на имя заказчика. В строках 2, 2а*и 2б счета-фактуры посредник указывает наименование и адрес продавца, его ИНН и КПП.*В строках 6, 6а и 6б приводятся сведения о покупателе (заказчике). Все остальные показатели должны соответствовать показателям, указанным в счете-фактуре, который продавец услуг выставил на имя посредника. При этом в качестве дополнительной информации он может указать в счете-фактуре, выставляемом заказчику, наименование своей организации. Так вот, кроме сч/ф должен экспедитор выставить еще и Акт или нет? И как эту сч/ф провести в 1С ? Оплачивать эту сумму будем экспедитору, а в сч/ф указан Продавец, который оказал услугу экспедитору, а не нам.
Почему то в ответ тишина. Подскажите тогда какие документы нам должен выдать экспедитор. Акт за оказание экспедиторских услуг - это понятно. А вот какие документы должны дать нам за услуги. которые для нас сделаны и им же(экспедитором) оплачены. Продавец выставил нашему экспедитору акт и сч/ф, экспедитор оплатил. А мы должны оплатить все расходы+ услуги экспедитора.
Да, еще добавлю. Сначала выставили мне за проделанные услуги как Отчет комитенту, но у нас договор на оказание экспедиторских услуг. Совсем меня запутали. Надо выписать наверное Акт и к нему приколоть сч/ф с НДС от Продавца. Я правильно понимаю?
Добрый день! Прошу помощи! ИП на ОСНО. Заключили с ООО Договор на экспедиторское обслуживание экспортных грузов. ООО выставили мне Акт и сч/ф на вознаграждение за услуги. Тут все понятно. Но еще выдали Акт о проделанной работе без НДС и к нему подкололи сч/ф с НДС с учетом показателей продавца и от имени продавца, что бы я возместила все расходы. Т.е. отдельно оплатить вознаграждение и отдельно оплатить все расходы. Как в 1С Бух. 3.0 провести этот Акт без НДС и внести сч/ф к нему с НДС от имени продавца, а не экспедитора. Чтобы попал сч/ф в книгу покупок. Надеюсь, что все правильно описала. Очень буду благодарна всем, кто ответит.
Правила форума