×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Закрытие счета 20 в 1С:Бухгалтерия 8.0

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 05.05.2011, 16:22
    snega2
    Добрый день! У меня 1с предприятие 8.2 (2.0.21.1) при закрытии месяца закрывает в НУ 20 сч. хотя небыло выпуска ГП, а в БУ по 20 висит сальдо.Где мне посмотреть и как исправить что бы 20 сч. в НУ закрывался после выпуска ГП?
  • 21.04.2011, 14:52
    ZZZhanna
    Про расчет транспорта на остаток Вам, скорее всего, никто не ответит. Тем более что Вы даже не пишете, какая программа.
  • 21.04.2011, 12:37
    burdakina76
    УМНЫЕ БУХИ , ПОДСКАЖИТЕ.
    1С КА, при расчете остатка транспортных расходов выдает
    Результат расчета не совпадает с данными на счетах по контрольному показателю:
    Остаток транспортных расходов на конец месяца (расчетный): 28*229,94
    Остаток транспортных расходов на конец месяца (по счетам): 31*368,05
  • 21.04.2011, 12:24
    ZZZhanna
    Сделайте реализацию на 1 копейку.
  • 21.04.2011, 12:10
    step7707
    Подскажите пожалуйста как закрыть 20 сч., если не было реализации в 1С 8.2 (ОСНО)
  • 19.04.2011, 15:48
    7588
    субконто везде стоит основная номенклатура
  • 19.04.2011, 15:29
    tinkaer
    примерно так должно быть
  • 19.04.2011, 15:14
    7588
    прошу прощения за глупость но где можно посмотреть субконто?
  • 19.04.2011, 14:52
    tinkaer
    я не про подразделение, а про то, что реализуете. оно должно быть одно и то же в затратах и в реализации.
  • 19.04.2011, 13:45
    7588
    У нас два подразделения ИТР и строительный участок, при реализации я ставлю подразделение строительный участок, пыталась в одном месяце поставить ИТР не помогает
  • 18.04.2011, 17:48
    tinkaer
    субконто сверяли? реализация по субконто, по которому начислена з/п, была?
  • 18.04.2011, 14:24
    7588
    Цитата Сообщение от 7588 Посмотреть сообщение
    Помогите пожалуйста советом. У меня по дебету 20 счета зависла начисленная з/п и страховые взносы ИТР. Что делать подскажите пожалуйста 1С базовая версия релиз 2.0.21.1
    не ужели никто не может помочь?
  • 18.04.2011, 12:32
    7588
    Помогите пожалуйста советом. У меня по дебету 20 счета зависла начисленная з/п и страховые взносы ИТР. Что делать подскажите пожалуйста 1С базовая версия релиз 2.0.21.1
  • 18.04.2011, 06:24
    Ларионова Татьяна
    Спасибо, Васёк!
  • 16.04.2011, 11:22
    Васёк
    1. Настроить Учетную политику (метод "директ-костинг" позволяет закрывать 26 счет "по факту", т.е. когда нет еще реализации)
    2. Тем не менее, все расходы должны быть обоснованны, в нашем случае (без распределения затрат) 26 счет наиболее прост в применении...
    а) Поступление товаров и услуг (яв-ся Основанием к последующим расходам)
    б) РКО (п/п) - оплата услуг (собственно Расходы)
    _____
    прим. - все субконто (в 1С) должны соответствовать в этих документах.

    я проверяю это в "оборотке" по 60 счету...
  • 15.04.2011, 10:23
    Ларионова Татьяна
    установить "метод "директ-костинг"
    Не помогает!
    Для того чтобы закрыть 26 счет нужна реализация, а если ее нет???
  • 15.04.2011, 10:16
    Васёк
    ту Ларионова Татьяна:
    в Учетной политике 1С: Предприятие 8.2 - Производство - установить "метод "директ-костинг", если вы не распределяете затраты...

    Все общехозяйственные расходы в этом случае будут отноститься на затраты текущего периода - т.е. даже если не было выручки и прочей "активности" - 26 счет будет закрываться по факту.
  • 08.02.2011, 15:14
    Ларионова Татьяна
    Честно говоря. единственное, что меня смущает это
    Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД).
  • 08.02.2011, 15:01
    Ларионова Татьяна
    Здравствуйте! Помогите мне счет 26 закрыть...
    Прога на меня ругается 1С Бухгалтерия предприятия 8.2 (релиз 1.6.23.2) при закрытии месяца пишет следующее:
    Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов
    для которых в статье затрат указана следующая принадлежность
    к виду деятельности:Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД).
  • 30.04.2010, 06:34
    ОльгаТ
    Кстати в УП для 26 счета я также проставляю базу распределения "по выручке". В этом случае все списывается (если выручка есть)))
  • 30.04.2010, 06:32
    ОльгаТ
    если пишет: "База распределения: плановая себестоимость продукции.", скорее всего у Вас в учетной политике установлена такая база распределения. а в течение отчетного периода Вы не пользуетесь плановой с/с.
    Смените базу распределения.
    В учетной политике на вкладке "Производство" "20,23 счет" проставте распределение по выручке - для сторонних, по объему для собственных подразделений.
  • 29.04.2010, 23:25
    Манюник
    сижу уже неделю с закрытием месяца!!!!!!! 26 счет наконец-то закрылся, а вот 20-й ну никак не хочет....

    пишет:
    Нет базы распределения прямых расходов:
    Счет учета: 20.01.
    Подразделение: .
    Номенклатурная группа: .
    База распределения: плановая себестоимость продукции.

    подскажите, в каких документах поставить подразделение и номенклатурную группу чтоб 20-й закрылся...????????
    у нас услуги, делаю реализацию товаров и услуг, там только одно субконто - осн.номенк.группа.
    материалы и услуги сторонних организаций - заполняю 3 субконто...
    уже не знаю что сделать!!!!!! помогите пожалуйста!!!!
  • 29.04.2010, 13:45
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от Vallery Посмотреть сообщение
    Я думаю, что можно было бы все прямые расходы учитывать за счёт уменьшения прибыли...
    Я не знаю, удивитесь Вы или нет, но косвенные расходы тоже уменьшают налогооблагаемую прибыль...
    Перечень расходов, относящихся к прямым или косвенным, Вы можете установить самостоятельно, (ну, конечно, на основании законодательства). У меня, например, к прямым относятся все расходы, связанные с реализацией товаров и услуг, в т.ч. вся зарплата производственного персонала вместе с налогами. А косвенные - АУР и всякие мелочи типа медосмотров.
  • 29.04.2010, 12:08
    Vallery
    Пока нет - мы открылись 1 апреля только ))) Денег на счетах толком-то нет )
    Я думаю, что можно было бы все прямые расходы учитывать за счёт уменьшения прибыли...но пока совсем не понимаю,как делать и что
  • 29.04.2010, 10:08
    Gerochka
    Цитата Сообщение от Vallery Посмотреть сообщение
    пришёл, настроил компьютер - и ушёл...я
    За это зарплату никто не получает?
  • 29.04.2010, 09:55
    Vallery
    Эхъ - дело в том, что мы недавно открылись - зп ещё не начисляем - работает сам директор ну и я (как бы помогаю) - прибыль маленькая, расходов на материалы и прочее просто нет - пришёл, настроил компьютер - и ушёл...я поэтому ума не приложу, как дебет делать по 20 счёту (( со временем будет вестись табель учёта рабочего времени...но что делать сейчас-то???
  • 29.04.2010, 08:28
    Gerochka
    А что вас так пугают услуги?
    Заносите все расходы, связанные оказанием услуг в Д20.
    Это м.б.: списание материалов (20/10), зарплата (20/70,69), сторонние услуги (субподряд) 20/60,76 и проч.
    Проводите реализацию услуг (соблюдаете правильность заполнения аналитики), делаете закрытие месяца.
    Всё.
  • 27.04.2010, 16:55
    Vallery
    Ох...Пытаюсь наладить учёт...только пока не получается совсем...не могу понять, что делать с услугами...они - основная деятельность организации. Думаю, что учёт должен вестись через 20 счёт. Хочу все прямые расходы отнести на уменьшение доходов от реализации и не использовать плановые цены - но так как я только учусь бухгалтерии и практики совсем нет - не могу понять, как это в 1с настроить...и какая должна быть корреспонденция счетов в данном случае....
  • 27.04.2010, 14:34
    Gerochka
    Нет такой галочки. Зачем она вам нужна?
  • 27.04.2010, 13:58
    Vallery
    Подскажите пожалуйста, где в 8-ке в учетной политике находится галочка "Разрешить учет услуг без использования плановых цен" - все вкладочки пересмотрела вроде бы уже - а её не вижу - может правда очки пора????
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •